机械制造有限公司规章制度( 61页).docx
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1、潞安新疆煤化工(集团)机械制造有限公司规章制度(试行)2008年6月22日4、工作人员外出参加会议,会议期间的生活费、住宿费凭主办单位实际收取的票据报销,若主办单位义务承办,公司不发给生活费、住宿费。本规定从发文之日起执行。潞新机械公司计划指标控制管理办法1、本计划指标是在经过项目定额测算包括土建、厂房、设备等部分招投标 工作结束后,经公司经理会研究确定。2、计划指标实行统筹管理、责任到人的原则。总经理对计划指标总负责、 宏观调控。3、计划指标的第一、三、四、六项由周凌副总经理负责。4、计划指标的第五项由陶建芳副总经理负责。5、计划指标的第二、八项由周凌、陶建芳副总经理负责。6、计划指标的第七
2、项由范文斌财务主管负责。7、财务部负责计划指标的监督和考核。8、计划指标一经确定,必需严格执行。如因特殊情况,计划指标确需调整,需 通过公司经理会研究确定。因管理不到位,没按程序办理,出现超指标情 况,对责任人处500-1000元罚款,并通报批评。9、公司各部门应严格按计划执行,确保我们的工程项目能够按计划、有步骤地往前推进,取得投资最优化,建设高效化的效果。为了工程决算准确、合理、及时完成,确保各项工程决算符合规定及工 作程序,并做到决算资料完整,特制定本办法。一、适用范围:公司建设期所有工程决算。二、决算所需资料:1、工程决算人员应审查决算资料是否完整,是否具备决算条件;2、所有工程决算必
3、须提供以下资料:工程建设有关合同、设计图纸、 设计变更、工程量变更通知书及批准文件并经分管经理签字认可、决算书、 政府调差文件、开工报告、工程监理报告、竣工验收证、竣工报告等有关 决算资料。三、决算程序:1、负责工程决算人员应提前着手准备工程决算事宜,组织有关单位召开 工程决算会,并明确要求工程决算应注意事项及质量、时间等要求,确保各项 工程决算及时、准确完成。2、工程决算资料准备齐全后,工程决算人员要认真仔细的对决算工程量 的计算、定额的套用与换算、费用和费率的计取是否准确合理;设计变更、 工程项目及单位工程增减内容是否合理;材料设备购价是否按设计要求提 供等;工程决算人员要严格按合同要求控
4、制工程进度款,力求做到预算不超 概算、决算不超预算、整个决算不超计划的原则。3、经工程决算人员认真审核后,上报分管付总经理审查、总经理签字认可后,方可将决算资料存档。4、施工单位根据审核批准后的决算书开出工程发票,经有关人签批后报财务部门作为付款依据。5、财务部门审核决算,在扣除相关费用、预付款、留足质保金后,将剩 余工程款支付。四、包干工程的决算:除严格执行以上决算程序外,应重点确保总费用不超合同,整个工程所 用材料、工程质量符合设计图纸标准及合同约定要求。五、设备决算:严格按设备验收管理办法的要求执行。六、保证措施:1、单位领导高度重视,各有关部门通力合作,把决算工作当作当前头等 大事来抓
5、。2、工程决算部门要高度重视工程决算工作,提前组织有关施工单位召开 会议,把有关要求和注意事项安排下去,力求使各项工作有条不紊按程序开 展。3、力求使各项工程决算文件资料完整、齐全、程序合法有效、符合国家有关法规制度的规定。款项支付暂行管理办法一、付款的基本要求:公司发生的每一项经济业务,原则上必须有国家税务局监制的增值税专 用发票或普通发票,或者行政事业单位出据的财政局监制的专用收据(500() 元以上的工程设备项目同时必须具有合同或契约书),其他收据和空白票据, 财务部门一律不作为报销根据。二、零星费用的付款程序:零星费用的报销须经直接经办人认真填写费用报销单;发票内容必须 真实、数字准确
6、、项目完整,经财务部门负责人审核、总经理签批后,财务部 门方可作为报销根据。三、办公用品的付款程序:购买办公用品在办理付款手续时,同时还应有材料验收证,有经办人、保 管人员的签字盖章,经财务部门负责人审核无误、总经理签批后,财务部门方 可作为报销根据。四、咨询性业务的付款程序:对咨询性、评估性等业务咨询项目签订合同后,原则上应在受托方出据 业务报告书、经项目负责人审核认可、总经理签批后,财务部门方可付款。 此类业务原则上不预付款。五、大型设备的付款程序:1、对大型设备的购买,在合同中应明确约定留取不低于设备总价款10%的质量保证金。2、设备到货后,经公司生产部门验收合格、部门负责人签字认可、总
