ISO记录表格.pdf
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1、 会议签到表 会议时间 会议地点 会议主持 会议记录 会议名称 到 会 人 员 签 名 姓 名 部 门 姓 名 部 门 姓 名 部 门 备 注 QC/RZQW 00012007 会议记录 会议时间 会议地点 会议名称 会议主持人 会议记录人 会议记录摘要:QC/RZQW00022007 受控文件复印申请表 文件名称 文件编码 申请部门 复印份数 复印原因 1新编文件 (发至:_)2破损换领 /遗失补领 (使用人:_)3新增部门 4工作现场需要 5其 他 申请人 日期 审批人 日期 受控文件复印申请表 文件名称 文件编码 申请部门 复印份数 复印原因 1新编文件 (发至:_)2破损换领 /遗失补
2、领 (使用人:_)3新增部门 4工作现场需要 5其 他 申请人 日期 审批人 日期 QC/RZQW00032007 QC/RZQW00032007 文件发放范围清单 文 件 和 资 料 发 放 部 门 序 号 编 码 名 称 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 编制:审核:批准:批准日期:年 月 日 QC/RZQW00042007 文件发放、回收记录 序号 文件编号 文件名称 分发号 版本号 收文人 领用部门 领用日期 回收人 回收份数 回收日期 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
3、013 014 015 016 017 018 发文人:QC/RZQW00052007 文件更改申请单 更改文件名称 文件编号 申请更改部门 更改人 更改日期 申请更改位置及原因:申请人:更改前内容 更改后内容(可另附页)所在部门意见:审查人:审批部门意见:批准人:QC/RZQW00062007 文件更改通知单 更改文件名称 文件编号 申请更改部门 更改内容:文件修改人:日期:更改页码 更改条款 更改状态 文件更改记录 通知发往部门 文件(页次)收发记录 文件使用人 文件管理人 日 期 QC/RZQW00072007 外来文件清单 序号 文件名称 发文单位 日 期 备注 001 002 003
4、 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 收文人:QC/RZQW00082007 文件借阅记录单 文件名称 文件编号 借阅人 借阅日期 归还日期 收件人 QC/RZQW00092007 文件销毁申请单 申请部门:申请日期:文件编号 文件名称 分发号 版本 数量 备注 审批人:QC/RZQW00102007 文件补发申请单 文件名称 文件编号 申请部门 申请日期 申请原因 申请人 QC/RZQW001120
5、07 受控文件清单 序 号 文件名称 文件编码 版本 修改状态 备注 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 编制人:审批人:QC/RZQW00122007 部门受控文件清单 部门:序号 文件名称 文件编码 版本 修改状态 备注 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 0
6、22 023 024 025 026 027 028 029 030 编制人:审批人:QC/RZQW00132007 记录、表格清单 序号 记录名称 记录编号 保存年限 使用部门 QC/RZQW 00142007 作废文件留存申请单 申请部门 申 请 人 申请日期 文件名称 文件编号 版 本 号 申请留存原因:审批意见:批准人:日期:QC/RZQW 00152007 文件更改及换版登记表 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 版本 修改日期 修改方式 修改 部门 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 01
7、7 018 029 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 QC/RZQW 00162007 质量策划实施情况检查表 质量策划项目名称:执行部门:执行情况:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):检查人:日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人:日期:QC/RZQW00172007 信息联络处理单 部 门 记 录 人 时 间 信息摘要(如另附有书面资料、磁碟、光碟、声像制品、胶片等,请注明载体的名称和数量):处理意见:转发单位:内部 签名:外部 日期:处理结果及反馈意见:签名:日期:备注:QC/RZQW 001820
