中小企业财务报销管理制度(简洁版).pdf
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1、 中小企业财务报销管理制度 为了加强公司财务管理,明确差旅费报销标准,结合公司的实际情况,特制定本报销制度。一、审核及支付时间 1、报销单据填写完毕后交业务或部门主管签字,再交给财务部统一收集审核后由总经理核准,审核无误给予报销。2、每月 10、30 日为报销日,财务对手续齐全的报销单据给予报支。3、必须在开票日次月五号前完成单据的填报。二、报销规定(一)、差旅费报销 1、出差如需借款,应填写出差“借支单”,由主管、总经理签字,再到财务预借差旅费;本着“前账不清、后账不借”的原则,未按规定结清差旅费用,不得再次借领新的;如有特殊情况中途去往他处,款项不足,请示主管协助办理借款事宜。2、出差返回
2、后,填写费用报销单,连同出差“借支单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。3、差旅费报销标准 3.1 住宿费/天:A 类,深圳、广州、上海、北京一线城市最高不超过 350 元;B 类,重庆、天津、西安、武汉、长沙等省会及二级城市最高不 超过 270 元;C 类,除一、二级城市的其他城市最高不超过 200 元;D 类,国外出差最高不超过 150 美元。依据发票报销,超出部分由个人承担,如遇特殊时期由主管批准方可报销。同性出差 2 人住 1 间,由一人负责报销。临近城市间单程1.5 个小时以内,工作当日结束则当日返回。3.2 交通费:出差可自行购买飞机、火车票,应根据出差地的远近及
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