企业工厂通用业务费用报销管理办法范文模板.pdf





《企业工厂通用业务费用报销管理办法范文模板.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业工厂通用业务费用报销管理办法范文模板.pdf(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 业务费用报销管理办法 一、实施目的 为了加强公司销售等业务费用管理,规范业务部门财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,提高资金利用效率,依照公司关于招待费用、差旅费用的规定,特制定本制度。二、招待费用 公司因为业务需要所发生的招待费用,包括给客户送礼等。2.1 招待费用需要产生¥500 元以上,需向主管领导报备。2.2 报销要求:首先必须填写费用申请书,经过主管领导审批,报销时连同发票一起做附件,无审批表不允许报销,除了公司总经办的因公招待无需申报。2.3 发票内容:必须根据实际情况填写。2.4 特别说明:报销招待费用的时候,必须注意定额发票的使用有效期;(如:有效期
2、到 20XX 年 10 月 30 日的,只能延长 1 个月使用,跨年度不给予报销);非定额发票必须写清楚开票内容,如购买烟酒送人,发票的货物名称就该写烟或者酒,绝对不允许开礼品(因为 2008 年新税法把礼品这项列为个人的偶然所得,必须由公司代扣代缴个人偶然所得税);另外,某某当地的住宿发票应认定为业务招待费。三、差旅费 差旅费是指公司员工外出期间为完成特定工作事项,所发生的合理必要支出,其中包括在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。3.1 所有员工因公出差,要有主管领导电话或者电子邮件的同意,报行政人事部留底。3.2 员工出差均享有出差补贴,出差补贴已包含餐补等所有的补贴,外出时均
3、按该出差人员的出差补贴标准范围内进行报销,公司相关领导外出不享有出差补贴,根据实际招待费进行实报实销。3.3 出差餐费补贴的计算时间为出差当日超过中午 12 点时则出差当天才享有餐费报销,出差返回的当天不超过中午 12 点时则出差返回的当天不享有餐费报销(具体时间界定为外出车票时间为限,返程的以返程车票加返程所需时间为限)。3.4 餐费补贴标准:每人每天 60 元,销售人员因公返总公司期间不享受餐费补贴,技术人员出差每人每天另外补贴 30 元;3.5 交通工具及车资标准:3.5.1 出差交通工具的选择应该将工作效率和经济效益相结合。交通工具:飞机、火车、大巴,车资标准:机票尽量选择折数最高的航
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业 工厂 通用 业务 费用 报销 管理办法 范文 模板

限制150内