应付款管理系统.pptx
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1、6.1系统概述系统概述 6.1.1功能概述功能概述 6.1.2与其他模块的数据关联与其他模块的数据关联 6.1.3 应付款管理系统的操作流程应付款管理系统的操作流程6.2 应用实务应用实务 实验一实验一 应付款管理系统初始化应付款管理系统初始化 实验二实验二 单单 据据 处处 理理 实验三实验三 票票 据据 管管 理理 实验四实验四 转转 账账 处处 理理 实验五实验五 账表查询及其他处理账表查询及其他处理第1页/共57页6.1系统概述系统概述6.1.1功能概述 应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理,在应付款管理系统中,以采购发票、其他应付单等原始单据为依据,记录采购
2、业务及其他业务所形成的往来款项,处理应付款项的支付、转账等情况,提供票据处理的功能,实现对应付款的管理。根据对供应商往来款项的核算和管理的程度不同,系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案,其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。第2页/共57页6.1.2与其他模块的数据关联与其他模块的数据关联 第3页/共57页6.1.2与其他模块的数据关联与其他模块的数据关联 第4页/共57页6.1.3 应付款管理系统的操作流程应付款管理系统的操作流程第5页/共57页6.2应用实务应用实务-实验一实验一 应付款管理系统初始应付款管理系统初始 【实验目的实验目的】系统学习应付款系统初
3、始化的一般方法。系统学习应付款系统初始化的一般方法。【实验准备实验准备】已已经经完完成成了了第第三三章章实实验验一一的的操操作作。可可以以引引入入已已完完成成实实验验一一“(3-1)总总账账系系统统初初始始设设置置”的的账账套套备备份份数数据据,或或引引入入光光盘盘中中的的“实实验验账账套套(3-1)总总账账系系统统初初始始设设置置”。将将系系统统日日期期修修改改为为“2011年年1月月31日日”,以以“ZD周东周东”身份注册进入应收款管理系统。身份注册进入应收款管理系统。第6页/共57页3.2应用实务应用实务-实验一应付款管理系统初始实验一应付款管理系统初始【实验内容实验内容】设置系统参数设
4、置系统参数初始设置初始设置设置科目设置科目逾期账龄区间设置逾期账龄区间设置报警级别设置报警级别设置设设置置允允许许修修改改“采采购购专专用用发发票票”的的编号编号 录录入入期期初初余余额额并并与与总总账账系系统统进进行行对对账账 账套备份账套备份【实验资料实验资料】见教材见教材第7页/共57页1.设置系统参数设置系统参数注意:注意:在进入应付款系统之前应在建立账套后启用应付款系统,或者在企业应用平台中启用应付款系统。应付款系统的启用会计期间必须大于等于账套的启用期间。在账套使用过程中可以随时修改账套参数。如果选择单据日期为审核日期,则月末结账时单据必须全部审核。关于应付账款核算模型,在系统启用
5、时或者还没有进行任何业务处理的情况下才允许从简单核算改为详细核算;从详细核算改为简单核算随时可以进行。第8页/共57页2.设置基本科目设置基本科目注意:注意:应付科目的核算币种应不相同。如果没有外币核算,可以不输入外币科目。在基本科目设置中所设置的应付科目“2202应付账款”、预付科目“1123预付账款”及“2201应付票据”,应在总账系统中设置其辅助核算内容为“供应商往来”,并且其受控系统为“应付系统”。否则在这里不能被选中。只有在这里设置了基本科目,在生成凭证时才能直接生成凭证中的会计科目,否则凭证中将没有会计科目,相应的会计科目只能手工再录入。如果应付科目、预付科目按不同的供应商或供应商
6、分类分别设置,则可在“控制科目设置”中设置,在此可以不设置。如果针对不同的存货分别设置采购核算科目,则在此不用设置,可以在“产品科目设置”中进行设置。第9页/共57页3.结算方式科目结算方式科目注意:注意:结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目。即在付款或收款时只要告诉系统结算时使用的结算方式就可以由系统自动生成该种结算方式所使用的会计科目。如果在此不设置结算方式科目,则在付款或收款时可以手工输入不同结算方式对应的会计科目。第10页/共57页4.设置逾期账龄区间设置逾期账龄区间注意:注意:序号由系统自动生成,不能修改和删除。总天数直接输入截止该区间的账龄总天数。最后一个区间
7、不能修改和删除。第11页/共57页5.设置报警级别设置报警级别注意:注意:序号由系统自动生成,不能修改、删除。应直接输入该区间的最大比率及级别名称。系统会根据输入的比率自动生成相应的区间。单击“增加”按钮,可以在当前级别之前插入一个级别。插入一个级别后,该级别后的各级别比率会自动调整。删除一个级别后,该级别后的各级比率会自动调整。最后一个级别为某一比率之上,所以在“总比率”栏不能录入比率,否则将不能退出。最后一个比率不能删除,如果录入错误则应先删除上一级比率,再修改最后一级比率。第12页/共57页6.单据编号设置单据编号设置注意:注意:如果不在“单据编号设置”中对采购专用发票采用“完全手工编号
