2022年FM820203内审不符合报告.doc
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部门 存档编号 日期01-04-29共1页 第1页内审不符合报告被审核部门范围根据标准ISO9001:2000版及质量文件 审核类型 定期 不定期不符合工程预定完成日期;附件 审核员 日期 部门代表 日期 缘故分析纠正/预防措施 部门代表: 日期:追踪及纠正措施记录审核员 日期 审核小组组长 日期 表格编号:FM820213 Rev01
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