7、经 理签批后,财务部门方可付款。原则上不预付款。3、特殊情况按双方在合同中的约定执行(但预付款不准超过设备总价 的30%),部门负责人要对设备的质量把关。4、质量保证金在质保期满后,经生产部门人员验收无任何质量问题、部 门负责人审核认可、总经理签批后财务部门方可付款。六、在建工程项目的付款程序:1、公司对设计、土建等大的工程项目,按合同约定,在承包方提交履约 保证金或银行履约保函后方可向施工单位提供不高于履约保证金数额的工 程预付款。项目负责人应对工程预付款严格把关,并签字认可;总经理签批 后,财务部门方可支付工程预付款。2、工程开工后,逐月按工程进度支付工程进度款。按规定工程进度款每 月支付
8、一次,施工单位应在次月10日前出据工程进度预算书,工程预算人员、 项目负责人应对工程进度的准确性把关。并按适当比例根据实际情况逐月 在工程进度中扣减工程预付款。3、办理付款时.,项目负责人及工程部门验收人员要认真负责把关,在确 认工程预算书编写真实、工程量准确、工程质量合格后,方可批准预算书。 施工单位按批准的工程进度预算书出据工程发票,经总经理签批后,财务部 门按合同规定方可支付工程进度款。4、工程项目完工后,施工单位要编写工程决算书、经公司工程部门验收 合格;出据工程竣工报告书、开出工程发票。根据合同的约定在留有不低 于工程总价款10%的质量保证金,经总经理签批后,财务部门方可支付剩余 工
9、程款。5、质量保证金在质保期满后,经工程部门人员验收无任何质量问题、项 目负责人审核认可、总经理签批后,财务部门方可支付。七、其他付款程序:1、其他付款程序,严格按国家有关财经法规要求执行。2、此管理办法从二00八年元月一日起执行,如在执行过程中有不可预 知的情况,将随时加以补充完善。业务招待费管理办法为了加强经费管理,避免铺张浪费,发扬勤俭节约的风气,明确反映公司 一业务招待费的使用情况和严格控制业务招待费支出,特制定本制度。一、业务招待费的使用原则:1、业务招待费使用要符合集团公司廉政建设的有关规定。2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律的有关规定。3、业务招待费使用必须对促进公司的
10、安全生产、经济合作、企业形 象、企业管理起到积极的作用。二、业务招待费的使用范围:1、上级主管部门、政府部门的检查指导工作。2、兄弟单位的参观、交流。3、大型客户的业务招待。4、本公司职工的加班就餐。5、其他临时性、应急性的业务招待。三、业务招待费的管理:财务部门是业务招待费的管理部门,并根据年初核定的计划指标严格 控制使用。四、业务招待费的使用标准和申请程序:1、申请程序:由经办人员向分管领导提出申请,到办公室领取派餐单,经总经理批准。派餐单必须标明招待事由、陪餐人员、招待标准,无派餐单财务部门 原则上不予结算。2、招待标准:(1)招待上级单位和政府部门的领导,原则上控制在500-100()
11、元标 准。(2)招待其他业务人员原则上控制在300-500元标准。(3)加班就餐原则上每人20元标准。五、其他规定:1、各部门应严格按就餐标准执行,凡超过标准的不予报销。2、凡没有按规定办理申请就餐手续的业务招待,财务不予报销。3、业务招待应严格控制陪餐人数。六、本制度从下发之日起执行。会议制度1、月会议由徐总主持,每月25号召开,如有特殊原因,另行通知。2、周会议由周总主持,每星期一上午10: 00准时召开,如有特殊原因, 另行通知。3、参加会议人员不准迟到、早退,违者视情节轻重一次罚款2()1()()元。4、有特殊情况不能参加会议者要提前向领导请假,无故不参加者,罚款 100 元。5、会议
