机械标准安全管理文件、台账和记录.pdf
《机械标准安全管理文件、台账和记录.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《机械标准安全管理文件、台账和记录.pdf(37页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1/37 机械制造企业安全标准化 安全管理文件、台账与记录 2012.12 机械制造行业标准简介 标准共由四部分组成:一、基础管理(有 14 项)(1、目标管理 2、危险源管理 3、安全生产责任制 4、法律法规和规章制度 5、操作规程 6、机构与人员 7、安全培训 8、建设项目“三同时”9、相关方管理 10、班组安全管理 11、劳动防护用品 12、应急救援 13、安全检查 14、事故处理 合计分数:220 分 二、基础设备设施(有 44 类)合计分数:575 分 三、作业环境和职业健康(有 9 项)1、厂区环境 2、工业建筑物 3、车间环境 4、仓库 5、作业场所职业危害因素的管理与监测 6、
2、职业健康监护 7、职业危害分级 8、群众监督与告知 9、职业病管理 合计分数:170 分 四、绩效评定 合计分数:35 分 总计分数:1000 分 最终评审评分换算成百分制。评定等级 评审评分 安全绩效 一级 90 申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。二级 75 申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。三级 60 申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过 1 人。3/37 4.1 基础管理 目标管理 No.101 相关条款 主要内容 考评说明 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.1.1 安全承诺 1.查文本,无安全承诺扣全分,无主要负责人签发扣全分。2.现场核查,一人不
3、熟悉安全承诺的内容扣 0.2 分。3.查记录,未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。1、总经理安全承诺 1、安全承诺的评审记录 4.1.1.2 中长期发展规划 1.查文本,无规划扣全分。2.查文本,规划与安全承诺一处不符合扣 0.5 分。3.查记录,未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。2、公司安全中长期发展规划 2、中长期发展规划的评审记录 4.1.1.3 安全生产年度目标 1.查文本,无年度目标扣全分。2.查文本,年度目标与规划一处不相符扣 0.5 分,无考核指标一处不符合扣 1 分。3.查分解指标,一个单位未分解扣 0.5 分。4.查相关资料,一项指标未完成,且无分析和改进措施扣 1
4、分。3、2012 年度安全生产年度目标 4、安全生产目标的分解和考核文件 3、安全生产年度目标考核记录 4.1.1.4 保障措施 1.查文本和现场核查,无保障措施扣全分。2.现场核查,一处保障措施未落实或未考核扣 0.5 分。5、安全生产目标的保障措施文件 4、安全技术措施实施 检查记录 4.1.1.5 安全资金投入 1.查财务预算和年度计划,无资金投入计划、无项目扣全分。2.查项目明细,资金投入针对性不强,无实施进度、条件评估、责任单位等内容,或无验收资料,一项扣 1 分。3.现场核查项目的执行情况,一项未完成扣 2 分,一项无效果扣 0.5 分。6、年度安全资金投入计划 7、安全资金投入台
5、账 5、安全资金投入项目实施情况记录 4.1.1.6 安全文化建设 查规划或计划,无此内容扣全分。一项不符合扣0.2 分 8、安全文化建设计划 合计 危险源管理 No.102 相关条款 主要内容 考评说明 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.2.1 管理制度 1.查办法或企业标准,无办法或企业标准扣全分。2.查办法或企业标准,一处不合格扣 0.5 分。1、危险源管理制度或管理办法 2、危险源风险评价准则 4.1.2.2 危险源辨识 1.查危险源、重大危险源清单,无清单扣全分。2.现场核查,危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。1、公司危险源辨识和风险评价汇总表 4.1.2.3
6、风险评价和重大危险源申报 1.查评价记录,未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣 0.2 分。2.现场核查,未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。3.按照 GB 18218 和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见评价的重大危险源未进行申报,一处扣 2 分。3、重大危险源申报(无重大危险源可不报)2、公司高中风险危险源清单 4.1.2.4 危险源控制措施 1.现场核查,一处危险源无控制措施扣 0.5 分,控制措施不合理扣 0.2 分。2.现场核查,一处重大危险源无控制措施扣全分,控制措施不合理扣 0.5 分。4、高中风险危险源控制措施 4.1.2.4 危险源评审、更新和告知
7、 1.查评审资料,一年内未对危险源进行评审扣全分。2.查危险源清单,评审后应更新而未更新,一处扣 0.5分。3.现场核查,一处未告知相关人员扣 0.3 分。3、危险源评审记录 4、危险源变更记录 6、危险源告知卡 合计 5/37 安全生产责任制 No.103 相关条款 主要内容 考评说明 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.3.1 主要负责人的安全职责 1.查文本资料,无文本资料扣全分。2.查履职的相关记录,一处不合格扣 1 分。3.查会议记录和现场核查,一项安全生产的重大问题未及时处理扣3 分。4.凡本标准中 4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.13、4.
