2022年药品零售企业质量管理体系文件-doc113.doc
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1、深圳市药品零售企业质量治理体系文件深圳市药品监视治理局GSP认证工作办公室质量治理体系文件使用说明1、 该书仅作为深圳市药品零售企业建立质量治理体系文件的参考文件。2、 该书不作为GSP认证的标准,药品零售企业必须依照企业实际情况对文件进展修正。3、 企业必须依照组织机构职能框架图和GSP规定,合理设置企业的各岗位。4、 企业认为该文件可行的,可依照实际情况对文件的相关内容进展增减后,将相关内容填上后签发,作为企业内部的质量治理体系文件。目录一、质量治理制度1、 质量治理体系文件治理制度 72、 质量治理体系文件检查考核制度 103、 质量记录治理制度 124、 特别治理药品治理制度 155、
2、 药品购进治理制度 186、 药品验收治理制度 207、 药品储存治理制度 228、 药品陈列治理制度 249、 药品养护治理制度 2610、 首营企业和首营品种审核制度 2811、 药品销售治理制度 3112、 药品处方调配治理制度 3413、 药品拆零治理制度 3614、 中药运营治理制度 3815、 效期药品治理制度 4316、 不合格药品治理制度 4517、 药质量量事故处理及报告制度 4818、 药品信息质量治理制度 5019、 药品不良反响报告制度 5220、 卫生治理制度 5521、 人员健康治理制度 5722、 人员教育培训制度 5923、 效劳质量治理制度 6124、 仓库治
3、理制度 63二、各岗位治理标准1、 企业负责人岗位职责 662、 质量治理人员岗位职责 683、 处方审核人员岗位职责 714、 药品购进人员岗位职责 735、 药品验收员岗位职责 756、 药品保管岗位职责 777、 药品养护员岗位职责 798、 营业员岗位职责 81三、操作程序1、 质量体系文件治理程序 832、 药品购进程序 883、 首营企业审核程序 934、 首营品种审核程序 965、 药质量量检查验收程序 996、 药品养护程序1047、 不合格药品操纵程序1068、 药品拆零销售程序110四、质量记录表格1、 文件编制申请批准表1122、 质量治理制度执行情况检查考核记录表113
4、3、 文件分发记录1144、 质量信息处理记录1155、 质量记录清单1166、 质量文件销毁记录表1177、 文件更改申请1188、 文件销毁申请1199、 药品供货企业(供方)一览表12010、 企业员工一览表12111、 企业员工履历表12212、 企业员工个人培训档案12313、 年度GSP培训计划表 12414、 企业培训记录表12515、 健康检查汇总表12616、 首营企业审批表12717、 首营品种审批表12818、 药品购进记录12919、 药质量量验收记录13020、 中药材/中药饮片验收记录13121、 药质量量复查通知单13222、 不合格药品报损审批表13323、 不
5、合格药品登记表13424、 报废药品销毁表13525、 近效期药品催售表13626、 温湿度记录表13727、 企业设备设备一览表13828、 设备设备使用维修记录13929、 处方调配销售记录14030、 处方登记记录14131、 药品拆零销售记录14232、 中药饮片销售记录14333、 中药饮片装斗复核记录14434、 药品拒收报告单14535、 销出药品退回记录14636、 中药材/中药饮片在库养护记录表14737、 药品养护检查记录14838、 陈列药质量量检查记录14939、 药品不良反响报告表15040、 顾客健康档案15141、 顾客健康跟踪检查表15242、 顾客意见及投诉受
6、理表15343、 顾客满意度征询表154XX药店治理文件文件名称:质量治理体系文件治理制度编号: -ZD-01-00起草人:审核人:批准人:颁发人:起草日期:审核日期:批准日期:生效日期:分发人员:1、 目的:标准本企业质量治理体系文件的治理。2、 依照:药品运营质量治理标准第61条,药品运营质量治理标准施行细则第53条。3、 适用范围:本制度规定了质量治理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回,适用于质量治理体系文件的治理。4、 责任:企业负责人对本制度的施行负责。5、 内容:5.1 质量治理体系文件的分类。5.1.1 质量治理体系文件包括标准和记录。5.1.2 标准
7、性文件是用以规定质量治理工作的原则,阐述质量治理体系的构成,明确有关人员的岗位职责,规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件,包括:企业质量治理制度、各岗位人员岗位职责及质量治理的工作程序等。5.1.3 记录是用以说明本企业质量治理体系运转情况和证明其有效性的记录文件,包括药品购进、验收、储存、销售、陈列、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录。5.2 质量治理体系文件的治理。5.2.1质量治理人员统一负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。制定文件必须符合以下要求:5.2.1.1 必须依照有关药品的法律、法规及行政规章的要求制定各项文件。5.2.1.2 结合企业的实际情况使各
