物机管理考核评分表及评分标准.docx
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1、物机管理考核评分表及评分标准序 号管理鼻”具体要求所占 分值评分标准得分1人员 制度 建设1、按规定配置物机人员,明确岗位职费。2、按规定结合实际细化相关落实规定,编制 项目物机管理办法和实施方案。3分1、人员配置1.5分:人员或岗位职贵缺失,每一项扣0.5分,扣完为止。 2、制度1.5分.制度体系完善(0.5分),上级文件、办法收录齐全(0.5 分),有明确的物机管理目标(0.6分),有明确的物机管理目标实施方 案和措施(0.7分)。2计划 管理1、项目物机计划管理体系齐全。2、计划物资规格品种表述清晰规范、技术规 格要求明确、数量准确、审批完整、提报及时。3、计划传递方式合理,记录完整,贡
2、任清晰。3分1、计划管理体系1分:总计划、月度计划、辅材计划、临时计划(如有)、 专项计划(如有)每缺失一项扣0.4分,扣完为止。2、计划规范性1分:物机名称、规格型号、技术要求、数量、审批、时 效性等,每有一项次不合格,扣0.3分,扣完为止。3、计划传递1分:项目间计划的传递、项目对供应商的计划传递,是否 及时,责任是否清晰。每有发生一项次不合格,扣0.3分,扣完为止。3采购 招标1、物资市场调杳资料齐全,客观真实,能为 项目、公司的采购提供市场参考依据,并提出 合理化建议。2、主要物资采购方案合理合规,严格按公司 相关规定权限组织采购,无越权采购行为。有 无规避招标行为。3、招标文件经项目
3、评审,采用公司范本,资 格条件合理,要求明确,按规定收取标书费用、 投标保证金。采购文件发放记录真实完整。投 标保证金退还及时。4、项目权限采购的按规定组织评委会进行权 限内评审、谈判、询价,并及时形成报告.5、积极配合公司集采,认真上报集采物资计 划、投标推荐厂商名录,未及时与中标厂商合 同评审及不采用集采中标厂商。无合格供应 商名册外的中标供应商。集采供方付款是否 均衡,6、建立完整的采购招标台帐,按要求及时将 相关采购招标资料按分公司物机部备案。25分1、市场调查2分:调查信息不齐全、资料不真实、未提出合理化采购建 议的,每发生一次扣0.5分,扣完为止。2、采购方案2分:方案缺少、采购方
4、式不合理、审批不全,每发生一项 次扣0.5分,有越权采购的,每发生一项次扣0.5分,有规避招标采购 行为,每发生一次扣0.5分,扣完为止。3、招标文件编制5分:未经项目评审的,每发生一项次扣1分。资格条 件不合理的每项次扣1分。质量标准设置不合理的每项次扣1分。未按 规定收取标书费用、投标保证金的,每项次扣1分,未及时退还投标保 证金的,每发生一次扣1分,扣完为止。1、招标文件发放1分:无发放记录的,每发生一项次扣0.3分,违规发 放的(资质不符合供方、限制供应商),每发生一项次扣0.5分,扣完为 止。5、评标5分:评委会为偶数、少于5人、未执行回避制度,每发生一项 次扣2分,评审资料缺项及其
5、它违规评审事项,每发生一项次扣2分, 评审不合理的每发生一项次扣2分,未形成书面报告的,每发生一项次 扣0.5分,扣完为止.6、集采配合5分:上报计划不合理、不及时、不准确的,每发生一项次 扣0.3分。未上报投标推荐厂商、违规定标、未及时与中标厂商进行合 同评审及不采用集采中标厂商的,每发生一项次扣0.5分。未对集采供 方均衡付款的,每发生一项次扣0.5分,扣完为止。7、招标台帐、资料与备案5分:未建立采购招标台帐扣0.6分,招标资 料未存档或存档不齐全的每项次扣0. 6分,台帐缺项次的每项次扣0. 3 分,未及时备案的每项次扣0.3分,扣完为止。特殊规定:因采购招标发生经济损失、不良影响的每
6、项次扣510分.4供方 管理1、严格执行“先评审,后采购”,对项目使 用的供应商进行调查评审,并报分公司审批列 入合格供应商。供应商调查评审资料存档齐 全。2、客观其实的对项目使用的合格供应商进行 动态考评,记录完整,并及时上报分公司。3、严格执行上级公司的合格供应商名录及限 制交易名录,并留存相关文件。2分1、供应商调查评审及资料存档0. 7分:未进行调查评审每项次扣0. 4分, 未建立申报名册每项次0.3分,资料存档不齐全的每项次扣0.3分,资 质不齐全、调查后未报批每项次扣0.3分,扣完为止。2、供应商动态考评0.6分:未进行动态考评的、考评不客观不真实的、 未及时上报的,每项次扣0.3
7、分,扣完为止。3、严格执行名录0.7分:未留档上级名录的,每项次扣0.4分,使用名 录外的供应商(调查评审经分公司审批的除外)每项次扣0.5分,扣完 为止。特别规定:使用限制交易供应商的(发布日期之后),扣2分。5合同管理I、项目建立完整的合同管理台帐,全部采购 均有合同,合同基础资料存档齐全。2、合同编制采用规定的合同范木,并按规定 产格执行合同签订前的两级评审,评审资料记 录齐全。3、项目合同评审.意见有针对性,不出现无意 见、同意的评审意见。4、合同用印手续齐全,合同补充协议签订严 格按权限审批后签订。3分1、合同台帐管理1分:台帐记录不全、无采购合同、合同基础资料不全, 合同存档不全,
8、每发生一项次扣0.3分,扣完为止。2、合同编制与评审1分:未按规定使用合同范本、未进行两级评审(每 一少级)、评审资料记录不全,每发生一项次扣0.3分。合同评审意见出 现“无意见”和“同意”,每发生一项次扣0.3分,扣完为止。3、合同用印1分:未履行用印f续、补充协议未按权限审批,每发生- 项次扣0.3分,扣完为止。6现场 管理I、严格执行采购合同,按要求组织进场材料 的数量脸收、质量验收,收存质保资料,填写 台帐,正确进行检验状态标识,并建立完整的 进场物资验收记录台帐,并对物资合理仓储。2、严格执行限额领料制度,委托人领料制度, 建立完整的发(领)料台帐,记录其实准确。3,每月组织物机盘点
9、,按月结算、点收入帐, 点验、领料资料齐全,按月编制动态表,及时 编制相关报表,签字、留档齐全。4、将专业分包队伍的进场物资纳入管理,严 格控制质量,并隹立分包队伍进场物资进场检 验台帐。严格按要求进行甲供物资管理,并建 立相关台帐.15分1、物资进场管理5分:未实行大宗物资2人及以上共同验收,纲筋为实 行四方共同验收,未按规定进行科学计用,未按规定进行数用抽查、收 货单据与合同计划不符、收货单据不齐全未存档、服据签收不规范(如 未写实收数量)、验收不及时的,以上每发生一项次扣0.8分,未建立进 场物资台怅扣1分,未进行质量验收,每发生一项次扣1.5分,未进行 材质资料收集、查验、表观检查、材
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