物业公司内部质量程序文件大全.pdf
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1、物物业业经经管管有有限限公公司司 P P R R O O P P E E R R T T Y YMM A A N N A A G G I I N N G G()C C O O.,L LT T D D.编号:*COP版本号:A声明:程序文件未经许可,不得翻印。声明:程序文件未经许可,不得翻印。程程 序序 文文 件件编制:编制:日期:日期:审核:审核:日期:日期:批准:批准:日期:日期:说明:红色印章为受控文件括号内数字为文件分发号文件受控章责任部门:质量经管部责任部门:质量经管部*程序文件目录程序文件目录 A/0 1/2 A/0 1/2序号编号标题页码版号/状态14.2.3文件控制程序3A/02
2、4.2.4质量记录控制程序3A/035.4.1质量目标控制程序2A/045.5.3内部沟通控制程序2A/055.6.066.2.076.3.086.4.097.1.0107.2.2117.2.3127.4.1137.4.2147.5.1-01157.5.1-02167.5.1-03177.5.1-04187.5.1-0401197.5.1-0402207.5.1-0403217.5.1-0404227.5.1-0405237.5.1-0406247.5.1-0407257.5.1-0408267.5.1-0409经管评审控制程序人力资源及培训控制程序基础设施的控制程序工作环境控制程序服务过程的
3、策划程序服务要求的评审程序与顾客沟通程序采购控制程序供方评价和选择程序物业工程拓展控制程序物业前期介入控制程序物业接管/入伙控制程序日常服务控制程序服务计划控制程序设备经管控制程序清洁经管控制程序绿化经管控制程序装修经管控制程序安全经管控制程序消防经管控制程序公共设施控制程序会所经管控制程序2A/04A/02A/02A/02A/02A/03A/03A/03A/04A/02A/04A/02A/02A/06A/01A/01A/02A/02A/02A/01A/01A/0*程序文件目录程序文件目录A/0 2/2A/0 2/2序号编号标题页码版号/状态277.5.1-0410社区文化控制程序2A/028
4、7.5.1-0411紧急情况控制程序3A/0297.5.3标识和可追溯性控制程序2A/0307.5.4317.5.5327.6.0338.2.1348.2.2358.2.3368.3.0378.4.0388.5.1398.5.2顾客财产控制程序物品防护控制程序监视和测量装置的控制程序顾客满意控制程序内审控制程序服务的监视和测量控制程序不合格品控制程序数据统计控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序2A/02A/03A/02A/03A/02A/03A/02A/02A/02A/0*10目的COPCOP4.2.34.2.3文件控制程序文件控制程序A/0A/01/31/3通过对质量体系文件和资料的控制
5、经管,确保其有严格的分类、编号、审核、批准、发放、经管和更改的规定。20范围适用于所有质量体系文件、资料的经管和控制。各单位是指各部门和各经管处的统称。30职责31质管部对各单位质量体系文件的控制进行指导和监控。32各单位文件经管员负责质量体系文件和资料的接收、分类、编号、整理、存档、更改及发放等工作。40程序41质量体系文件和资料的制定、审核、批准4.1.1公司所有质量体系文件和资料的制定、审核、批准按下列规定执行。序号序号12作业指导书文件名称文件名称质量手册程序文件部门经管手册经管处工作手册质量记录表格法规规范等外来文件文件级别文件级别一级二级三级三级四级五级制定及修改制定及修改质管部质
6、管部各部门各经管处相关单位外部机构审核审核经管者代表质管部主管部门经理经管处主任单位主管单位主管批准批准总经理经管者代表主管领导经管者代表单位主管单位主管34542质量体系文件和资料的发放4.2.1质量手册的文件发放名单由总经理审批,由质管部建立发放记录。4.2.2程序文件的发放名单由质管部确定,并建立发放记录。4.2.3作业指导书由相关制定单位确定发放名单,并建立发放记录。4.2.4 工程类规范、技术图样等由工程部建档、编号,设备规范、图纸等由工程部负责经管。法规和条例由质管部控制,盖受控章发放,文件经管人员建立文件发放的记录。4.2.5 法律法规类文件由质管部负责收集,对收集到的文件组织相
