iso14001内审检查表.pdf
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1、 iso14001 内审检查表 受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规.审核日期:审核员:ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件查阅 现场检查 环境方针的制定 是否制定了文件化的环境方针 环境方针 环境方针是否经最高管理者批准 环境方针的内容 环境方针是否适合于组织活动、产品或服务 ;的性质、规模与环境影响 环境方针是否对持续改进和污染预防作出 承诺,对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺 环境方针是否提供了建立和评审环境目标 和指标的框架 环境方针的传达与管理-如何向全体员工传达的 受
2、审核部门:编制人/日期:(批准人/日期:审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期:审核员:(ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件查现场检 采取了哪些方式 询问员工,看员工是否了解环境方针为公众获得环境方针提供了何种方便 公众如何获得环境方针 环境方针是否得到实施 检查绩效测量结果,确认方针是否得到实 施 .环境方针的评审与修订 是否有定期评审环境方针的规定最高管理者是否定期评审过环境方针 !如何对环境方针进行修订 评审、修订的依据是什么 阅 查 是否建立了环境因素识别和评 有无环境因素识别和评价的程序¥环境因素 价的程序
3、 程序中是否包括环境因素识别和评价的要 求 是否对组织的活动、产品和服 是否按程序要求识别环境因素 务中的环境因素进行了识别 是否规定了识别的范围和对象?是否有环境因素的清单 ,受审部门的环境因素有哪些 有什么方法和怎样进行环境因 是否规定了识别环境因素的方案 /素的识别 方法是否适宜 识别环境因素时,收集了哪些原始资料 识别环境因素应把握的要点 是否考虑三种状态 是否考虑三种时态 是否考虑了环境因素的七种类型 是否考虑到可对其施加影响的相关方带来 。的环境因素 如何进行环境影响评价 。有无规定环境影响评价的方法、准则和步 骤¥有无重大环境因素清单 /评价结果是否合理对新项目和变化是否进行了环
4、境因素的补 充识别和评价 受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期:审核员:ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件查阅 现场检查 环境因素 如何对重大环境因素的控制进行策划 是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划 。对重大环境因素的控制措施有哪些 ;对潜在重大环境因素是否制定了应急准备 和响应措施 环境因素的住处能否及时更新 有无更新信息的规定 :是否按规定实施更新 在制定环境方针、目标和指标 、哪些重大环境因素列入目标和指标 时,是否考虑了重大环境因素 其他环境因
5、素如何控制 :是否建立并保持了识别、获得 程序是否规定了识别适合本公司的法规和 法律与其他要求 和更新法律与其他要求的程序 其他要求的方法 程序是否明确了获得法规的渠道 】程序中是否规定了收集、登录、保存的责任 ;单位和人员,是否规定了收集频次、途径、登录方法 该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪 及负责人#该程序是否规定了向员工和其他相关 方传达有关法规和其他要求方法和职 责 适用于本公司的法规和其 是否建立了法规和其他要求的清单有 他要 无 求有哪些 遗漏 受审部门适用的法规有哪些)受审部门适用的法规有哪些 受审核部门:(编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO14001、体系文件、适
6、用法律法规 审核日期:审核员:、ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件查阅 现场检查 法规信息是否及时变更 由谁负责 法律与其他要求 做得如何 如何向员工和其他相关方传达 法规信息如何进行内、外部沟通谁负责 法规和其他要求的信息 和需要了解法律法规和其他要求的员工面 谈,看其是否充分了解 员工是否意识到不遵守法规的后果%本组织的守法情况及守法证明 过去、现在有无违法 性文件 各项环境标准是否清楚有无违背情况 有无守法证明性文件,如新建、扩建项目和技术改造项目的环境影响评价报告、三同时验 收报告,污染物监测数据等 组织是否设定了环境目标和指 目
7、标是否形成文件 目标和指标 标?是否经领导批准 是否分解到有关的职能和层次 :设定目标和指标时应考虑的内 目标和指标的内容是否符合方针的要求 容 目标和指标的内容是否考虑了法规和其他 要求 目标和指标的内容是否考虑了重大环境因 ;素 ;目标和指标的内容是否考虑了员工和相关 ;方的观点 目标和指标是否体现了持续改进的承诺 是否明确规定了组织的组织结 是否有清晰的组织结构图 /组织结构和职责 构、职责、权限 相关职能部门或岗位的环境职责是否得到 规定并形成文件 受审部门的环境职责是什么 最高管理者的职责、权限 是否明确了最高管理者的各项职责 最高管理者是否指定了管理者代 。表、是否恰 当地明确了管
