苏宁银河百货采购部工作手册.pdf
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1、 目录 第一章总则 采购部管理手册作为公司管理手册的一个分支,目的是为了规范采购管理工作;采购管理手册主要包括三大部分:一是总则,二是部门组织机构,三是部门的工作制度和流程;具体包括,部门的职能与职责、部门岗位设置、供应商合同审批流程、供应商商品编码申请流程、供应商变更流程、自营商品进货退货流程、专柜撤场流程等;第二章部门组织机构 第一节部门职能与职责 一、基本职能:商品组合、品牌招商与维护、供应商会晤管理、品类及业务拓展;二、基本职责:(一)负责定期对市场、商场、专柜情况进行调查;(二)负责收集调研信息,为商场调整做好准备;(三)负责制定并实施商品组合、采购、销售策略;(四)负责制定并实施供
2、应商谈判及关系维护策略,负责与供应商来访、出访管理;最新资料,Word 版,可自由编辑 (五)负责制定商品采购合同范本与操作规范,严格审核并切实履行合同条款;(六)负责制定并实施公司品牌营销策略,规划品牌展示,调整经营布局;(七)负责公司品牌引进与清场工作,定期进行展台的调整;(八)动态地跟踪分析竞争对手、行业市场状况、供应商状况,适时调整营销策略;(九)统筹部门职责范围内的工作,协调与其他各部门的合作关系;(十)对员工进行管理理论的培训,协助人力资源部组织专业技术培训;第二节部门岗位设置 采购部门岗位设置主要分为四个级别,依次为采购经理、采购部长、采购主管、计划员;其中,采购经理和计划员各一
3、名,计划员直属于采购经理,主要负责部门的文书处理、会议安排与记录、控制部门开支、跟进工作进度等文职类工作;采购部经理主要负责制定并实施商品组合、采购、销售策略,审核、安排、监督、负责采购部日常工作管理;采购部长和主管主要负责品牌引进计划的制订、合同的签定,以及与供应商关系的维护等;采购经采购部长 计划员 采购主管 第三章品牌引进流程 一、目的 此流程设置的重点是为了增强合同文本的重要性、严谨性、原则性,加强合同文本的规范性、完整性;二、涉及人员及职责 1、采购部:主要负责和供应商进行谈判,对合同所有条款进行审核申报;合同签定后负责及时在系统中进行录入;2、财务部:按固定的合同内容、政策标准及商
4、品引进报告等对合同进行审核,重点是是否符合标准、和涉及财务类的相关条款;合同签定后负责及时在系统中审核、执行、并保管合同原件一份;三、具体流程流程及相关说明 一流程图 二相关说明 1、采购部长/主管根据统一要求详见商品引进流程与供应商进行相关内容的洽谈;2、洽谈完毕后,将符合招商条件的品牌详细填写商品引进报告、合同审批表,并提交采购部经理审批;将不符合招商条件品牌的有关资料及洽谈经过由计划员建档;3、采购部经理审批招商人员上报的商品引进报告、合同审批表,符合要求的品牌交财务部经理审批,提交分管副总审批;不符合要求的品牌签明处理意见后退回;针对提出的处理意见,采购部长/主管应及时与供应商进行沟通
5、,再次洽谈;4、分管副总审批由采购部上报的商品引进报告、合同审批表,符合要求的品牌提交总经理审批;不符合要求的品牌签明处理意见后退回;针对提出的处理意见,采购部长/主管应及时与供应商进行沟通,再次洽谈;5、总经理对商品引进报告、合同审批表进行审核,符合条件的上报总部审批;不符合要求应按照要求重新商谈,重新提供资信材料;6、总部对商品引进报告、合同审批表进行审批,符合同条件的进入合同签订阶段;不符合要求的品牌签明处理意见后退回;针对提出的处理意见,采购部长/主管应及时与供应商进行沟通,再次洽谈;7、对于经总部审批后符合要求的品牌,由采购部长/主管根据合同签订的标准及已批准的商品引进报告、合同审批
6、表,填写合同文本,一式叁份,如需对文本修改,需报集团法务办审核;8、采购部将合同文本交供应商盖章返还,并要求提供相关质证资料营业执照、税务登记证、商标注册证书、质量检测报告、委托代理证书、进口商品报关单等相关证件,交财务部;9、财务部按商品引进报告、合同审批表审核商品合同,符合要求后交总经理审核,不符合要求的签署意见,退回采购部;10、总经理审核,符合要求的交总经办盖章,不符合要求的在审批表上签署意见,退回采购部;11、总经办根据合同审批表,及采购部经理级以上人员在印章使用申请单上签字后,加盖“合同专用章”;12、盖章后的合同原件,一份交供应商,一份交财务部存档保管,一份交采购部以备查存;13
7、、合同签署完毕的品牌,其供应商进行专柜设计,并将设计图纸交采购部、行政部、连管部、总经办、营销总部审批;14、采购部及时通知供应商制作专柜道具,并将上柜通知单交连管部;15、供应商进行人事和货品的储备工作,并在指定时间内完成;供应商进场进行装修并在指定时间内按要求完成;采购部、连管部在供应商的协同下按要求完成货品、人员到位工作;16、特别注意的是,所有供应商的结账必须在完整的正式合同返回后方可进行;四、相关文件及表单:1、商品引进报告 商品引进报告 品类 品牌 拟定级别 供应商基本资料 名称 地址 供应商性质 直营 代理 其他:品牌基本资料 品牌原产地 品牌风格 商品产地 品牌定位 货品构成