7、关人员进行识别,确定其时效*性和发放范围等。COPCOP4.2.34.2.3文件控制程序文件控制程序A/0A/02/32/34.2.6 以上文件的发放情况应由相关单位人员填写发放记录,各部门只需在发放记录上签字即可,经管处应在收文后 2 日内填写收文记录。4.2.7文件使用人员必须使用封面加盖红色受控章的受控文件。43质量体系文件和资料的保管4.3.1 质量手册、程序文件、部门的工作手册、工程经管技术方案、质量记录表格及法规、国家及行业规范类(工程、设备规范类文件除外)文件的原件,由发出部门专人保存,并在质管部备案一份复印件。文件保管人与持有人应妥善保管文件,不得随意损坏、复印、拷盘及丢失。4
8、.3.2 对各级文件的经管,各单位均应建立相应的文件清单,其内容应及时更新。4.3.3 存档作废文件在封面加盖“作废章”。44 质量体系文件和资料的有效性控制4.4.1 为确保公司质量体系文件和资料的有效性能够得到控制,对其采用版本号、修改状态号控制最新版本。版本号用 A、B、C表示第一、第二、第三版;用 0、1、2表示未经修改、第一、第二次修改。当本册内容有三分之二以上的章节发生修改或运行三年后,在本册文件需更改的即由 A 版升 B 版、B 版升 C 版等依次执行。4.4.2 相关部门在文件更改后,将最新更改页及修改记录发放至受控文件部门,并将原页盖作废章收回,保留一份存档,其余销毁。45
9、质量体系文件和资料的更改4.5.1 文件的更改可由公司各级人员根据文件实施情况向有关部门提出更改意见,责任部门主管确定更改意见并执行,填写文件修改记录报主管领导审批。4.5.2 质量体系文件和资料的更改一般由原审批人批准,如因特殊情况必须获得审批的需提供依据的背景资料,以保证更改的适宜性。46 质量体系文件和资料的分类和编号4.6.1 质量手册:*QM(规范号码)(文件名称)4.6.2 程序文件:*COP(要素序号)(文件名称)4.6.3 作业指导书:*WI/(单位代码)(三位自然数序号)(文件名称),如人事工作经管手册中 WI/R001“人力资源部职责”。部门单项工作手册:*WI/(相关文件
10、简称),如工程部的建筑、装饰经管手册为*WI/ZX。COPCOP4.2.34.2.3文件控制程序文件控制程序A/0A/03/33/34.6.4 标书:*BS/(单位代码)(名称)4.6.5 经管技术方案:*FA/(经管处代码)(文件名称)4.6.6 技术图样*JT/(单位代码)(名称)4.6.7 图纸:*TZ/(单位代码)(名称)4.6.8 规范:*BZ/(单位代码)(名称)4.6.9 法规:*FG/(单位代码)(名称)4.6.10 程序文件记录表格:*QR(程序编号)(两位自然数序号)4.6.11 各单位记录表格:*QR(三位自然数序号)(单位代码)47 文件借阅4.7.1 根据工作需要,经
11、单位主管批准后本公司人员可以借阅有关文件,借阅人应在借出方的 借阅记录上签字,并注明借阅期限,一般文件借阅期为一周。4.7.2 文件经管人员和借阅人有责任在双方协议期内沟通,并办理相关归还手续。4.7.3 对借阅文件应妥善保管,不得损坏或私自复印。48 公开文件的控制4.8.1 公开文件是指公司面向顾客公布或发放的各类文件,如业主公约、住户手册、住户须知、收费规范、通知、公开信等。4.8.2 公开文件的内容和标识的控制由负责编制或收集的单位负责。4.8.3 公开文件的标识应结合实际给予经管,如业主公约、住户手册等印刷品不必有状态标识,但在文件清单中应有明确编号和状态号;通知则应按公司统一格式和
12、要求进行标识。4.8.4 各类公开文件在得到相应权限的批准后方可发放给顾客,审批记录应留用备查。50相关文件与记录QR-4.2.3-01文件发放名单QR-4.2.3-02文件清单QR-4.2.3-03 文件修改记录QR-4.2.3-04 发放记录QR-4.2.3-05 收文记录QR-4.2.3-06 借阅记录QR-4.2.3-07 五类文件清单*10目的COPCOP4.2.44.2.4质量记录控制程序质量记录控制程序A/0A/01/31/3使质量记录完整、准确、清晰,能够为质量体系有效运行及服务达到规定的要求提供证明,为质量的持续改进提供依据。20范围适用于公司各类质量记录和表格的经管。30职
