2023年三公经费及公务卡自查报告(实用8篇).docx
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1、2023年三公经费及公务卡自查报告(实用8篇)第1篇:三公经费及公务卡自查报告范文 三公经费及公务卡自查报告范文 根据区纪委等部门关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案要求,我中心对20XX年上半年“三公经费”的管理使用和公务卡制度执行情况进行了自查,现将具体情况汇报如下: 一、加强领导,建立专项检查机制 根据区有关规定,我中心成立了以主任为组长、副主任为副组长、两个科室为成员的专项工作领导小组,从制度上对本单位“三公经费”支出和公务卡进行规范。 二、狠抓落实,严控各种支出 (一)“三公”经费支出情况 1.因公外出学习考察。上半年我中心没有外出学习考察事项发生,此项费用不存在。 2.公车
2、用车费。中心20XX年有公务用车1辆。中心对公车运行费用实行定点维修、定点加油。经查,在公车管理及专项治理中,中心如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。 3.公务接待费用。我中心严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用报销时必须同时有主任和副主任共同签署的发票单据,财政才予以报销。经查,中心上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。 (二)公务卡制度执行情况 本单位的公务卡尚在申领当中。 三、完善监管,防控共建长效机制 根据自查结果,中
3、心对严格“三公”支出管理,提出了几项强化措施。 一是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的.人数,不安排没有实际意义的公务考察活动; 二是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率; 三是全力推行无纸化办公,减少纸张使用; 四是控制公务接待费用。严格控制接待标准; 五是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购; 六是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。 第2篇:三公经费及公务卡自查报告 三公经费及公务卡自查报告 在日常生活和工作中,报告的使
4、用频率呈上升趋势,报告包含标题、正文、结尾等。在写之前,可以先参考范文,下面是小编精心整理的三公经费及公务卡自查报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 三公经费及公务卡自查报告1 根据区纪委等部门关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案要求,我中心对XX年上半年“三公经费”的管理使用和公务卡制度执行情况进行了自查,现将具体情况汇报如下: 一、加强领导,建立专项检查机制 根据区有关规定,我中心成立了以主任为组长、副主任为副组长、两个科室为成员的专项工作领导小组,从制度上对本单位“三公经费”支出和公务卡进行规范。 二、狠抓落实,严控各种支出 (一)“三公”经费支出情况 1.因公外出学习
5、考察。上半年我中心没有外出学习考察事项发生,此项费用不存在。 2.公车用车费。中心XX年有公务用车1辆。中心对公车运行费用实行定点维修、定点加油。经查,在公车管理及专项治理中,中心如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。 3.公务接待费用。我中心严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用报销时必须同时有主任和副主任共同签署的发票单据,财政才予以报销。经查,中心上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。 (二)公务卡制度执行情况 本单位的公务
6、卡尚在申领当中。 三、完善监管,防控共建长效机制 根据自查结果,中心对严格“三公”支出管理,提出了几项强化措施。 一是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动; 二是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率; 三是全力推行无纸化办公,减少纸张使用; 四是控制公务接待费用。严格控制接待标准; 五是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购; 六是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。 三公经费及公务卡自查报告
7、2 根据市纪委、市委组织部20xx全市领导干部廉洁自律工作实施意见要求,我区对20xx年公务接待费、公款出境费用、公车购臵及运行费进行自查,现将具体情况汇报如下: 一、加强领导,建立专项检查机制 根据市有关规定,我区成立了以党委书记xx为组长、纪委书记xx为副组长、其他班子成员和部门主管为成员的“三公”经费管控工作领导小组,专门下发xx区严格控制“三公”经费的通知,从制度上对全区“三公”经费支出进行规范。并多次召开党委专题会议,分析研究自查中发现的区“三公”经费偏多的情况,要求区各部门加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进“三公”经费专项检查工作的开展。 二、狠抓落实,严控各种预算
8、外支出 1、公务接待费用 我区20xx年公务接待费预算为15万元,1-6月实际支出52,600元,占全年预算比例62.50%。 我区对公务接待费用实行集体会签制,事前先由需接待部门的主管向领导请示,报销时必须同时有区长和纪委书记共同签署的会务接待会签单,财政所才予以报销。我区严格 按程序和规定标准控制支出,经费收入支出情况单独记账、单独结报,每季度在党务政务公开栏进行公示。经查,我区上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,占全年预算比例偏高的原因是上半年创文、创卫工作任务重、检查多,公务接待相应增多;加之全区上下不分节假日倾力工作,加班餐费增多等共同导致。 2、公款出国(境)费用
9、 上半年我区没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。 3、公车购臵及运行费用 我区20xx年车辆购臵及运行费用预算为35万元,1-6月实际支出165,987元,占全年预算比例47%。 我区对公车购臵及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。其中,今年4月由于遏止私搭乱建的需要,使用区下拨的20万元专项经费购臵哈飞双排车一辆,价值40,389元,严格按照控购手续,由区财政局控购办公室发放询价表,取三家中最低价购买。截至目前,该车的16,320元燃修费用均从专项经费中支出。 经查,在公车管理及专项治理中,我区在自查自纠阶段如实登记上
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