8、项文件具有有用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。5.2.1.3 制定质量体系文件治理程序,对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、复审、修订、废除与收回等施行操纵性治理。5.2.1.4 对国家有关药质量量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品标准等外部文件,不得作任何修正,必须严格执行。5.2.2 企业负责人负责审核质量治理文件的批准、执行、修订、废除。5.2.3质量治理人员负责质量治理制度的起草和质量治理体系文件的审核、印制、存档、发放、复制、回收和监视销毁。5.2.4 各岗位负责与本岗位有关的质量治理体系文件的起草、搜集、整理和存档等工作。5.2.5质量治理体系文件执行前,应由质
9、量治理人员组织岗位工作人员对质量治理体系文件进展培训。5.3 质量治理体系文件的检查和考核。5.3.1 企业质量治理人员负责协助企业负责人每年至少一次对企业质量体系文件治理的执行情况和体系文件治理程序的执行情况进展检查和考核,并应有记录。相关文件:1、质量体系文件治理程序2、文件编制申请批准表3、文件分发记录4、文件更改申请5、文件销毁申请6、质量文件销毁记录XX药店治理文件文件名称:质量治理体系文件检查考核制度编号:-ZD-02-00起草人:审核人:批准人:颁发人:起草日期:审核日期:批准日期:生效日期:分发人员:1、 目的:确保各项质量治理的制度、职责和操作程序得到有效落实,以促进企业质量
10、治理体系的有效运转。2、 依照:药品运营质量治理标准第61条3、 适用范围:适用于对质量治理制度、岗位职责、操作程序和各项记录的检查和考核。4、 职责:企业负责人对本制度的施行负责。5、 内容:5.1 检查内容:5.1.1 各项质量治理制度的执行情况;5.1.2 各岗位职责的落实情况;5.1.3 各种工作程序的执行情况;5.1.4 各种记录是否标准。5.2 检查方式:各岗位自查与企业考核小组组织检查相结合。5.3 检查方法5.3.1 各岗位自查5.3.1.1 各岗位应定期依照各自岗位职责对负责的质量治理制度和岗位职责和工作程序的执行情况进展自查,并完成书面的自查报告,将自查结果和整改方案报请企
11、业负责人和质量治理人员。5.3.2 质量治理制度检查考核小组检查5.3.2.1 被检查部门:企业的各岗位。5.3.2.2 企业应每年至少组织一次质量治理制度、岗位职责、工作程序和各项记录的执行情况的检查,由企业质量治理人员进展组织,每年年初制定全面的检查方案和考核标准。5.3.2.3 检查小组由不同岗位的人员组成,组长1名,成员2名。5.3.2.4 检查人员应通晓运营业务和熟悉质量治理,具有代表性和较强的原则性。5.3.2.5 在检查过程中,检查人员要实事求是并认真作好检查记录,内容包括参加的人员、时间、检查工程内容、检查结果等。5.3.2.6 检查工作完成后,检查小组应写出书面的检查报告,指
12、出存在的和潜在的征询题,提出奖罚方法和整改措施,并上报企业负责人和质量治理人员审核批准。5.3.2.7 企业负责人和质量治理人员对检查小组的检查报告进展审核,并确定整改措施和按规定施行奖罚。5.3.2.8 各岗位依照企业负责人的决定,组织落实整改措施并将整改情况向企业负责人反响。相关文件:1、质量体系文件治理程序2、质量治理制度执行情况检查考核记录表XX药店治理文件文件名称:质量记录治理制度编号:-ZD-03-00起草人:审核人:批准人:颁发人:起草日期:审核日期:批准日期:生效日期:分发人员:1、 目的:提供符合要求的质量治理体系有效运转的依照,保证质量治理工作的真实性、标准性、可追溯性,有
13、效操纵质量记录。2、 依照:药品运营质量治理标准3、 适用范围:企业质量体系记录的治理。4、 责任:质量治理人员、购进人员、验收员、养护员保管员、营业员对本制度的施行负责。5、 内容:5.1 质量治理人员为质量记录的治理人员。5.1.1 起草企业质量记录治理制度,汇编质量记录清单,并聚集记录的空白样本,报企业负责人确认。5.1.2 负责组织质量记录的起草、审核和修订工作。5.1.3 负责对各岗位质量记录的使用和治理进展指导、评估。5.1.4 负责对各岗位质量记录的使用和治理进展监视、检查。5.2 各岗位负责保证企业质量记录的符合性、全面性、真实性。5.2.1 各岗位负责企业所需质量记录的品种并