8、1.14 一处扣分,则相应一处扣 0.2 分。1、主要负责人(总经理、副总及助理)的安全职责 1、安委会会议记录 2、安全生产例会记录 4.1.3.2 建立健全安全职责 1.查组织机构图、职能分解表和职责文本,无文本扣全分,缺少一个部门扣 1 分,缺少一种岗位扣 1 分。2.查职责文本,一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣 1 分。3.现场核查,一个部门或岗位职责界定不清晰扣 0.5 分。2、公司组织机构图 3、公司职能分解表 4、部门和岗位安全职责(包括部门经理、科长、主管、管理人员和操作工)4.1.3.3 熟悉并履行安全职责 1.现场核查,一个部门负责人或岗位人员不熟悉其安全职责扣0.
9、5分。2.现场核查,一个部门或岗位人员未履行其安全职责扣 1分。3、安全责任制的培训教育记录 4.1.3.4 工会维权 1.查工会会议记录和相关报告,无记录扣全分,一项问题或报告未及时处理扣 1 分。2.现场核查,一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣 1分。5、职工安全生产的权利与义务 4、工会会议记录 4.1.3.5 定期评审和更新 1.现场核查,一个部门或岗位人员职责变换但未及时调整其安全职责扣1 分。2.查评审记录,一年内未评审扣 1 分。5、安全生产责任制评审记录 6、安全生产责任制变更调整记录 合计 安全生产规章制度或企业标准 No.104 相关条款 主要内容 考评说明 文件名称
10、台账或记录名称 备注 4.1.4.1 法律法规与其他要求的收集和传达 1.查法规标准清单和文本(或电子版),无清单和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣 0.1 分。2.查法规标准清单和文本(或电子版),一种重要法规标准未及时更新扣 0.1分。3.现场核查,一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣 0.5 分。1、法律法规与其他要求清单 4.1.4.2 建立健全规章制度 查制度文本,按照所列 20种规章制度,凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分,其余规章制度缺少一种扣 1 分。1、20 种(可多)安全管理制度 4.1.4.3 规章制度的内容 查规章制度文本,一处不符合法规标准要求扣
11、 1分,一处不符合企业实际扣 0.5分。4.1.4.4 规章制度的发放及执行 1.查规章制度文本,无授权人批准或无标识,一处扣 0.5 分。2.现场核查,一种岗位未及时获得必需的规章制度扣 0.5 分。3.现场核查并结合其他项目的考评,一种规章制度未执行或执行不规 X 扣0.5 分。2、公司安全生产规章制度 2、规章制度的编制、审核、批准、发布、发放记录 3、规章制度的培训教育记录 4、规章制度的执行检查与考评记录 4.1.4.5 规章制度的评审、修订或更新 1.查评审核记录,一年内未对规章制度进行评审扣全分。2.现场核查,实际情况发生变化而未对规章制度进行修订,一种扣 0.5 分。5、规章制
12、度的评审记录 6、规章制度的修订或更新记录 合计 7/37 安全技术操作规程 No.105 相关条款 主要内容 考评说明 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.5.1 制定安全技术操作规程 查操作规程与现场核查相结合,缺少一种作业岗位的安全操作规程扣0.5分。1、岗位或工种安全操作规程 2、设备安全技术操作规程 3、工艺技术安全操作规程 4.1.5.2 内容 查操作规程文本,一处不符合扣0.2分。4.1.5.3 发放与管理 1.现场核查,一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣 1 分,一名从业人员不熟悉其操作规程扣0.2分。2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合,一人次不执行操作规程扣 0
13、.5分。1、操作规程发放记录 2、操作规程的培训教育记录 3、规章制度的执行检查与考评记录 4.1.5.4 批准、评审和修订 1.查操作规程,无授权人批准,一处扣0.2分。2.查评审或修订资料,无定期评审扣 1 分,评审后应修订而未修订一处扣 0.2分。4、操作规程的编制、审核、批准、发布记录 5、操作规程的评审记录 6、操作规程的和修订记录 合计 机构与人员考评检查表 No.106 相关条款 主要内容 考评说明 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.6.1 安全生产管理网 1.查组织机构图,未建立安全生产管理网扣全分。2.查会议记录等文本,无安全生产委员会扣 2 分,委员会每季度无工作记录
