2023年[采购人员差旅费]大学工作人员差旅费开支规定.docx
《2023年[采购人员差旅费]大学工作人员差旅费开支规定.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年[采购人员差旅费]大学工作人员差旅费开支规定.docx(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年采购人员差旅费大学工作人员差旅费开支规定 第一条为了保证出差人员工作与生活的需要,根据上级有关文件精神,制定本规定。 第二条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准: 类别项目 等级 职务标准火车轮船飞机其它交通工具住宿费标准 一类校领导按实报销二等经济按实报销按实报销 二类正高职称人员按实报销二等经济按实报销省内120元 省外150元 三类其余人员按实报销 (软席除外)三等经济按实报销省内120元 省外150元 注:其他交通工具不包括出租小汽车。 第三条住宿费开支办法 (一)除校领导外,出差住宿费(同一次出差可按平均每天住宿费计算)在规定的限额标准内凭据按实报销。实际住宿费超过规定的限
2、额标准部分,个人自负30。 (二)出差人员无住宿费收据的,一律不予报销住宿费。 第四条交通费开支办法 (一)乘坐火车,从晚上八时至次日清晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购同席卧铺票。 (二)校领导出差,因工作需要,随行一人可乘坐与校领导同种同等级交通工具。 (三)出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急确需乘坐飞机的,必须事先填写乘机审批单,经所在部门(单位)负责人签字同意。财务部门凭批准的乘机审批单连同机票办理报销。 第五条杂费(包括市内交通费及通讯费)开支标准 (一)工作人员出差的杂费开支在每人每天15元的最高限额内凭据报销。经批准乘坐飞机
3、的,往返机场的交通费可在以上限额之外再凭据按实报销。 (二)工作人员到外地实(见)习、挂职锻炼及支援工作期间,不实行杂费报销办法。 (三)杂费可含出租车费,按出差自然天数计算报销。 (四)确需乘坐出租车的,经单位(部门)领导批准可按实报销,但不再报销杂费。 第六条出差人员的伙食补助费 (一)工作人员出差的伙食补助费,按自然天数计算,每人每天补助标准为25元。 (二)工作人员到外地实(见)习、挂职锻炼及支援工作期间,伙食费每人每天8元,休息日不算。 (四)参加本系统和其它有关部门举办的短期(3个月以内)培训班,培训学习期间每人每天伙食补助标准为10元;培训时间在3个月以上的,超过3个月的期间,伙
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购人员差旅费 2023 采购 人员 差旅费 大学 工作人员 开支 规定
限制150内