8、价格构成 入驻商场 货品周期 春夏季:秋冬季:流行度构成 基础货品:_%;时尚货品_%;前卫货品_%其它说明 拟与我司合作方式 经销 代销 联营不管库存 其它:政策 我司拟洽谈意向 商场 商场 商场 商场 供应商 年销售规模万 扣率 保底销售额/毛利额 促销费 VIP 承诺 广告费 质保金 公共设施费 位置安排/面积 促销员管理费 展台制作费 合作期限 其他情况 财务审批 营销部审批 总经理审批 二合同审批表 苏宁银河国际购物广场合同审批表 上报时间:经营方式:编号:供应商:经营品牌:地址:电话:拟进入场地:开户行:税号:上期合同内容 拟签约标准 帐面利润扣率 帐面利润扣率 上期销量 本期保底
9、销量 合同费用 质量保证金 0.00,进场前一次支付 质量保证金 0.00,进场前一次支付 开业赞助费 0.00,进场前一次支付 开业赞助费 0.00,进场前一次支付 场地费 0.00,进场前一次支付 场地费 0.00,进场前一次支付 广告费 0.00,货款中扣除 广告费 0.00,货款中扣除 公共设施费 0.00,进场前一次支付 公共设施费 0.00,进场前一次支付 展台制作费 0.00,进场前一次支付 展台制作费 0.00,进场前一次支付 促销费 0.00,货款中扣除,促销费 0.00,货款中扣除,VIP 折扣承担 0.00,货款中扣除,VIP 折扣承担 0.00,货款中扣除,其他 1 0
10、.00,货款中扣除 其他 1 0.00,货款中扣除,其他 2 0.00,进场前一次支付 其他 2 0.00,进场前一次支付 其他 3 0.00,进场前一次支付 其他 3 0.00,进场前一次支付 促销员管理费 促销人数:0人;服装费:0元/人;培训费:0 元/人/月;伙食费:0元/人/月;管理费:0元/人/月 促销员管理费 促销人数:0人;服装费:0元/人;培训费:0元/人/月;伙食费:0元/人/月;管理费:0元/人/月 结算约定 结算周期 上月 21 日至本月 20 日 上月 21 日至本月 20 日 付款周期 20 天 20 天 制单日 每月 21 日 每月 21 日 付款日 次月 10
11、日 次月 10 日 对帐日 每月 23 日 每月 23 日 商品清退日 目标销售量 合同有效期 其他重要约定 1 其他重要约定 2 其他重要约定 3 采购部 财务部 总经理 法务 总裁办 三上柜通知单 上柜通知单 日期:供应商名称 品牌 厂家业务人员姓名 联系电话 合作方式 合作期限 铺位号 面积 营业人员属性 上柜日期 上柜时间 第四章供应商编码申请流程 一、目的 此流程设置的重点是为了增强关于供应商资料、商品信息、合同信息录入的准确性,避免申请的盲目性;二、涉及人员及职责 1、采购部:主要负责供应商编码的申请,并提供相应基本信息;2、信息部:进行录入;3、财务部:根据合同、商品价格资料进行
12、审核;三、具体流程流程及相关说明 一流程图 二相关说明 1、采购部填写申请表,提供具体相关资料;在合同报批时可申请供应商编码;采购部填写申请表 财务部合同管理专员审核 信息部录入 完成 2、信息部在系统中生成编码,录入具体信息资料;3、财务部合同管理组进行审核,重点是价格部分执行;四、相关文件及表单 供应商编码申请表 供应商编码申请单 制单日期:年月日 供应商编号 供应商名称 供应商简称 楼层/品类 地址 省市 联系人 电话 网址 e-mail 手机 传真 邮编 企业性质 企业种类 法定代表人 税号 开户行 帐号 制单人:采购经理:录入人:录入时间:第五章供应商变更流程 一、目的 此流程设置的
13、重点是为了对供应商更名和主体变更在实际工作中更加规范,确保日后的结算工作顺畅进行;二、涉及人员及职责 1、采购部:主要负责受理、批准相关供应商更名和主体变更的相关事宜,并对供应商变更或更名后的资质及结算信息表进行收取;2、财务部:根据采购部提供的批准后变更公司名称证明或主体变更函、委托公司变更申请确认书进行审核;负责及时在系统中审核、执行、并保管相关变更的文档;三、具体流程流程及相关说明(一)供应商变更公司名称的流程图 相关部门 采购部 总经办 财务部 二供应商变更公司主体的流程图 相关部门 采购部 供应商提出变更公司主体的申请 据实际情况请供应商填写关于申请我司主体变更的函,采购部凭关于申请
14、我司主体变更的函及新的合同审批表采购部经理审总经理审关于申请我司主体变更的函 委托公司变更、申据实际情况请供应商填写苏宁银河百货变更公司名称告知函 供应商在变更公司名称告知函上加盖名称变更后的公章,并附工商局出具的名称变更证明复印件加盖该公采购部经理审总经理审财务部合同管理组据此系统中进行变更公司名称告知函 工商局出具的名称变更证明 供应商提出变更公司名称的申请 总经办 采购部 财务部 三相关说明 1、供应商变更公司名称的流程:供应商提出变更公司名称的申请采购部要求供应商填写苏宁银河百货变更公司名称告知函供应商在变更公司名称告知函上加盖名称变更后的公章,并附工商局出具的名称变更证明复印件加盖该
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