2023年财务部规章制度范本.docx
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1、2023年财务部规章制度范本 财务部规章制度范本 在社会一步步向前发展的今天,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁?以下是小编精心整理的财务部规章制度范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 财务部规章制度1 为了更好的管理公司财务,特地订立此规章制度供财务工作人员遵守,望大家遵照执行。 一、工作职责 1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求,搞好财务核算,并于每月10日前编报好上月会计报表。 2、严格按照税法要求,于每月xxx日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。 3、严格按照税法要求,于每月xxx日前搞好
2、上月的纳税申报和税款入库工作。 4、严格按照税法要求,搞好发票及收据的领购及缴销工作。 5、严格按照税法要求,搞好发票及收据的开具工作。 6、严格按照税法要求,搞好发票及收据保管工作。 7、严格按照统计法要求,搞好统计工作。 8、严格按照公司规定的xxx元库存现金额预留保险柜库存现金。 9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据,对无法确认的现金,应及时向部门领导汇报,由部门领导与销售协调落实,办理收款手续。 10、严格认真登记现金和银行存款日记账,编制银行存款余额调节表,做到日清月结,账账相符、账款相符。 二、处罚规则 1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的,视情况而定,
3、对主要责任人处以xxx元/次罚款,对次要责任人处以xxx元/次罚款;未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的,视情况而定,处以xxx元xxx元罚款或调离岗位。 2、因工作失职,造成发票不能认证给公司造成的损失,查明原因后,由相关责任人承担全部损失金额。 3、因工作失职,未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的,查明原因后,由相关责任人承担全部处罚金额 4、因工作失职,造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的,查明原因后,由相关责任人承担全部处罚金额。 5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的,查明原因后,由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。 6、因工作失
4、职,造成发票、收据遗失受到税务处罚的,查明原因后,由相关责任人承担全部处罚金额。 7、因工作失职,受到统计执法部门处罚的,查明原因后,由相关责任人承担全部处罚金额。 8、因超规定预留现金造成的损失,由责任人承担全部损失金额。 9、未经批准,擅自挪用现金或支付款项的,一经查处,除责令其归还所挪用现金、所支付款项外,并处以相关责任人挪用现金、支付款项额xxx倍罚款。 10、对外办理结算业务,除农副产品收购业务外,结算金额在xxx元以上的,一律办理银行转账结算;未经批准而办理现金支付的,一经查处,按所办业务金额处以xxx倍罚款。 11、因工作失职,造成现金货款未入账或未能及时入账,给业务员销售业务带
5、来影响和损失的,视同挪用现金处理,处以所收现金额xxx倍罚款。 12、因工作失职,造成公司货币资金损失,由责任人承担全部损失金额。 13、利用账户替其他单位和个人套取现金的,一经查处,处以相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。 14、积极为公司各部门特别是销售部门搞好服务工作,如发现有工作不主动或服务态度生硬等现象,一经核实,处以xxx元/次罚款。 15、本部门人员违反制度当月罚款达xxx元以上,部门、车间负责人按其金额的xxx处罚。 三、考核的内容与目的 对公司财务人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价,作为合理使用、奖惩及培训的依据,促使增加工作责任心,各司其职,各负其责,破除“干好
6、干坏一个样,能力高低一个样”的弊端,激发上进心,调动积极,发掘内在潜力,为公司及时发现、选拔、重用人才创造条件,以提高公司的整体效益。主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中: “德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。 “勤”主要是指工作态度,是主动型还是被动型等等。 “能”主要是指工作能力,完成任务的效率,完成任务的质量、出差错率的高低等。 “绩”主要是指工作成果,在规定时间内完成任务量的多少,能否开展创造性的工作等等。 四、人事异动 1、公司给财务人员签订劳动合同的事宜,按照劳动法的相关规定执行。 2、财务人员要辞职的,公司要辞退员工的,也按照劳动法的相关规定执行。 五、出勤管理
7、1、财务人员的上班时间按照公司的正常上班时间确定。 2、财务人员的请假、放假也都是按照公司员工的规章制度执行。 财务部规章制度2 一、财务部安全管理规定 1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定,结合财务工作进行定期安全检查,发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。 2.营业结帐完毕,财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人,锁入专用保险柜,店内务零散点不得存留现金过夜。 3.总出纳室为财务部重要部位,除专人在内工作外,其他无关人员不得入内。 4.财务人员去银行取现金、支票等,必须有专车接送,并由保安人员全程护卫,取送款中途不准任何无关人员搭车,未经批准不准在途中办理任何
8、与此项工作无关事宜。 5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管,不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。 6.各部位营业收入的外汇,要按财务管理规定上缴入库,严禁私自套汇、转让。 7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时,必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金,不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失,备用钥匙由总出纳保管,查库时备用。 8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙,不得将保险柜密码外传,过节或放假时,要与保安部配合,对保险柜加封。 二、交际费用管理的有关规定 为了保证企业的经济效益,加强成本费用管理,降低交际费
9、用开支,酒店对交际费用支出做以下规定: 1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%,此项由计财部保证。 2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。 3.交际费用分配比例:总经理室按下达指标40%执行,营业部按40%执行,其他部门按20%执行。 4.交际单的审批权限,由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。 5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单,注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字,呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。 6.各部门交际费需要在商场部和美容室使用时,必须由总经理
10、签批后方可使用。 7.交际用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定,特殊情况由总经理批准。 8.各部门要严格按照规定交际程序办事,如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物,餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐,一经发现在交际费使用上弄虚作假,要严肃处理。 9.执行交际费节约奖励办法:各部门按财务部下达的交际指标所剩节约额,按5%提取奖励金。 三、关于废品处理的规定 为了加强酒店对物资的统一管理,维护酒店的利益,现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定: 1.酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理,全部统一由财务部负责。 2.各部门破损的设备、家具、软片等,本着修旧的原
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