8、”,则在填制采购专用发票时其编号由系统自动生成而不允许手工录入编号。在单据编号设置中还可以设置“重号时自动重取”及“按收发标志流水”等。第13页/共57页7.录入期初采购发票录入期初采购发票注意:注意:在初次使用应付款系统时,应将启用应付款系统时未处理完的所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据录入到本系统。当进入第二年度时,系统自动将上年度未处理完的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一会计期间里,可以进行期初余额的调整。在日常业务中,可对期初发票、应付单、预付款、票据进行后续的核销、转账处理。如果退出了录入期初余额的单据,在“期初余额明细表”窗口中并没有看到新录入的期初余额,应
9、单击“刷新”按钮,就可以列示所有的期初余额的内容。在录入期初余额时一定要注意期初余额的会计科目,比如第3张采购发票的会计科目为“2201”,即应付票据。应付款系统的期初余额应与总账进行对账,如果科目错误将会导致对账错误。如果并未设置允许修改采购专用发票的编号,则在填制采购专用发票时不允许修改采购专用发票的编号。其他单据的编号也一样,系统默认的状态为不允许修改。第14页/共57页8.录入预付款单录入预付款单注意:注意:录入预付款的单据类型仍然是“付款单”,但是款项类型为“预付款”。第15页/共57页9.应付款系统与总账系统对账应付款系统与总账系统对账注意:注意:当完成全部应付款期初余额录入后,应
10、通过对账功能将应付系统期初余额与总账系统期初余额进行核对。当保存了期初余额结果,或在第二年使用需要调整期初余额时可以进行修改。当第一个会计期已结账后,期初余额只能查询不能再修改。期初余额所录入的票据保存后自动审核。应付款系统与总账系统对账,必须要在总账与应付系统同时启用后才可以进行。第16页/共57页实验二实验二 单单 据据 处处 理理【实验目的实验目的】系统学习应付款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应付款系统与总账系统组合时应付款系统的基本功能和操作方法。【实验准备实验准备】已经完成了第6章实验一的操作。可以引入已完成实验一“(6-1)应付系统初始化”的账套备份数据,或引入光盘
11、中的“实验账套(6-1)应付系统初始化”。将系统日期修改为“2011年1月31日”,注册进入应付款管理系统。【实验准备实验准备】见教材第17页/共57页实验二实验二 单单 据据 处处 理理【实验内容实验内容】录入应付单据、付款单据 修改应付单据、付款单据删除应付单据 2011年1月31日,审核本月录入的应付单据、付款单据 核销付款单据对应付单据、付款单据进行账务处理 账套备份第18页/共57页1.填制第填制第1笔业务的采购专用发票笔业务的采购专用发票第19页/共57页1.填制第填制第1笔业务的采购专用发票笔业务的采购专用发票注意:注意:在填制采购专用发票时,税率由系统自动生成,可以修改。采购发
12、票与应付单是应付款管理系统日常核算的单据。如果应付款系统与采购系统集成使用,采购发票在采购管理系统中录入,在应付系统中可以对这些单据进行查询、核销、制单等操作。此时应付系统需要录入的只限于应付单。如果没有使用采购系统,则所有发票和应付单均需在应付系统中录入。在不启用供应链的情况下,在应付款系统中只能对采购业务的资金流进行会计核算,即可以对应付款、已付款以及采购情况进行核算,而其物流的核算,即存货入库成本的核算还需在总账系统中手工进行结转。已审核的单据不能修改或删除,已生成凭证或进行过核销的单据在单据界面不再显示。在录入采购发票后可以直接进行审核,在直接审核后系统会提示“是否立即制单”,此时可以
13、直接制单。如果录入采购发票后不直接审核可以在审核功能中审核,再到制单功能中制单。已审核的单据在未进行其他处理之前取消审核后再修改。第20页/共57页2.填制第填制第2笔业务的采购普通发票笔业务的采购普通发票注意:注意:按会计制度规定,运费可以按7的税率进行增值税的进项税额抵扣,因此运费成本为扣除7进项税后的部分。如果在启用应付款系统的同时启用采购系统,则应在采购系统中填制“运费发票”,在应付款系统中对采购系统传递过来的“运费发票”进行付款及付款核销等操作。第21页/共57页3.修改采购专用发票修改采购专用发票注意:注意:因为在进入采购专用发票窗口时,系统是处在增加状态,如果想查找某一张采购专用
14、发票则应放弃当前的增加操作,进入查询状态,否则将不能翻页。采购发票被修改后必须保存。保存的采购发票在审核后才能制单。第22页/共57页4.删除采购专用发票删除采购专用发票在在应应付付款款管管理理系系统统中中,执执行行“应应付付单单据据处处理理”|“应应付付单据录入单据录入”命令,打开命令,打开“单据类别单据类别”窗口。窗口。单击单击“确定确定”按钮,打开按钮,打开“采购专用发票采购专用发票”窗口。窗口。单击单击“下张下张”按钮,找到按钮,找到“423026”号采购专用发票。号采购专用发票。单单击击“删删除除”按按钮钮,系系统统提提示示“单单据据删删除除后后不不能能恢恢复复,是否继续是否继续”。
15、单击单击“是是”按钮,再单击按钮,再单击“退出退出”按钮退出。按钮退出。第23页/共57页5.审核应付单据审核应付单据第24页/共57页6.制单制单注意:注意:在“制单查询”窗口中,系统已默认制单内容为“发票制单”,如果需要选中其他内容制单,可以选中要制单内容前的复选框。如果所选择的凭证类型错误,可以在生成凭证后再修改。如果一次生成了多张记账凭证,可以在保存了一张凭证后再打开其他的凭证,直到全部保存为止,未保存的凭证视为放弃本次凭证生成的操作。只有在凭证保存后才能传递到总账系统,再在总账系统中进行审核和记账等。其中第1号转账凭证是根据普通发票填制的,其运费中应抵扣的进项税为价内税,因此进项税为
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