生产计划管控表单.pdf
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1、 1:订单评审表 客户单号:公司评审日期:年 月 日 客户名称 客户下单日期:年 月 日 订单数量 客户要货日期:年 月 日 首次量产(样品承认:是 否)再次量产(工程变更:是 否)参评部门 评审意见 业务部 跟单部(1)订单信息是否完善:(2)客户特殊要求是否明确:(3)客供物料回厂时间:签名确认:研发部(1)图纸完成时间:(2)包材尺寸和包装方式提供时间:BOM 表提供时间:(3)新产品资料准备时间:(BOM 表.图纸、模板、刀具、夹装、首样)签名确认:采购部 板材回厂时间:配件回厂时间:包材回厂时间:外购件回厂时间:其他 签名确认:品管部 品质要求:是否有检验标准:工艺图纸包装方式是否已
2、确定:员工作业操作动作注意事项:根据以往经验将会有什么品质异常:生产流程:生产部 板式车间生产时 涂装车间生产时 饰面车间生产时 总装车间生产时 木工车间生产时 实木车间生产时 瓶颈工序:计划物控 部 物料需求计划完成时间:确认生产上线时间:确认交期:型号 数量 入库/装柜 型号 数量 入库/装柜 签名确认:业务/跟单审核判定 接受;不接受;待定(请说明原因):签名确认 主生产计划表 车间进度表 周出货计划 下单日期 客户 类别 单号 型号 订单数量 订单余数 计划出货日期 出货计划排查表(部分)物料日排查表 工序滚动日计划 序号 下单日期 客户 类别 单号 型号 订单数量(套)部件名称 计划
3、数量 实际完成数量 计划达成率 备注 6 日 7 日 8 日 标准(1)此表由计划物控部在每天 16:30 按时送至各车间,由车间主任下发给各班组(2)各车间领班根据当天生产情况填写实际完成数量(如所生产的产品不在车间生产工序日计划表内,车间领班必须详细填写计划外生产的产品明细)(3)此表由车间领班在每天 8:30 分前上交车间主任,车间主任审核签名后在 9:00 前交计划物控部(4)此表填写必须工整、规范,字迹清晰,所要填写的内容不得有空白 制约(1)车间主任对车间领班是否按规定上交、填写车间生产工序日计划表进行检查(2)计划物控部对车间主任是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查(3)车间
4、主任对计划物控部是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查 责任(1)各责任人未按时填写及上交生产计划报表,乐捐 5 元/次(2)各责任人如存在漏填,乐捐 2 元/每空 下单日期 客户 类别 客户P/O 生产批号 型号 订单数量 订单 余数 交期 重排周出货计划 面车间(5 天)开工 时间 完成 时间 生产 余数 序号 下单日期 客户 类别 单号 型号 订单数量(套)订单余数 交期 部件名称 单位 封边 合 计 开工时间 完成时间 生产余数 下单 日期 客户 类别 单号 型号 订单数量 剩余数量 单位 出货日期 仓库 欠数 总装欠数 备注 针对问题 4:车间清尾日计划 车间:车间 班组:计划日期
5、:序号 下单 日期 客户 类别 单号 型号 订单数量 部件 名称 计划数量 实际完成数量 计划 达成率 备注 7 日 4 标准(1)此表由计划物控部在每天 16:30 按时下发至各车间,由车间主任下发给各班组(2)各车间领班根据当天生产情况填写实际完成数量,如所生产的产品不在车间生产工序日计划表内,车间领班必须详细填写计划外生产的产品明细(3)此表由车间领班在每天 8:30 分前上交车间主任,车间主任审核签字后在 9:00 前交计划物控部(4)此表填写必须工整、规范,字迹清晰,所要填写的内容不得有空白 制约(1)车间主任对车间领班是否按规定上交、填写车间生产工序日计划表进行检查(2)计划物控部
6、对车间主任是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查(3)车间主任对计划物控部是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查 责任(1)各责任人未按时填写及上交生产计划报表,乐捐 5 元/次(2)各责任人如存在漏填,乐捐 2 元/每空 制表:审核:车间确认:针对问题 1:产品标识票 产品标识票 生产批号:下工序名称:(流入工序名称)产品型号:数量(PCS):本工序名称:生产日期:部件名称:本工序责任人 品管确认:针对问题 2:工序交接单 流水编号(NO):交接日期:序号 生产 批号 产品 型号 部件 名称 交接 数量 交接人 接收人 接收 时间 品管员 备注 标准:(1)此表由各交接车间的物料员与接收
7、部门文员、组长、主管填写,交接日期、数量及签名确认 (2)此单不允许随意修改,有修改的地方需双方签字(3)此单一式三联,由交接双方在交接时当即签名确认,交接部门收回第一联白联,接收部门留存第二联红联,第三联黄联交财务,交接部门主管审核后交部门文员处存档 制约:由部门/班组/交接双方相互监督检查,稽核部门不定时作抽查 责任:每漏填错填一项者,乐捐 2 元/次,如有不执行者,主管及以上级发现一次,将对责任人予以双倍处罚 工序与 工序物料交接单 流水编号(NO):交接日期:序号 生产 批号 产品 型号 部件 名称 交接 数量 交接人 接收人 接收 时间 品管员 备注 标准:(1)此表由各交接车间的物
8、料员与接收部门文员、组长、主管填写,交接日期、数量及签名确认 (2)此单不允许随意修改,有修改的地方需双方签字 (3)此单一式三联,由交接双方在交接时当即签名确认,交接部门收回第一联白联,接收部门留存第二联红联,第三联黄联交财务,交接部门主管审核后交部门文员处存档 制约:由部门/班组/交接双方相互监督检查,稽核部门不定时作抽查 责任:每漏填错填一项者,乐捐 2 元/次,如有不执行者,主管及以上级发现一次,将对责任人予以双倍处罚 车间 车间交接表 针对问题 3:车间整体生产进度看板。产品名称 部件 名称 单套数量 生产数量 交接日期 交接数量 接收人签名 品管员 交接日期 交接数量 接收人签名
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