用友T财务业务一体化流程培训.pptx
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1、产品总体介绍产品总体介绍 用友通以财务核算为主轴,业务管理为导向,提供财务业务一体化解决方案的信息系统。用友通用友通财务通财务通总账财务报表工资固定资产财务分析票据通业务通业务通核算进销存管理第1页/共35页财务业务一体化销售管理销售管理入库单出库单采购发票采购管理采购管理销售发票记账库存管理库存管理核算管理核算管理固定资产固定资产工资管理工资管理财务报表财务报表现金银行现金银行总账系统总账系统财务分析财务分析第2页/共35页财务业务一体化方案图示销售管理系统工资管理采购管理总帐系统固定资产核算系统库存管理UFO电子表工资增减变动单采购发票采购入库单付款单采购定单固定资产增减变动总帐凭证销售定
2、单销售出库单销售发票收款单产品入库单其他出/库单调拨单盘点单第3页/共35页总账凭证、账簿第4页/共35页工资人力成本第5页/共35页固定资产折旧成本第6页/共35页进销存流程物流、物流、资金流资金流、信息流信息流三流合一三流合一采购 入库单入库单 采购发票审核 结算处理记账采购 库存 核算购销单据制单供应商往来制单销售 发货单发货单销售出库单销售出库单 销售发票审核记账销售 库存 核算购销单据制单客户往来制单第7页/共35页采购标准业务流程图采购发票应付确认仓库管理员仓库管理员采购主管采购主管财务主管财务主管应收会计应收会计付款核销供应商往来采购入库仓库业务员业务员采购订单采购到货会计会计退
3、货采购结算 供应商采购数量和时间采购价格审核要点第8页/共35页采购标准业务操作采购流程采购流程采购订单采购发票采购入库单采购结算付款单预付款付款结算复制生成结算核销生成回填成本记账采购制单供应商往来制单库存复核第9页/共35页供供应应商商往往来来操操作作采购发票付款单预付款蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来黄字表示不同供应商之间往来黑字表示同一供应商之间往来红字表示供应商和客户之间往来应付冲应付1预付冲应付2应付冲应收3红票对冲41112销售发票预收款4并账制单现结制单33核销现结核销转账制单转账制单注意第10页/共35页采购业务流程图采购业务流程图注意、订单、入库单确认入库数量;发票确认
4、采购成本与费用、采购结算根据发票金额确认入库成本、付款结算勾对供应商的应付、预付账款、采购入库单、采购发票丰富了选单功能第11页/共35页暂估处理-1以月初回冲为例5月01日,企业从XXX购入钢板10吨,验收入成品库,发票未到,款未付示例业务类型货到,票未到,款未付(月底,为了进行存货核算必须经过暂估处理)解决方案1.进入采购模块,填制一张采购入库单(不录入单价和金额)。2.进入库存模块,进行审核。3.月底,进入核算模块,做暂估入库成本录入,采购入库单录入计划单价3500元/吨。4.核算模块中记账。第12页/共35页暂估处理-26月01日,企业从XXX单位收到增值税发票一张,单价为3900元,
5、税率17%,发票号001,以转账支票支付示例业务类型货到,票到,款付解决方案生成红字回冲单1.进入采购模块,填制一张专用发票并做采购结算。2.进入核算模块,进行暂估入库成本处理。生成蓝字回冲单月初回冲月初回冲1单到回冲2单到补差3第13页/共35页填制采购入库单,入库单审核第一步第一步暂估业务处理实例暂估业务处理实例第14页/共35页第二步第二步暂估成本录入暂估业务处理实例暂估业务处理实例第15页/共35页第三步第三步记账,本月做月末处理结账选择入库单,按暂估价选择入库单,按暂估价选择入库单,按暂估价选择入库单,按暂估价3500350035003500记账记账记账记账已入账已入账已入账已入账已
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