财务审批流程及审核权限制度(修订).pdf
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1、.实用文档.财务审批流程及审核权限制度财务审批流程及审核权限制度一一.目的目的为明确各级审批权责,标准和简化工作流程,保证货币资金平安,降低公司财务风险,结合公司现有实际情况,特制定本规定。二二.适用范围适用范围适用人员:适用于集团各部门、各区域、各分子公司全体员工。适用范围:公司 OA 系统及纸质件审批流转流程均按此制度执行。三三.内容内容一财务审批流程:一财务审批流程:集团公司:财务经理审核发起人提出所属部门负责人审核所属或相关中心总经理审批各分子公司:财务主管审核财务中心总经理审批总裁审批出纳付款或入账二审批顺序二审批顺序遵循先下级、后上级;先定性审批,后定量审核;先经业务线、行政线有关
2、部门,后经财务线,直至总裁。假设遇有关审批、审核人员出差在外,短信审批或可由其授权人代核、代批,但事后必须经有关人员追认。三审批权限三审批权限1审批权限分为以下二类:指管理部门或主管领导对该项开支的合理性、票据标准性及与公司相关制度的一致性提出初步意见;审批:指有关领导经参考“审核意见后进行批准。2审核权限:主要指关于各职能部门日常经营业务的审核权限规定,具体包括:A、行政部门负责办公用品及固定资产的购置、礼品采购、举办会议、日常维修、水电费支付等,人力资源部负责人员薪酬及福利的发放等,财务部门负责所有费用的审核支付,资金部门负责货款等大金额资金统筹支付及筹融资管理,采购部门及营销部门负责货款
3、支付及收取流程。B、经办部门负责人对其部门内发生的所有业务负复核责任,财务部门对所有经济业务负审核责任。C、因子公司由行政专员或内勤负责公司内务,故由子公司财务主管先行把控各项行政费用审核职责。D D、礼品及其他业务招待费发生前必须事先填写【礼品及招待申请单】、礼品及其他业务招待费发生前必须事先填写【礼品及招待申请单】,申请及报销流,申请及报销流程均按审批权限流程表,支付时此表交财务方可办理。程均按审批权限流程表,支付时此表交财务方可办理。3 3审批权限:审批权限:.货款:资金部领导审核.实用文档.A、公司所有员工薪酬及福利发放统一需要总裁审批。B、费用支出均须依据财务审批流程执行,经所在中心
4、总经理涉及行政相关费用时还需经行政人事人中总经理审批,最终审批人为总裁。四各经济业务类型的审批权限四各经济业务类型的审批权限(1 1)现金借支现金借支员工因如下原因需申请现金借支的,按规定办理借款手续:1、因公出差需要借支差旅费;2、零星采购所需款项;3、经财务部门审核的备用金;4、因业务需要必须预支的现金款项。审批权限:1、中心总经理:5000 元含以下部门负责人在中心总经理之前进行审核确认;2、总裁:5000 元以上部门负责人及中心总经理按先后顺序分别在总裁之前进行审核确认。职工借款管理规定:职工借款管理规定:1、经常性个人借款管理应遵循“前帐未清,后帐不借原那么,中长期个人借款实行年底结
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