14、,一次扣1 分。3.现场核查和与员工交流,一个车间无主管安全的领导或专(兼)职安全员扣 1 分,未履行职责扣0.5 分。1、安全生产管理网络图 2、安委会组建文件 3、安委会组成 4、安委会安全职责 1、安委会会议记录 4.1.6.2 安全生产管理机构 1.查机构编制和职能划分,无机构编制、无安全生产管理职能扣全分。2.查会议记录和管理人员考核档案,安全管理机构的人员不参加有关会议,涉及安全问题无发言内容扣全分。3.查相关考核资料,涉及安全的考核而无安全管理机构签署意见一处扣0.5分。4.现场核查和与员工交流,一处不合格扣 0.3分。5、组建安全生产管理机构文件 6、安全生产管理机构安全职责
15、2、安全例会记录 4.1.6.3 专职安全管理人员配备 1.查人员,每降低 1扣2 分。2.查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),一处不合格扣0.3 分。3.未经培训或未取得 XX书,一人扣 2 分。7、专职安全管理人员配备文件 8、专职安全管理人员 XX书 4.1.6.4 工会劳动保护监督检查委员会(小组)1.查机构设置和人员,无劳保监检委员会(或小组)扣全分。2.现场核查,一个单位劳保监检委员会(或小组)未发挥作用扣 1 分。9、成立工会劳动保护监督检查委员会(小组)文件 10、工会劳动保护监督检查委员会(小组)人员 合计 9/37 职业安全健康培
16、训 No.107 相关条款 主要内容 考评说明 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.7.1 编制培训计划 查培训计划文本与现场核查相结合,无培训计划扣全分。一个计划项目与实际不相符扣0.5 分。1、年度安全培训计划 4.1.7.2 职业安全健康培训的实施 查培训记录和台帐,结合现场进行考评。1、培训档案包括:培训实施记录 培训考勤表 培训效果评估 培训考试试卷 4.1.7.2.1 新员工进厂“三级”安全培训 1.培训率为 100。少一人扣全分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.5 分。2、新员工三级教育卡 4.1.7.2.2 特种作业人员培训、复训 1.培训率为 100。现场核查,一人
17、未持证上岗扣全分。一人未达到培训要求扣 1 分。2.现场核查,凡一人不规X 扣 2 分。3、特种作业人员培训证书 4.1.7.2.3 企业负责人培训 1.培训率为 100。少 1 人扣全分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.5 分。企业主要负责人未达到培训要求扣 2 分。4、企业负责人培训证书 4.1.7.2.4 安全管理人员培训 1.培训率为 100。少 1 人扣全分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣 2分。5、安全管理人员培训证书 4.1.7.2.5 班组长培训 1.培训率为 100。少 1扣 1 分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.3 分。4.1.7.2.6 转岗和复工培训
18、1.培训率为 100。少 1扣 1 分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.3 分。4.1.7.2.7“四新”培训 1.培训率为 100。少 1扣 0.5 分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.2 分。4.1.7.2.8 职业健康培训 1.培训率为 100。少 1扣 0.5 分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.2 分。4.1.7.2.9 全员培训 1.培训率为 80。少 1扣 0.3 分。2.现场核查,一人未达到培训要求扣0.1 分。4.1.7.3 培训评估和档案 1.上述培训中企业主要负责人、特种作业及安全管理人员的培训应由具有资格的单位实施,否则按未培训计分。2.未对培训效果进
19、行评估扣全分。3.培训效果评估不合格,一处扣 1 分。4.培训档案一处不合格扣0.2 分。合计 建设项目的安全和职业健康“三同时”管理 No.108 相关条款 主要内容 考评说明 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.8.1 可行性研究阶段 1.查安全预评价报告、职业危害预评价报告和主管部门批复文件,缺少一项扣全分。2.查建设项目清单及“可研报告”和相关评审记录,无安全和职业危害防治专篇扣全分。无安技部门的审查意见扣 2 分。1、安全评价报告 2、职业卫生评价报告 3.建设项目清单及“可研报告”4.1.8.2 设计阶段 查建设项目设计资料,无对应的技术措施扣全分,一处措施不合理扣 0.5分。
