风险评估及控制程序.pdf
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1、风险评估及控制程序风险评估及控制程序文件编码文件编码文件层级文件层级编制部门编制部门编制人编制人审核审核审批审批总页数总页数AQ2G-04-S005 一阶二阶 三阶版本版本文件类别文件类别机密等级机密等级文件类别文件类别编制日期编制日期生效日期生效日期分发编号分发编号V1.0体系文件技术文件内文秘密机密绝密通用项目IT 部701文件发布盖章文件发布盖章公司名称文件名称风险评估及控制程序文件编码页次/总页码AQ2G-04-S0051/7文件制文件制/修订记录修订记录页码全部3章节全部5制/修订记录首次制定增加流程图版本修订前V1.0修订后V1.0V1.1修订人修订日期备注公司名称文件名称风险评估
2、及控制程序文件编码页次/总页码AQ2G-04-S0052/71 1 目的和范围目的和范围本程序规定了公司所采用的信息安全风险评估方法。通过识别信息资产、风险等级评估认知本公司的信息安全风险,在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适控制目标和控制方式将信息安全风险控制在可接受的水平,保持本公司业务持续性发展,以满足本公司信息安全管理方针的要求。本标准适用于公司信息安全管理体系(ISMS)范围内信息安全风险评估活动。2 2 适用范围适用范围本制度适用于公司信息安全管理系统覆盖的所有员工和活动行为。3 3 术语术语ISO/IEC 27001:2005信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求和ISO/
3、IEC17799:2005信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则规定的术语适用于本标准。4 4 职责和权限职责和权限4.1 IT 部:负责牵头成立风险评估小组。4.2 信息安全工作小组:负责编制信息安全风险评估计划,确认评估结果,编写风险评估报告。4.3 各部门:负责本部门使用或管理的资产的识别和风险评估,并负责本部门所涉及的资产的具体安全控制工作。4.4 总经理:负责对残余风险的批准。公司名称文件名称风险评估及控制程序文件编码页次/总页码AQ2G-04-S0053/75 5 风险评估流程风险评估流程5.15.1 风险评估流程图风险评估流程图开始成立风险评估小组主要内容项CIAB赋值制订风险
4、评估计划主要内容项信息资产的认定确定威胁确定薄弱点确定原有控制措施信息资产识别信息资产的分类重要信息资产认定可能性赋值重要信息资产风险评估后果赋值风险等级计算确定风险可接受性参考内容项补充控制措施残余风险提交风险评估报告风险矩阵计算编制风险处理计划确定信息安全等级结束5.25.2 风险评估前准备风险评估前准备5.2.1 信息安全部牵头成立风险评估小组,小组成员主要由核心内审员组成。5.2.2 风险评估小组向各部门发放信息资产识别表,风险评估表及风险评公司名称文件名称风险评估及控制程序文件编码页次/总页码AQ2G-04-S0054/7估原则。同时提出进行资产识别和风险评估的要求。5.35.3 信
5、息资产的识别信息资产的识别5.3.1 信息安全小组向内审员发放风险评估原则、信息资产识别表,同时提出信息资产识别的要求。5.3.2 各个内审员参考风险评估原则识别本部门信息资产,首先识别本部门的业务流程,并根据实际情况,画出业务流程图。然后在每一个业务下,识别该业务流程中涉及到的各类信息资产。根据风险评估原则中的重要信息资产判断准则判断其是否是重要信息资产,并填写信息资产识别表,在风险评估计划规定的时间内提交风险评估小组审核汇总。5.3.3 风险评估小组对各部门填写的信息资产识别表进行审核,确保没有遗漏重要的业务流程及信息资产,并分发各部门存档。5.45.4 重要信息资产风险等级评估重要信息资
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