学院修缮工程项目审计实施办法.docx
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1、学院修缮工程项目审计实施办法第一章总则第一条为规范我校修缮工程项目审计工作,提高审计 工作质量,促进学校资金的合理和有效使用,根据审计法、 内部审计条例、政府投资建设项目审计条例、教 育系统内部审计工作规定等相关规定,制定本办法。第二条本办法所称修缮工程是指:在学校已竣工交付 使用的建筑物、构筑物上进行土建、项目更新改变、设备保 养、维修、更换、装饰、装修、加固等施工作业,以恢复、 改善使用功能,延长房屋使用年限的工程。第三条 本办法所称修缮工程项目审计,是指审计处在 校长领导下,依据有关法律法规和制度规范,对修缮工程项 目各阶段业务管理活动的合法性、适当性、有效性所进行的 确认和评价活动。第
2、四条 审计处根据重要性和成本效益原则,结合学校 实际情况和内部审计资源状况,进行工程项目全过程跟踪审 计或工程项目竣工结算审计。第五条 修缮工程项目审计应遵循以下原则和方法:(一)事前审计、事中审计和事后审计相结合;(二)技术经济审查与审计控制和审计评价相结合;(三)以促进控制工程造价和规范工程管理为重点,并充分关注造价、工期、质量三者关系;第二章审计范围第六条工程预算按以下权限划分审计范围:工程预算项目,预算五万元至十万元的项目,由工程管 理部门进行审核,审计处抽查;预算十万元(含十万元)以上的项目,工程管理部门审 核后,审计处组织审计,报分管工程的校领导审核同意后实 施。第七条工程结算按以
3、下权限划分审计范围:工程结算项目,工程造价一万元以下的项目,由工程管 理部门审核后结算,审计处抽查;工程造价一万元以上(含一万元)至十万的项目,经工 程管理部门初审,审计处审计,报分管工程的校领导审核同 意后结算;工程造价十万元以上的项目,经工程管理部门初审,审 计处审计,报分管工程和分管审计的校领导审核同意后结算;对于审计难度大,任务重,现有审计人员因专业配备不 齐、审计力量不足等原因而无法独立或按期完成的审计项目, 按照学院委托社会中介机构审计管理暂行办法规定进行 委托审计,审计处复核。第三章审计内容和程序第八条审计主要内容:(一)工程项目开工前立项审批手续是否完备,是否合 法、合规,资金
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