20、4.1.8.3 施工阶段 1.现场核查,一个项目不符合法规规X或设计要求扣 1 分。2.查现场检查记录,未检查扣全分。1、施工过程的监理记录 2、施工过程的安全检查记录 4.1.8.4 验收阶段 1.查测试报告,一处未测试扣 1 分。2.查试运行记录和内部验收报告,试运行一项不合格扣0.5分,无安技部门的审查意见扣全分。3.查验收评价报告和主管部门批复文件,缺少一项扣全分。4、基建项目验收检测测试报告 3、试运行记录 4.1.8.5 安全卫生设施投资概算 查建设项目概算清单,无安全卫生设施概算扣全分,一处使用不当扣 1分。5、安全卫生设施概算清单 合计 11/37 相关方安全管理 No.109
21、 相关条款 主要内容 考评说明 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.9.1 供应商和承包商的安全管理 1.查供应商和承包商清单及安全协议,缺少一个单位扣2 分。2.查安全协议内容,一处不符合扣 0.5 分。3.现场核查,一处无安全防 X 措施或违章行为扣0.5分。1、供应商和承包商安全管理制度 1、供应商和承包商清单 2、供应商和承包商的资质材料及档案 3、供应商和承包商的评价记录 4、供应商和承包商的安全隐患及防 X 措施)4.1.9.2 发包或出租的安全管理 1.查发包或出租合同及安全协议,缺少一个单位扣 2 分。2.现场核查,不具备安全生产条件或相应资质扣全分,一处无安全防 X 措施
22、或违章行为扣 0.2分。4、发包或出租合同及安全协议 5、供应商和承包商的安全检查记录 6、供应商和承包商的安全培训和告知记录 4.1.9.3 短期、临时从业人员的安全管理 1.查相关人员的和合同,一人次未进行培训或不熟悉岗位安全操作规程扣 0.5分。2.现场核查,一人次违章作业扣 1 分。7、短期、临时从业人员(包括其他外来人员)的安全管理记录 4.1.9.4 实习、参观及其他外来人员的安全管理 1.无相应的管理制度和措施扣全分。2.现场核查,一人次违章行为扣 0.5 分。3.查在校学生的安全协议,无协议扣全分。5、实习、参观及其他外来人员的安全管理制度 8、实习、参观及其他外来人员的安全管
23、理记录 合计 班组安全管理 No.110 相关条款 主要内容 考评说明 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.10.1 管理归口部门 1.无管理归口部门扣全分。2.查台帐,无台帐扣全分。4.1.10.2 基本条件 4.1.10.2.1 安全生产职责 查文本资料和现场核查相结合,少一种安全职责扣 1 分;一人不熟悉其职责扣 0.5分;一人不执行其职责扣 1 分。1、班组人员安全生产职责 4.1.10.2.2 严格执行安全技术操作规程 查操作规程文本和现场核查相结合,缺少一种扣全分,一人不熟悉其安全技术操作规程扣0.5分。2、班组安全操作规程 4.1.10.2.3 安全检查和隐患整改 查检查记录
24、和档案,每班无一次检查扣全分;一处隐患未及时整改或未上报,且无控制措施扣 1 分。1、班组安全检查和隐患整改记录 4.1.10.2.4 安全活动 查记录,每月安全活动至少为两次,少一次扣 1 分。2、班组安全活动记录 4.1.10.2.5 安全培训 查培训台帐,“三级”安全培训少一人扣全分;变换工种和复工培训少一人扣全分;全员培训少一人扣0.5 分;3、班组安全培训记录 4.1.10.3 班组验收和考核 1.查制度,无制度扣全分。2.查验收、考核记录,无验收扣全分,一个班组无考核扣0.5分。3、班组安班组验收和考核制度 4、班组验收和考核标准 4、班组验收和考核记录 合计 13/37 劳动防护
25、用品管理 No.11 相关条款 主要内容 考评说明 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.11.1 需求计划和发放标准 1.查管理制度和年度需求计划,无制度扣全分,无年度需求计划扣 1.5 分,一个品种计划不合理扣 0.3 分。2.查发放标准和现场核查,无发放标准扣全分,发放标准与危险源现状不相符,一处扣0.5 分。1、劳动防护用品管理制度 2、劳动防护用品发放标准 3、年度需求计划 4.1.11.2 发放和质量 1.查发放记录,一种岗位作业人员未按标准发放劳保用品扣1分。2.现场核查,一件普通防护用品质量不合格扣 0.2 分。一件特种防护用品无安全标志扣 1 分。3、主要劳保防护用品供应商
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 机械 标准 安全管理 文件 台账 记录
限制150内