内审总结报告.pdf
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1、K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案内审总结报告内审总结报告第 2 次内部质量体系审核报告审核目的:为检查本公司质量体系运作状况和有效性,同时改进质量体系。审核范围:本公司与质量体系有关的所有部门。审核组成员:王常忠、王西宁、杨素雄、杨素明、唐婷、王拥军审核的日期:2009 年 2 月 17 日审核依据:ISO9001:2000 版标准、质量体系文件、合同和相关法律法规。不合格项的观察结果:本次审核共发现 5 个不合格项,(严重无,一般 5 项,观察无),其中缺点数:工模中心 1 个(7.5.1),模具验证组1 个(7.5.3)、项目部1 个(4.2.3),设计部 1 个(
2、4.2.3)、市场部 1 个(4.2.4)。总体来讲,本次审核表明本公司的质量体系是有效的,涉及 4.2.3这一个条款(章节)也是本次改善的重点,希望各部门引起注意,作为重点改善;另外,本次审核为抽样审核,故希望本次没有查到问题的部门,也要对该类问题引起注意及作出改善;特别说明的是本次的改善截止 2009 年 2 月 20 日止,所有问题已全部做了改善,并结案很好。质量管理体系的结论性意见:本次内部审核比第一次内部审核有所进步,此次审核表明本公司的 ISO9001:2000是有效的。审核报告的分发清单:审核报告的分发清单:管理层、行政部、市场部、项目部、设计部、QC 组,、工模中心、物控部审核组长:管理者代表:1K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案世上没有一件工作不辛苦,没有一处人事不复杂。不要随意发脾气,谁都不欠你的2
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