2023年财务自查报告格式_企业财务自查报告范本.docx
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1、2023年财务自查报告格式_企业财务自查报告范本 财务自查报告格式由我整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“企业财务自查报告范本”。 关于*公司2023年财务检查报告(模板) *集团财字【2023】第 号 依照集团公司财务工作计划,财务检查小组于2023年12月11日对*公司2023年1至11月财务核算及会计基础工作规范方面进行了检查,现将检查情况反映如下: 一、公司基本情况 (一)公司注册及办公地点 20*年*月*日,*公司在某市开发区注册成立。公司注册资本 万元。 公司租赁办公地点:*写字楼*栋*单元*室。(租赁期 年 月 日至 年 月 日,详见附件房屋租赁合同) (二)公
2、司股权结构 公司注册资本 万元。现有实收资本 万元。 1公司现有股东构成及实收资本情况: 公司本年度 *月*日、*月*日、*月*日历经三次股权变更,股东会决议、章程修正及工商手续变更已完成(详见附件公司股东会决议、章程、章程修正案,现有法人股东四位。 (1)*(集团)有限公司,持股比例 %,现金出资 万元。 (2)*投资有限公司,持股比例 %,现金出资 万元。 ()*投资管理有限公司,持股比例 %,现金出资 万元。 (4)*有限责任公司,持股比例 %,现金出资 万元。 2公司财务部组织架构: 公司财务部人员构成:财务总监岗位一名,财务部部长一名,会计一名,出纳一名,结算员n名。其中财务总监岗位
3、由*集团公司委派。 财务总监、财务部长、会计主管、出纳、结算员等岗位拟定有详细的岗位说明书(详见附件财务人员岗位说明书),岗位说明书从会计记账、结账、财务报表的编制与审批、财务报表分析和财务预警管理等各岗位设置了较为合理的分工和控制,财务部岗位职责体现了会计监督职能。公司的财务部岗位分工明确,未发现不相容岗位任职现象。 二、公司制度建设 1财务工作检查中了解到,公司现有内部管理流程参照并沿用了中国石油公司的管理理念。公司依照*公司组织机构设置图设置“四部一室”,定岗位、定人员、定职责,明确了公司各岗位任职人员的能力需求及其工作执行要求,分工合理、权责明确、报告关系清晰,内容详尽清晰,为公司形成
4、了一套规范化管理模式。(详见公司岗责资料附件岗位责任,)。 2公司建立有一套完整的业务操作管理流程,(详见操作规程汇编-*公司(运行部)。涉及公司燃气输送各工作环节的作业时间、程序固定化,降低公司业务系统安全运行的风险隐患,提高了各岗位工作的技术水平及工作效率。完整的组织机构设置和标准化操作规程,为公司进一步推进内控体系建设奠定了基础。由于公司设立严格的资料调阅及复制的相关规定,加之公司行政制度保管人员外出,公司的其他行政管理类制度、流程未能实现查阅及复印做检查底稿。不过由此更可见公司内部管理的严密。 3公司财务部遵照执行的财务类管理制度有:*财务制度汇编(试行)、发票管理制度现金业务管理制度
5、等,制度内容涵盖了公司会计核算政策,收入、成本费用的管理制度和财务人员管理制度,内容完整。 公司财务结算工作流程清晰、内容完整,涉及了公司现有的经营核算业务的每一环节。(详见附件费用报销业务流程、付款审批流程、借款业务流程、支票领用业务流程、燃气购销结存核算流程、各售气站点结算款监管流程等),通过抽检调阅公司财务部2023.07.24-2023.08.20*售气收款收据交接单(*农场),证实财务部在业务执行过程中,交接项目详细,交接手续完整,记载清晰,已将票据管理制度要求贯彻到位。 三、公司财务情况 (一)财务核算 1.财务基础工作 (1)会计凭证装订规范,整洁。会计记账凭证要素齐全,有制单,
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