材料采购管理制.pdf
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1、采购管理制度采购管理制度一、采购流程一、采购流程入库:来料货物验收完成后,进行入库入帐,按规定存放。按先入后出进行发放物资材料。验收货物:库管根据规格型号、材质、生产厂商,供货单对申购单。(生产、技术质检、库管三方验收)采购:根据审批后的申购单进行采购,询价(至少三家厂商进行对比)审批:申购部门-办公室主任-总经理签字库管:查询库存物资,确认是否需要采购物资数量。生产科:根据生产计划,填写申购单(材料 备品备件辅料)行政后勤科:根据计划,填写申购单(办公用品、劳保用品、其它物品)为了规范企业经营行为,加强材料,物资管理,保证车间生产材料,物资的供应,结合本公司的实际情况,制定本办法。1 1、请
2、购部门的划分:请购部门的划分:生产科,办公室2 2、范围、范围:2.12.1 与生产、设备维修有关的对外采购的材料,辅料2.22.2 对外采购使用的办公用品,工具,机械设备及设备配件3 3、权责:、权责:3.13.1 需求的部门:负责材料,设备及配件,工具,办公用品等申购及验收。3.23.2 采购部:负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。3.33.3 库房:负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。3.43.4 财务部:负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。3.53.5 总经理:负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。4 4、.采购流程:采购流程:4.14.1 请购请购:4.1.1.
3、4.1.1.主材料,辅料,工具,设备及配件采购:请购经办人员应依数量管理基准,用料预算,参酌库存情况开立“请购单”,并注明材料的品名,规格,数量,需求日期及注意事项,经申购部门负责人审核后依请购审批权限呈核并编号(由各部门编订)4.1.44.1.4 请购审批权限:A 主材料,辅料,工具,设备及配件请购金额预估在 1000 元 以下者,由申购部门负责人和办公室负责人审批。请购金额预估在 1000 元以上者,由总经理核决。B.办公性用品请购金额预估在 1000 元以下者,由办公室负责人审批。请购金额预估在 1000 元以上者,由总经理核决。4.24.2 采购:采购:4.2.14.2.1 经审批签字
4、的请购单交办公室安排采购。采购人员在接到采购通知后,及时联系各厂商、供应商报价,原则上同种物料需三家比价(针对各物料临时到场寻找,比价的,在采购前加以说明),填写“采购单”,详填最新有效报价,“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限”经主管审核,采购单最终由总经理批准后执行采购(授权代批除外)。大宗材料由公司办公室负责人负责办理,总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价,必要时由总经理或指派专人协助办理采购作业。4.2.24.2.2 采购作业方式:除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购。A、集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以
5、集中计划办理采购。较为有利的可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。B、长期报价采购:凡经常性使用,且耗量较大的材料,采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格,呈准后由请购部门按实提出请购。4.2.34.2.3 采购审批权限:采购类别统购材料审批限额不论金额多寡采购审批权限副总经理-总经理生产科、办公室直接核决申购部门负责人、办公室-总经理备注财产支出(包括购置的器材)1000 元以下财产支出(包括购置的器材)1000 元以上4.34.3 订购:订购:4.3.14.3.1 采购员依批准后的采购单,填写采购订单发供应商回签,如供应商不能回签又已送货的由采购员在订购单
6、上注明“有效”字样,产品包装上要求供应商标明(厂商,订单号,规格型号,数量,颜色)。4.44.4 采购后的验收及入库采购后的验收及入库4.4.14.4.1 材料,辅料到达工地时,库管员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的材料名称,规格,数量和送货清单及发票(原则上要求索要发票,对总金额 300 元以下没有发票的材料要求有效收据及清单),并点收数量无误后在供应商送货单上签名验收,并通知生产、技术人员验收来料品质,审核无误后填制入库单,库管员及经手人签字生效。4.4.24.4.2 如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知生产科负责人,原则上非“采购单”上
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