12、期间,不准大声喧哗、交头接耳,不得无故打断领导讲话,违者一 次罚款20元。6、会议期间,应关闭手机或打在转动上,不准在会场接听手机,违者一次 罚款20元。7、要严守会议秘密内容,不准外泄,违者视情节轻重,另行处理;8、月、周会议要有会议记录,记录内容要完整、准确,必要时应出会议 纪要。9、本制度自下发之日起开始执行。发票管理制度1公司财务管理制度2差旅费报销(暂行)管理办法6潞新机械公司计划指标控制管理办法11决算管理办法12款项支付暂行管理办法14业务招待费管理办法17会议制度19劳动纪律管理制度20新设备到货入厂验收管理制度23合同签订管理办法26授权(委托)管理办法(试行)30实习员工管
13、理制度及考核办法32材料采购管理制度34办公用品管理制度38车辆管理规定4147材料代销程序管理办法劳动纪律管理制度为保证潞新机械公司的各项工作正常进行,激励职工的敬业精神,树立 良好的工作作风,严肃工作纪律,特制订本制度:1、作息时间:冬季:上午:10: 0014: 00下午:15: 3019: 30夏季:上午:09: 3013: 30下午:16: 0020: 002、公司、部门、车间确定专人做好员工考勤,真实记录,如发现弄虚作 假,将对部门及车间负责人处以50元的罚款。各部门、车间负责人每日上 班实行签到制,代签或没签到者一次罚款10元。3、公司员工严格执行公司作息时间,凡迟到一次罚款5元
14、,早退一次罚 款5元,当月累计考核。车间、部门负责人不得对本部门、车间违反劳动纪 律者进行包庇,如发现对车间、部门负责人处以50元罚款,并在全公司通报 批评。4、公司所有员工病、事假必须办理请假手续,并经领导批准方可生效, 所有请假条附在各部门考勤表上。4. 1病假:病假必须有州、市医院的证明,无医院证明的均按事假处理。4.2 事假:必须本人亲自办理请假条,写明请假时间、请假原因、请假人等内容,3 天以内无当日薪水,3天以上10天以内无当日薪水及当月奖金,全年出勤率 达不到85%无年终一切奖励。4.3 产假、工伤考核遵照潞新集团公司的规定执行。5、有下列情形之一者,按旷工处理:(1)事先未以书
15、面形式请假、无故缺勤的。(2)各种假期已满,未办理续假手续或虽然申请续假,但未经相关负责 人批准的。(3)未经相关负责人同意,工作时间擅自离岗30分钟以上,按旷工半 天计算,擅自离岗2小时以上按旷工一天计算。旷工考核:(1)旷工一天扣罚当事人3天薪水,依次累计二(2)有旷工记录的员工及所在部门、车间年终均不得参加先进评选。6、工伤假:员工在工作期间因公负伤或致残,出具医院证明,经公司确认批准后, 假期为工伤假,工伤假薪水按潞新集团公司有关规定执行。7、假期审批权限:(1)员工请假1-2天(含2天)由部门、车间负责人审批,2天以上5 天以下由分管经理批准,5天以上者由总经理批准。(2)部门、车间
16、负责人请假2天内由分管经理批准,3天以上者由总经 理批准,同时按规定办理工作委托(授权)书。一般管理人员请假由部门负 责人安排好工作委托事项。8、工作时间从事与生产、本职工作无关的活动经发现对当事人罚款20元/次,对部门及车间负责人罚款50元/次。8.1有下列情形之一者予以除名:(1)拒不服从部门、车间工作分配者;(2)在公司内聚众赌博;(3)故意损坏公司公物;(4)聚众闹事妨碍正常工作秩序;(5)违反劳动合同或公司管理规定,情节严重者;(6)违反各种安全制度导致重大人身或设备事故者;(7)连续旷工15天或一年内累计旷工30天以上者;(8)被公、检、法部门拘留、劳教、判刑处理者。9、本制度从下
17、发之日起执行。新设备到货入厂验收管理制度为加强公司设备前期管理工作,理顺验收管理程序,把握好新设备管理 的第一关,及时、准确、严格、细致地验收新设备,做好设备第一手资料的 收集,避免设备的丢失和及时准确反馈新设备的量、质、价等信息,保证今 后设备正常安装使用,使新设备验收工作正规化、系统化、制度化,特制定 本办法。一、适用范围:本制度适用于新购设备入厂入库前的量、质、价验收工作的组织、控 制。二、成立设备验收组织机构:组长:靳传英成 员:冯爱荣、李钦华、玉素甫、朱彦杰、王军、设备厂商代表三、工作职责划分:1)组长(靳传英):全面负责组织、指挥和协调设备验收工作。2)档案部门(冯爱荣):负责产品