8、06 管理评审计划 评审目的 评审人员 评审范围 评审依据 评审时间 评审地点 评 审 内 容 各部门评审准备工作内容要求 拟制:审核:批准:日期:QC/RZQW00192007 管理评审报告 最高管理者 管理者代表 会议时间 地 点 参加人员 评审综述 改进、纠正和预防措施:拟制:审核:批准:日期:QC/RZQW 00202007 管理评审通知单 评审会议时间 评审会议地点 参加人员 评审内容要点:编制:审核:批准:时间:QC/RZQW00212007 员工培训计划 部 门 计划培训时间 培训内容 培训 方式 备 注 编制:审核:批准:日期:QC/RZQW 00222006 培训记录表 培训
9、时间:2007.6.22 培训教师:戴 川 培训地点:新材料车间会议室 培训方式:授 课 培训主题:公司安全管理制度、相关安全规定 参加培训人员签到 部 门 签 到 部 门 签 到 部 门 签 到 培训内容摘要:1、公司安全管理制度学习。2、国家安全管理法规。培训效果:1、使相关安全管理人员熟悉公司对安全管理的要求,明确了各自应承担的责任和义务。2、使相关管理人员熟悉国家安全管理的法律法规。QC/RZQW 00232007 培训申请单 申请部门 申请日期 申请部门负责人 培训对象 共 人 培训课题 申请原因:培 训 内 容 培训时间 培训方式 培训地点 培训人数 考核方式 培训部门负责人意见:
10、签名:日期:主管领导意见:签名:日期:最高管理者意见:签名:日期:QC/RZQW00242007 员工培训档案 部 门 姓名 性别 培训 时间 培训内容 培训地点 成绩 填 表 人:时 间:QC/RZQW 00252007 培训有效性评估表 主管部门 会议主持 会议时间 会议地点 培训实施的评估记录(包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间等):学员考核成绩评估记录(包括笔试、面试、现场提问、答辩等的评分或评级):学员实际工作能力、工作绩效评估记录(包括知识的掌握和运用能力、创新能力、工作效率等):评估结论:参加评估人员 工作单位 评估参加人员 工作单位 评估参加人员 工作单位 记录:批准:
11、日期:QC/RZQW 00262007 特殊岗位人员名单 序号 姓名 部门 性别 年龄 工 种 证件及编号 备 注 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 QC/RZQW00272007 设施定期维护保养记录 部 门 保养时间 维护保养人 维护保养周期 设施名称 维护保养内容 发现问题 处置及结果 验证人 说明:当维护保养性质为年度维护保养时,需经部门负责人签字确认。QC/RZQW
12、00282007 纠正和预防措施处理单 存在(潜在)不合格事实陈述:记录人:日期:原因分析:责任部门负责人:日期:拟采取的纠正(预防)措施:责任部门负责人:日期:管理者代表:日期:完成情况:责任部门负责人:日期:验证结果:验证部门:日期:QC/RZQW 00292007 不合格及纠正措施报告 被检查方 审核时间 不合格描述:不符合 ISO9001:2000 标准条款号:不符合质量管理体系文件号及条款号:不合格严重性判定:严重不合格 一般不合格 处理意见:天内给以纠正。审核员签名:确认与承诺:原因分析:纠正措施:被检查部门代表签名:日期:纠正措施验证情况:验证人:日期:QC/RZQW 00302
13、007 记录查阅审批表 查阅者 查阅日期 查阅地点 查阅者所在部门 记录表格编码及名称 查阅目的/原因:查阅者所在部门领导审批意见:签名:时间:查阅情况记录:文件管理员签名:时间:QC/RZQW00312007 设施购置申请单 设备名称 购置数量 型号(规格)价格预算 使用部门 到厂日期 主要技术参数(检测设备需注明精度要求):购置原因说明:申请人 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 QC/RZQW00322007 设施验收单 设备名称 数 量 型号(规格)价 格 生产厂家 到厂日期 主要技术参数(检测设备需注明精度):随机资料、附件及数量:设备安装调试情况:设备验收结论:备注:验收人 日
14、 期 使用人 日 期 QC/RZQW00332007 设备管理卡 设备名称 设备编号 型号/规格 验收日期 生产厂家 使用部门 放置地点 主要技术参数(检测设备需注明精度):随机附件及资料:检修情况记录:说明:对公司使用的重要的、大型的、高精度的设施、设备应登记进此表;一般设施、设备可登记在设备卡或设施档案中。记录人:日 期:QC/RZQW00342007 设施检修计划 序号 设备编号 设备名称 检修内容 检修时间 检修人 编制:批准:日期:QC/RZQW00352007 设施检修申请及维修记录表 设施名称 设施编号 型号规格 检修申请人 故障发生时间和现象:检修记录:检修人:时间:验收记录:
15、验收人:时间:备注:QC/RZQW00362007 设施报废单 设备编号 验收日期 设备名称 价 格 型号(规格)使用部门 报废原因:申请人:日期:审批意见:批准人:日期:备注:QC/RZQW00372007 设备卡 名 称 负 责 人 型 号 使用日期 功 率 出 产 厂 电 压 出厂日期 折旧年限 存放位置 设备编号 运行状况 设备卡 名 称 负 责 人 型 号 使用日期 功 率 出 产 厂 电 压 出厂日期 折旧年限 存放位置 设备编号 运行状况 设备卡 名 称 负 责 人 型 号 使用日期 功 率 出 产 厂 电 压 出厂日期 折旧年限 存放位置 设备编号 运行状况 QC/RZQW00