13、责31质管部负责质量记录经管程序的执行。32各单位负责与各自有关的质量记录的建立和检查。40程序41 质量记录包括能够直接或间接地证明质量体系要素运行的有效性,服务满足规范要求、法规要求和合同要求的全部证据,分类如下:1)质量体系实施方面的记录。如文件收发记录、合同评审记录、工程分包方档案、设备经管记录、纠正措施记录、检验、测量和实验设备的检定记录、纠正预防措施记录、客户投诉处理记录、员工培训记录等。2)服务质量验证方面的记录。如内审记录、进货物资验证记录、经管评审记录、服务的标识和可追溯性记录等。42 质量表格的分类编号4.2.1 质量表格采用以下形式分类编号:1)程序文件质量记录表格编号:
14、*QR表格序号,从 01 开始依次排列要素编号质量记录标志公司名称2)各单位质量记录表格编号:QR 单位代码,一个或三个字符表格序号,从 001 开始依次排列质量表格标志*COPCOP4.2.44.2.4质量记录控制程序质量记录控制程序A/0A/02/32/34.2.2 单位代码与单位名称对应如下:公司领导:公司领导:董事长01总经理02经管者代表03副总经理04副总经理05总会计师06助理总经理07部门代码部门代码:质量经管部M、工程经管部G、清洁绿化部Q、教育培训部E、人力资源部R、社区文化部Z、安保部B、财务部C、办公室O、会计部K经管处代码经管处代码:五洲大厦WZG、银海山庄YSG、银
15、海华庭YHG经管处各班组代码:经管处各班组代码:维修班WXB、护卫班HWB、清洁班QJB、财务室CWB、车库岗CKB、大堂岗DTB、道口岗DKB、巡逻岗XLB、消防中心XFB、服务中心FWB、会所HSB、超市CSB。43体系文件分发号的控制4.3.1 质量手册(QM)、程序文件(COP)由质管部发放。发放号:QM单位代码、COP单位代码如发放给银海华庭经管处的质量手册的发放号是:QMHLG4.3.2 各部门的作业指导书由该部门负责发放。发放号:作业指导书编号单位代码如安保部安全保卫经管手册(WI/B)给银海华庭的发放号是:WI/BHLG4.3.3 某一项工作的作业指导书由相关部门负责发放。发放
16、号:WI/相关部门代码相关文件简称单位代码如教育培训部 2001 年培训计划发放给银海华庭,则相应文件发放号为:WI/EPXJHHLG。*COPCOP4.2.44.2.4质量记录控制程序质量记录控制程序A/0A/03/33/34.3.4 经管处负责将文件发放给各班组、相关人员。发放号:该文件编号班组代码/人员工作牌代码如银海华庭将建筑装饰经管手册发放给维修班的发放号为:WI/GWXB4.3.5 单位的发放文件 1 年为一次记录周期,文件发放的记录为:发放号:单位代码00X(X 为自然数)四位年份文件名称如质管部 2001 年的第 5 号文件4 月份月检情况通告发文记录为:M00520014 月
17、份月检情况通告4.3.6 第 4.3.5 条中文件范围包括除 QM、COP、WI 系列及 QR 系列以外的资料,QR 系列发放不需填写发放号,只需填写发放记录。44 质量记录的填写4.4.1 质量记录的填写力求真实、准确、完善和字迹工整,不得有造假和乱涂乱改现象。45 质量记录的收集保管4.5.1 质量记录的收集保管由各单位指定专人负责,并在收文 2 日内填写记录表格清单。要求记录清晰完整,不允许有破坏残缺,签字手续应齐全。不符合上述要求的记录,相关人员不予接收。在质量记录有效期内,文件经管人员必须保证质量记录完整无缺。46 质量记录的借阅4.6.1 根据工作需要,经单位主管批准,本公司人员可
18、借阅存档的记录,应填写借阅记录。借阅期一般以三天为限,文件保管人员负责办理借阅手续并监督相关人员按期归还,文件归还时,应确保完整无损。47 记录表格清单的内容包括序号、编号、名称、状态、对应文件、责任部门、保存期限等。48 失效质量记录的处理4.8.1 超过保存期或失效的质量记录或表格,由各单位保管人员在接到新表格记录后负责销毁。50 相关文件与记录QR-4.2.4-01 记录表格清单QR-4.2.3-06 借阅记录*COPCOP5.4.15.4.1质量目标控制程序质量目标控制程序A/0A/01/21/210目的质量目标控制程序是保证公司质量方针开展,实现顾客满意的具体措施,是评价体系有效性的
19、重要判定指标。20范围公司内与质量目标有关的组织及其组织行为。30职责31总经理负责批准公司质量目标及公司年度工作方针目标经管矩阵图。32经管者代表负责批准、监控各单位质量目标和工作目标的实施。33办公室负责制定企业三年发展规划和年度公司工作要点。34质管部负责组织相关部门制定公司的质量目标和工作目标。35质管部负责编制公司质量目标和年度工作方针目标经管矩阵图。36各单位负责制定及实施与本单位相关的质量目标和工作目标。40程序41质量目标的内容应包括以下几个方面:1)对持续改进方面的承诺的体现;2)物业工程的要求,包括其固有特性和赋予特性;3)满足实现顾客要求所需的资源、过程、文件、活动等。4
