费用报销单填写规范及票据粘贴要求.pdf
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1、1/5文档可自由编辑 费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明 在“报销人”处填写报销人姓名。在“报销部门”处填写所属的店名,公司名等。日期如实填写报销时的日期。“报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费(餐费
2、及其他的接待费用)、交通费(机票、车票、打车费等)、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。2/5文档可自由编辑“摘要”处填写详细支出用途。“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“500.00”,“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额 405.40 元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样:
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