16、382007 QC/RZQW00382007 QC/RZQW00382007 设施档案 序号 编 号 设施名称 型号规格 使用部门 备注 编制:审核:日期:QC/RZQW00392007 采购计划 序 号 名 称 类别 型号、规格 数量 单价 备 注 合计 编制:审核:批准:日期:QC/RZQW00402007 临时采购申请表 申购部门:申购时间:序 号 名 称 类别 型号、规格 数量 单价 备 注 合计 编制:审核:批准:日期:QC/RZQW00412007 物资供方评审记录表 供方名称:地 址:联 系 人:电话传真:类 别:A 类、B 类 本单位主要的采购产品:供方简介及质量能力评价:采购
17、部评价人:日期:首次供货样品检测结果及结论:物资管理人:日期:小批量试用适用性结果及结论:使用部门签名:日期:评定结论(是否列入合格物资供方名录):主管领导签名:日期:QC/RZQW00422007 服务供方评审记录表 供方名称:地 址:联 系 人:电话传真:本单位需要的服务项目:供方简介及质量能力评价:采购部评价人:日期:服务质量及信誉调查结论:物流部负责人:日期:首次提供服务质量结果及结论:使用部门负责人签名:日期:评定结论(是否列入合格服务供方名录):主管领导签名:日期:QC/RZQW 00432007 物资供方业绩评定表 供方名称:地 址:供应产品:类 别:A 类、B 类 联 系 人:
18、电话、传真:进货物资质量控制方式:进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证();顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()质量得分(占 60%):(合格批次/到货总批次)60 质量评分:按期交货得分(占20%):(按时到货批次/到货总批次)20 交期评分:其他情况(占 20%),如包装质量、售后服务等:其他评分:总评分及处理建议:采购部负责人:日期:主管领导意见(总分100,低于 60 分或质量得分低于48 分时填此栏):签名:日期:QC/RZQW00442007 服务供方业绩评定表 服务供方名称:地 址:联 系 人:电话、传真:本单位需要的服务项目:服务质量控制方式:服务态
19、度();服务进度();本单位到服务供方现场验证();顾客到服务供方现场验证();顾客到本单位现场验证()服务质量得分(占60%):评分:按期完成服务得分(占20%):评分:服务价格及态度(占20%):评分:总评分及处理建议:负责人:日期:管理者代表意见(总分100,低于 60 分或质量得分低于48 分时填此栏):签名:日期:QC/RZQW00452007 合格物资供方名录 序号 供方名称 供方地址 提供产品 类别 首次列入日期 年度复 评结果 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 填写人:审核:批准:QC
20、/RZQW00462007 合格服务供方名录 序 号 供方名称 供方地址 提供服务项目 首次列入日期 年度复 评结果 001 002 003 004 005 006 007 008 010 011 012 013 014 015 016 017 填写人:审核:批准:QC/RZQW00472007 物资进货验证记录 类别 产品名称 型号(规格)数量 验证方法 验证结果 验证人:日期:QC/RZQW00482007 物资收发卡 仓库保管员:品 名 规格型号 入库 数量 时间 出库 数量 时间 领用人 QC/RZQW00492007 物资领料单 领料部门:品 名 规格型号 单 位 数 量 备 注 请
21、 领 实 发 领料人:发料人:日期:QC/RZQW00502007 合同评审表 初次评审 修订(原评审表号)顾客名称 信息来源 合同 标书或协议 合同编号 合同要求是否清晰准确:营销部:日期:产品价格要求的合理性:财务部:日期:评审相关人员工作能力:办公室:日期:评审物料供应能力:采购部:日期:评审生产提供能力:生产调度部:日期:评审工艺保证及质量检测能力:技术开发部:日期:评审结论:主管领导:日期:QC/RZQW00512007 合同登记表 序 号 合同名称 合同编号 客户名称 联系人 联系电话 备注 填写人:登记时间:QC/RZQW00522007 合同更改记录 更改合同名称 合同编号 更
22、改部门 更改人 更改日期 更改条款及原因:申请人:日期:更改前内容 更改后内容(可另附页)技术开发部意见:审查人:日期:审批意见:批准人:日期:QC/RZQW00532007 合同更改通知单 更改合同名称 合同编号 更改部门 更改页码 更改条款 更改状态 更改日期 更改内容:合同修改人:日期:合同更改发放记录 序号 发往部门 分发号 合同管理人 日期 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 发文人:QC/RZQW00542007 内校记录表 设备名称 设备编号 型号规格 测量范围 使用部门 精度要求 校准依据 校准所用设备、精度等
- 配套讲稿:
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