8、理者代表的职责和权限 管理者代表的职责权限 管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责 是否向最高管理者报告环境管理体系析运 .行情况 管理者的作用 管理者是否为实施、控制和改进环境管理体 .系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源提供资源的途径是否明 确 承担管理职责的人员,如何表明其对环境绩效持续改进的承诺 *管理者如何参与和支持环境活动&受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规(审核日期:审核员:ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法(检查结果记录 提问 文件查阅 现场检查 组织结构和职责 有关职
9、责、权限是如何传达到位的 各部门、各类人员的职责权限是如何传达的?各有关人员是否明确各自的职责权限 各类人员是否明确完成职责任务与实现环|境方针之间的关系 、是否确定了对环境影响很大的 对人中的能力要求,是否包括对教育、培训 培训、意识和能 各类人员的能力要求 :和经历的要求 力 是否对人员能力胜任与否进行了培训与考 核人员的安排是否满足要求 是否建立了确定培训需求和实施培训的程序(培训需求量如何确定的,是否考虑到职责、能力、文化程度以及面临的环境因素的 组织是否制定了实施培训的具 不同情况的要求 培训的对象是否包括所 体计划 有员工 、是否根据需要修订培训计划 组织是否根据培训需求制定了培训
10、计划 应接受培训的人员是否都经过 。有没有进行环境方针、目标和指标、意识、了 程序的培训有没有应急准备和响应要求,方 面的作用和职责的培训 对从事特殊工作的人员(包括可能具有生大环境影响岗位的人员)是否进行了培训并进行了资格认定 ;对内审员是否进行了培训 对临时工是否进行了培训$受审部门员工培训情况如何 受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期:审核员:ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件查阅 现场检查 是否有效实施培训程序和培训 上述重点内容的培训是否得以实施 培训、意识和能 计
11、划 :培训是否有记录 力 是否对培训的有效性进行了评 培训后是否考核¥价 以何种方式评价培训的有效性实际效果 培训记录的管理:如何 供方和承包方是否需要培训 培训的内容是什么&效果如何 培训的效果如何 对从事可能产生重大环境影响 可能产生重大环境影响的岗位有哪些是 的工作人员是否进行了培训,效 *否明确 果如何 这类岗位的人员是否都接受了适当培训|这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工 ;件 信息交流 是否制定了信息交流的程序 .组织是否有住处交流的程序程序中是否对住处交流的方式、内容作了规定 程序中是否规定了与相关方的信息交流 :外部人员获取环境方针的途径和方法是否 】可行是否方便 信息交流的
12、记录 涉及重大环境因素的外部信息有无适当处理和记录 是否保存有接收和答复员工意见建议的记 ;录 受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期:审核员:)ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件查阅 现场检查 信息交流 如何通报组织的环境方针和环境表现?是否同员工、周围居民进行过信息交流 通报组织的环境方针和环境表现的方式是 将环境管理体系审核和评审 什么 结果通报组织内有有关人员的 是否将环境管理体系审核和评审结果通报¥过程 组织内所有有关人员 异常、紧急情况下的信息如何 信息通报采取何种
13、方式异常、紧急信息如 交流 何通报 ;受审部门涉及到哪些信息交流 同外部相关方的信息交流!如何从环保局等单位获取有关环境信息 是否参加有关机构组织的环保活动 是否同供方和承包方交流环境信息|组织是否有文件环境管理体 与环境管理体系相关的文件有多少 环境管理体系文 系相关文件是否齐全文件是 与受审部门相关的文件有多少 件 书面形式还是电子形式 三同时报告、组织结构图等是否保存完好 电子形式文件的使用是否有效 环境管理体系文件是否覆盖了 环境管理手册的内容是否满足ISO 14001 标准中的要素并符合其要求要 的要求 素之间相互作用关系是否给予确 环境管理体系要素间的逻辑关系、文件的接#定及描述
14、口是否清楚 查询相关文件的途径、是否规定了查询相关文件的途径 文件是否便于查阅 受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期:审核员:ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 。文件查阅 现场检查 文件控制 制定的文件控制程序是否符合要求 程序内容是否完整,是否有可操作性程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查 找、修订、评审做出了规定 程序文件是否有效版本|外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例 是否规定了文件的保管办法.是否规定了适时和定期评审文件的有效 性 )是否规定了对环境的运行起
15、关键作用的岗 位都应得现行有效文件 是否规定了失效文件的处置、管理办法 文件的编写、批准、发布、保 所有文件是否字迹清楚?管、修订、评审情况 所有文件标识是否明确 】文件发布前是否得到授权人的批准所有文件是否均注明制定或修订日期 ;文件修改后是否重新批准¥识别文件现行修改状态的方法是什么是 否满足要求 (使用处是否都使用适用文件的有效版本 文件的查找是否方便 ;文件的保管是否有效 外来文件的控制#是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了 :规定 执行的如何$】受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核
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