信息系统安全审计管理规定.pdf
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1、 信息系统安全审计管理规定 Revised by Liu Jing on January 12,2021 信息系统安全审计管理制度 第一章 工作职责安排 第一条 安全审计员的职责是:1.制定信息安全审计的范围和日程;2.管理具体的审计过程;3.分析审计结果并提出对信息安全管理体系的改进意见;4.召开审计启动会议和审计总结会议;5.向主管领导汇报审计的结果及建议;6.为相关人员提供审计培训。第二条 评审员由审计负责人指派,协助主评审员进行评审,其职责是:1.准备审计清单;2.实施审计过程;3.完成审计报告;4.提交纠正和预防措施建议;5.审查纠正和预防措施的执行情况。第三条 受审员来自相关部门,
2、其职责是:1.配合评审员的审计工作;2.落实纠正和预防措施;3.提交纠正和预防措施的实施报告。第二章 审计计划的制订 第四条 审计计划应包括以下内容:1.审计的目的;2.审计的范围;3.审计的准则;4.审计的时间;5.主要参与人员及分工情况。第五条 制定审计计划应考虑以下因素:1.每年应进行至少一次涵盖所有部门的审计;2.当进行重大变更后(如架构、业务方向等),需要进行一次涵盖所有部门的审计。第三章 安全审计实施 第六条 审计的准备:1.评审员需事先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序;2.准备审计清单,其内容主要包括:1)需要访问的人员和调查的问题;2)需要查看的文档和记录(包括日志);3
3、)需要现场查看的安全控制措施。第七条 在进行实际审计前,召开启动会议,其内容主要包括:1.评审员与受审员一起确认审计计划和所采用的审计方式,如在审计的内容上有异议,受审员应提出声明(例如:限制可访问的人员、可调查的系统等);2.向受审员说明审计通过抽查的方式来进行。第八条 审计方式包括面谈、现场检查、文档的审查、记录(包括日志)的审查。第九条 评审员应详细记录审计过程的所有相关信息。在审计记录中应包含下列信息:1.审计的时间;2.被审计的部门和人员;3.审计的主题;4.观察到的违规现象;5.相关的文档和记录,比如操作手册、备份记录、操作员日志、软件许可证、培训记录等;6.审计参考的文档,比如策
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