20、2 质量目标的制定4.2.1 公司各部门根据本部门年度工作归纳总结及相关工作的统计数据,制定出相关的年度计划及相关的控制指标,报主管领导批准后,提交给办公室。4.2.2 办公室根据上级公司对我司的发展期望,并参考各部门的工作归纳总结和工作展望制定出企业三年滚动发展规划、年度工作要点及个别的具体指标。4.2.3 质管部根据公司年度工作要点及相应的体系文件要求,制定出公司年度质量目标。4.2.4 质管部根据公司批准的质量目标,结合公司工作要点内容,制定公司年度工作方针目标经管矩阵图,经管处据此制定合适的经管矩阵图。43 质量目标的发放4.3.1 质管部在质量目标和工作方针目标经管矩阵图批准后一周内
21、发放给所有单位。4.3.2 经管处应在收文后两周内制定出本单位的经管矩阵图,报经管者代表批准后执行。*44 质量目标的实施COPCOP5.4.15.4.1质量目标控制程序质量目标控制程序A/0A/02/22/24.4.1 各部门应把相关的质量目标分解到月工作计划中执行,并通过部门例会的形式对实施情况进行评价,并保留相关会议记录和出席会议人员签到表。4.4.2 各部门在每月前 3 个工作日内,将本月工作计划上报给公司主管领导,并由部门负责人向领导汇报上月工作完成情况。4.4.3 质管部通过月检、季检的形式对经管处的质量目标的实施情况进行监控。4.4.4 经管处在每月前 5 个工作日内,将上月工作
22、完成情况和本月工作计划交到质管部,质管部负责收集、统计相关信息,并上报经管者代表。45 调整4.5.1 公司任何人对质量目标的调整可提出调整建议,由质管部负责收集。4.5.2 质管部负责组织相关部门和人员进行评议,在主要责任部门主管同意调整的条件下,由质管部报公司主管领导同意后,填写相关记录,报总经理批准。4.5.3 调整后,相关单位负责各自调整职责内的工作。50 相关文件与记录 QR-5.4.1-01 工作方针目标经管矩阵图 QR-5.4.1-02 月工作计划 QR-5.4.1-03出席会议人员签到表*10目的COPCOP5.5.35.5.3内部沟通控制程序内部沟通控制程序A/0A/01/2
23、1/2公司应建立适当的内部沟通渠道,保证有效的沟通过程,确保对体系的有效性进行充分的沟通。20范围公司内部各单位、层次之间的沟通。30职责31经管者代表负责保障沟通渠道的建立,汇总各单位的沟通信息。32单位主管负责本部门内部沟通,并积极与相关单位进行有效沟通。33 每位员工应注意日常信息收集,为内部沟通提供良好的素材。40程序41部门间的沟通4.1.1 各部门应建立每周一次的例会制度,会议由部门主管负责召开。4.1.2例会内容以归纳总结上周工作完成情况和部署下周工作为主,并以会议签到的形式保留相关记录。4.1.3部门间因工作牵涉面和检查覆盖面的关系,有必要对本部门下周开展工作的情况与相关部门联
24、系,并将联系的情况填写在内部沟通记录上。4.1.4各部门保留本部主动沟通的有关记录,对协助其它部门的沟通只需在召集部门的沟通记录上签字认可。4.1.5部门间的沟通的形式有以下几种:1)参与对方例会2)与对方人员沟通3)由主管领导组织有关部门主管的会议4.1.6 部门间的问题传递由发现部门填写公司总部问题转呈单,并由对方签字确认。4.1.7 各部门应对本部门接手的事项按时、认真处理。42 部门与经管处的沟通4.2.1 在经管处发现问题后,对一般的问题由经管处电话通知或上访到相关部门即可。4.2.2 对较复杂或较严重的问题,由经管处填写经管处对公司部门问题转呈单,并及时反馈到相关部门。*COPCO
25、P5.5.35.5.3内部沟通控制程序内部沟通控制程序A/0A/02/22/24.2.3 相关部门应及时处理,并及时反馈到经管处,并由主任签字认可。4.2.4 部门主动反馈到经管处的信息,接听电话人员必须及时将有关信息准确登记,属公司内部事务的登记在工作记录上,属顾客信息类的应登记在与顾客沟通登记表中,并加以注明由部门转告。43 经管处间的沟通4.3.1 经管处间应主动加强交流和沟通,方式由互相参观、派人培训、学习等方式进行。4.3.2 经管处间的沟通应记录在主任和办公室的工作记录上,接待方还应登记在有关表格上,如员工培训记录、出席会议人员签到表等。44 信息分为内部信息和外来信息两部分,识别
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