18、合格证、图纸、说明书及其它相关资料的 收集与分类存档工作。负责提供设备合同的复印件,协助使用部门按照装箱 单对设备主机、附件进行数量清点。3)使用部门(李钦华):负责根据设备的性能技术要求和工艺要求查看设备 的外观及设备出厂产品的质量情况。4)机电部门(朱彦杰):负责根据设备的性能技术要求和工艺要求查看设备 的外观、质量、数量及性能技术参数是否符合合同要求,重点检查机械与电 气性能。填写入库验收单一式四份,负责各验收部门的签字办理工作,并分 别交机电部门、使用部门各一份存档,交财务部门两份存档。如果发现设备 存在缺陷或缺件情况,应及时以质量反馈单形式反馈给生产厂家或供货厂 商,最终拿出处理结果
19、,并将验收结果存档备查。及时建立设备登记台帐。5)财务部门(王军):负责按照合同核实设备价格,对设备进行合理付款, 建立固定资产帐目。严格把关,对验收不合格、没有验收的设备不准办理入 库手续并不得付款。6)设备厂商代表:负责对各验收技术参数、资料的调整、提供,现场验收工 作的配合指导以及操作人员的技术培训。四、验收程序规定:1)新设备从厂家提回公司库房两日后,应由组长牵头,负责提前预约财务部 门、档案部门、使用部门和机电部门的有关管理人员一同进行新设备的 验收。2)验收新设备时,各部门应通力合作,各自按照分管职责及合同、契约、装 箱单等认真对实物进行检查盘点,最后经确定无误后方可填写入库验收
20、单(按表格内容要填写齐全)。凡参加验收的人员均应在入库验收单签 字(或印章),以便明确责任。3)验收内容主要包括:a)设备外观质量、价格和组成部件的数量;b)设备的随机配件(部件)、质量、数量与合同契约、装箱单是否一致;c)设备的随机工具及数量;d)设备的随机文件资料:应包括说明书、图纸、产品合格证、防爆设备还 应有防爆合格证和煤安标志证。检查技术资料是否齐全和份数。e)有关设备的其它附件;4)验收签字程序:在设备验收单验收部门栏中依次填写。五、验收工作考核:1)各相关部门没有遵照本制度规定程序开展工作,一次性处罚部门负责人 200 元。2)各相关部门未按照信息传递渠道及时间规定,及时向有关领
21、导、部门传 递信息,造成验收工作中出现问题或发生责任不清扯皮问题,经核实后处罚 责任部门领导200元。3)设备验收过程中,验收人员必须严格按照设备性能参数、技术要求等进 行验收,对于设备验收不负责或没有进行设备性能了解就签字认可的,处罚 验收签字人200元。4)如不合格的设备验收入库或付款,则对有关责任人给予200300元的经 济处罚,如不能退货造成损失的,视损失情况处以500元以上罚款。六、本制度解释权归属潞新机械公司。七、本制度自下发之日起实施执行。潞新机械公司合同签订管理办法1、通用管理办法:本办法适用于机械公司对外销售,原材料采购、机 电配件采购、生产设备的采购、基建工程、技术转让等合
22、同的签定,覆盖的 部门有销售公司、提供公司、生产部、技术部、企管部或经总经理临时授 权的部门。1.1 合同签定程序:1.1.1 严格执行中华人民共和国合同法。1. 1. 2合同签定之前,必须由双方签定技术契约,技术契约由双方业务 人员及技术人员参加。1. 1.3技术契约包括以下内容;所定产品的性能、规格、型号、技术参数、精度要求。所定产品执行的国家或行业标准。所定产品的质保期、保修内容。顾客或我公司提出的特殊要求。所定产品的图纸、图法、说明书、国家对所定产品的法律、法规及有 关规定。明示或暗示的有关部分。售后服务检验方式1.1. 4签定商务合同,技术契约签完之后,进行商务合同的签定之前,进 行
23、报价,价值超过10万元以上的必须进行合同评审,评审通过之后签定商务 合同。1. 1. 5合同评审办法1.1. 5.1销售合同由销售公司组织提供公司、生产部、质管部、企管部、 市场部、技术中心参加。1.1. 5. 2原材料、机电配件由提供公司组织、生产部、企管部、销售公 司、市场部、技术中心、质管部参加。1.1. 5. 3设备采购合同评审由企管部组织,生产部、使用单位、质管部 参加。1.1. 5. 4基建合同评审由生产部组织,使用单位、质管部参加。1.1. 5. 5技术转让合同评审由技术中心组织,使用单位参加。1.1. 5. 6合同评审之后,填写合同评审表,并由评审人员签定,报厂签字 批准。合同
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