14、设计其格式。5.2.2 负责编制企业质量记录清单,清单内容包括名称、编号、保存期、存放地点等,并聚集备案各记录的空白样本。5.3 记录的设计、 5.3.1 质量记录由使用人员设计,报质量治理人员。5.3.2 质量治理人员组织有关人员进展审核。5.3.3 审核通过的记录样本由质量治理人员按企业的质量体系文件治理程序进展编号,并通知有关人员能够使用。5.4 记录的方式:5.4.1 记录一般采纳表格的方式。5.4.2 每种记录至少要有以下工程:名称、编号、内容、页码、记录人(审核人等)、记录时间。5.4.3 记录可采纳纸张或磁盘等媒体方式。5.5 记录的标识:5.5.1 装订时,装订本的封面应标明质
15、量记录的名称、编号。5.5.2 作废或留样的空白记录样本应在右上角有相应标识。5.6 记录的填写:5.6.1 质量记录的填写要及时、真实、内容完好(不空格,不漏项)、字迹明晰,不能随意涂抹,没有发生的工程记“无”或画“”,各相关负责人签名不同意空白,要签全名。5.6.2 假如发生错误需更改,应用“”划去原内容,写上更改后的内容,需在更改处由更改人签名(章),签名要签全名,更改原内容应明晰可辨;日期填写要明晰。5.7 记录的储存、保护:5.7.1 记录由质量治理人员统一保管,防止损坏、变质、发霉、遗失。5.7.2 记录应按规定期限保存。5.8 记录的处置:5.8.1 质量治理人员在每年6月、12
16、月整理质量记录,依照记录的保存期限,将需处置的记录列出清单。处置清单交企业负责人审批后,方可处置。5.8.2 质量记录的处置要有专人进展,做好处置过程记录,并由企业负责人确认。相关文件:1、质量记录清单XX药店治理文件文件名称:特别治理药品治理制度编号:-ZD-04-00起草人:审核人:批准人:颁发人:起草日期:审核日期:批准日期:生效日期:分发人员:1、 目的:为加强对特别治理药品的治理,保障人民用药平安、有效。2、 依照:中华人民共和国药品治理法、麻醉药品治理方法、精神药品治理方法、医疗用毒性药品治理方法、放射性药品治理方法和药品运营质量治理标准第68条、第70条、第74条、第75条、第7
17、7条,药品运营质量治理标准施行细则第63条。3、 适用范围:特别治理药品的购进、验收、储存、销售和销毁的治理。4、 责任:质量治理人员、验收员、养护员营业员、购进人员、仓管员对本制度的施行负责。5、 内容:5.1 特别治理药品,是指国家规定有特别治理方法的医疗用诊断或治疗药品,药品零售企业可运营的特别治理药品包括配方用毒性中药品种、麻醉中药品种和二类精神药品。5.2 特别治理药品的购进治理5.2.1 特别治理的药品必须从省级(含)以上药品监视治理部门指定的药品批发企业购进,并指定专人负责。5.3 特别治理药品的质量验收治理5.3.1 购入的特别治理药品必须由两人进展验收并逐件验收至最小包装。5
18、.3.2 特别治理药品应在到货后X小时内验收完毕。5.3.3 特别治理药品的包装、标签和说明书上必须标注有国家规定的专有标识、警示语或警示说明。5.4 特别治理药品的储存治理5.4.1二类精神药品必须专柜加锁保管、专人治理和专帐记录。5.4.2其他特别治理药品应专柜、双人双锁,专帐记录,专人保管;专柜应装备平安防盗措施。5.5 特别治理药品的销售治理5.5.1 特别治理药品出库上柜台时,应实行双人复核,确保精确无误。5.5.2 特别治理的药品必须凭盖有医疗单位原印章的医生处方限量销售,处方保存二年备查。5.5.2.1 二类精神药品的每张处方剂量不得超过七日常用量;处方必须载明患者姓名、年龄、性
19、别、药品名称、剂量和用法;处方不得涂改家庭住址和联络;处方保存二年备查。5.5.2.2 医疗用毒性药品的每张处方剂量不得超过二日极量;不得单独配方;调配处方必须认真负责,计量精确。并由配方人员和具有执业药师或药师以上技术职称的复核人员签名盖章后方可发出;处方未注明“生用”的毒性中药,应当付炮制品;如发觉处方有疑征询时须经原处方医生审定后再进展调配;处方保存二年备查。5.6 不合格特别治理药品的治理5.6.1 不合格特别治理药品的报告、确认、报损、销毁等均应有完好的手续和记录。5.6.2 销毁不合格特别治理的药品,应报深圳市药品监视治理局批准并由深圳市药品监视治理局派人现场监视销毁,销毁工作应有
20、记录。相关文件:1、药品购进程序2、药质量量检查验收程序3、药品养护程序4、不合格药品操纵程序5、药品购进记录6、药质量量验收记录7、处方调配销售记录8、处方登记记录9、药品养护检查记录10、陈列药质量量检查记录XX药店治理文件文件名称:药品购进治理制度编号:-ZD-05-00起草人:审核人:批准人:颁发人:起草日期:审核日期:批准日期:生效日期:分发人员:1、 目的:加强药品购进环节的质量治理,确保购进药品的质量和合法性。2、 依照:药品运营质量治理标准第70、71、72条,药品运营质量治理标准施行细则第66条。3、 适用范围:适用于本企业药品购进的质量治理。4、 责任:药品购进人员和质量治
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