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1、医院后勤物资供应管理制度一、计划与申购1 .使用科室每月认真编制本科室(病区或班组)各种物 品领用计划,在每月25日以前报总务会计。2 .总务会计每月底统计汇总各科室物品领用计划后交仓 库保管员。3 .仓库保管员根据计划和仓库库存额情况准确、完整的 编制出次月购置计划,月底前报总务部。4 .总务部对采购计划进行审核,通过后方可购置。5 .应急或零星物品的申购,由申请科室填写后勤应急 (零星)物资申购单,或在医院0A系统申购,申购审批授权 如下:(1)1000元以下的申请科室负责人签字同意后,并报申请 科室分管院长审批,交总务部办理。(2)1000元(含1000元)以上至10000元,完成上(1
2、)的审 批程序后,由总务部负责人审核同意后,报行政后勤院长签字, 交总务部办理。(3)10000 7G (含10000元)以上的完成上 、(2)后, 报院长或院长办公会研究同意后方可购置。二、物资购置1 .视采购物资的金额和具体情况分别采取市场采购、内 部招标、政府招标等方式。2 .严格按计划采购,需市场采购的物资要有两人以上参 与采购。无计划、质量规格不明、价格不合理不采购。3 ,自行采购货物时要货比三家,严把质量关。加工定货, 要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等全面了解,并与 使用单位沟通,择优定货。4 .有采购合同的,采购员应严格执行物资采购合同。5 .采购员必须充分了解市场信息,为
3、医院物资采购提出 合理化建议。6 .采购员采购的物资,由采购员建立台账,并妥善保管 台账。三、验收与保管1 .购进物资需由仓管保管员验收,重点对数量、质量、 规格等认真审查,确保发票与实物相符。否则,不予入库。2 .验收合格后,办理入库手续,并在入库单上签字。3 .仓库保管员要建立健全保管台账,并完整记载。4 .加强库存定额管理,保证全院物资供应,防止积压, 杜绝浪费。5 .仓储物资的日常管理,要做到:(1)分类存放。(2) “两齐”:库容整齐、摆放整齐;(3) “三清”:规格清、材料清、数量清;(4) “七不”:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变 质、不坏。6 .每月打印仓库物资库存清单,与
4、库存物资核对相符, 做到账账相符、账物相符。7 .外部人员不得进入库房。库房内严禁存放私人物品, 严禁仓库内吸烟和存放易燃物品。8 .明确责任,因仓库保管员玩忽职守造成库房内物资损 坏、被盗,按医院相关规章制度处理;因科室申购未使用造 成浪费的,成本由科室全额承担。四、领用与报废1 .各科室领物时,由科室负责人或病区护士长安排专人 持物资领用申请单,到总务会计处办理出库单,到仓 库领取物资。2 .固定资产、低值易耗品按标准配置以旧换新,如需增 加,按医院申购程序进行审批。3 .对需要按照操作规程或使用方法管理的后勤物资,按 规定使用和维护。4 .物资出库采用“先进先出”的方法,对有保质期要求
5、的物品,要注意在限期内发放,以免造成过期浪费。5 .物资报废按以下程序进行:(1)使用科室提出物资报废申请,报总务部;(2)符合报废条件的,由仓库保管员开具固定资产 回收记录单,记录单一式三份,一份交总务会计,一份科 室留存,一份随报废物资交仓库;(3)不符合报废条件的,总务部应与有关部门联系维 修使用。6 .报废的固定资产要按照市财政局国有资产管理办法规定进行报批;报废的非固定资产类物资,由医院组织相关 科室人员或中介估价机构估价变卖,变价收入交财务部。五、转账与盘存L总务会计按规定登记资产管理明细账,每月编制相关 报表报财务部。2 .每月抽查、年终盘点(固定资产半年、年末两次盘点), 并做好抽查记录和盘点清册。3 .编制盘点表、损益表及盘点报告报总务部、财务部。4 .盘盈盘亏的,按财务制度规定报批。六、监督与调控1 .医院后勤资产的管理,接受医院财务、审计、纪检监 察和上级有关部门的监督检查。2 .总务部加强对使用科室的资产的监督管理,并做好记 录。
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