财务个人工作总结报告(精选3篇).docx
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1、财务个人工作总结报告财务个人工作总结报告(精选3篇)财务个人工作总结报告 篇1200_年是_公司发展史上的关键一年,在_集团的英明决策及正确领导下,彻底淘汰了落后的_生产线,_生产线正式投入生产,年度财务工作报告。全体员工在公司党政班子的带领下,团结一致,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的_精神,以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标,进一步转变观念,抓管理,降成本,克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响,不断完善经济责任制和岗位星级管理,苦练内功,在各种原燃材料价格大幅上涨,市场竞争日益残酷的情况下,仍取得了骄人的成绩,各项指标再创历史新高。全年产销首次突破100万吨大关,实现税利_.89
2、万元(含_公司),公司综合实力进一步增强,为企业下一步的发展打上了坚实的基矗200_年,公司生产_.52吨,比上年增加214505.5吨,增长26.29%;销售_.52吨,比上年增加207310.70吨,增长25.34%;全年完成销售收入_.14万元,比上年同期增加15583.61万元,增长28.09%;实现利税_.89万元(含高翔公司),比上年减少782.54万元,降低11.46%。(一)费用完成情况1、200_年_单位制造成本_.18元,比上年增加29.28元,提高17.44%。成本上升的主要原因:a、_平均单价459.89元,比去年同期上升165.99元,升幅达56.48%,使每吨_成本
3、上升22.84元;b、_单位电耗104.40度,比去年同期上升7.22度,使每吨_成本上升3.32元;c、_单位电价0.46元,比去年同期上升0.03元,使每吨_成本上升3.13元。分步及各品种_单位成本完成情况如下:(1)_:35.52元,同比上升3.57元,上升11.17%;(2)_:189.28元,同比上升30.59元,上升19.27%;(3)_:172.96元,同比上升15.89元,上升10.12%;(4)_:171.38元,同比上升23.46元,上升15.86%;(5)_:205.62元,同比上升30.59元,上升17.48%。第一范文网,全国公务员共同天地2、销售费用:全年发生_.
4、53万元,同比下降58.81万元,下降10.48%;吨_销售费用6.63元,同比下降0.23元,下降3.35%。3、管理费用:全年发生_.83万元,同比增加_.31万元,上升5.44%;吨_管理费用46.92元,同比增加5.72元,上升_.88%,主要是支付给_公司的租赁费。4、财务费用:全年发生_.49万元,同比增加_.23万元,上升23.35%;吨_财务费用6.01元,同比增加_.50元,上升_.26%。(二)利润完成情况200_年度公司实现利润_.99万元(含_公司_.99万元),同比减少928.20万元,降低_.44%,利润减少的主要原因:1、_平均单价比去年同期上升_.99元,影响利
5、润1729.78万元;2、_上升,影响利润251.44万元;3、_,影响利润121.35万元.综上述因素,扣除_单价、销量等增利因素,全年实现利润_.99万元,工作报告年度财务工作报告。(三)税金完成情况200_年应交税金(增值税、营业税、城建税及教育附加费)2236.92万元(含_公司),同比增加_.65万元,增长_.96%,全年实际上交税金_.80万元,企业增值税平均税负率为_.74%。(四)资产、负债及权益情况1、200_年末资产总计_.83万元,同比增加_.15万元,增长6.53%。1)流动资产年末合计_.45万元,同比增加_.75万元;2)长期投资年末合计_.05万元,同比减少_.0
6、0万元;3)固定资产年末合计_.33万元,同比增加_.40万元。2、200_年末负债总计_.61万元,同比增加_.23万元,增长8.06%。1)流动负债年末合计_.61万元,同比 增加_.23万元;2)长期负债年末合计_.00万元,同比减少_.00万元。3、200_年末所有者权益总计_.22万元,同比增长_.92万元,增长2.86%。(五)职工福利费支出情况200_年全年计提职工福利费_.99元,同比降低_.75元,降低2.94%。各项福利费支出_.90元,同比降低_.70元,下降11.63%。其中:1、职工医药费支出_.00元,同比降低_.50元,下降_.74%;2、独生子女费支出_.60元
7、,同比增加_.60元,增加92.33%;3、煤气补贴支出_.00元,同比降低_.10元,下降5.12%;4、其它支出:_.30元,同比增加_.30元,增加69.12%。(六)财务评价指标1、资产负债率:_.49%,同比上升1.02%;2、流动比率:_.69%,同比上升4.17%;3、速动比率:_.91%,同比上升0.69%;4、存货周转率:_%,同比上升309.91%;5、应收帐款周围率:_%,同比上升313.77%;6、资本金利润率:_.13%,同比下降22.94%;7、成本费用利润率:_.23%,同比下降6.44%;8、销售利润税率:_.47%,同比下降7.15%。二、200_年度财务预算
8、200_年,国家继续加强宏观调控,困难与机遇并存。面对日趋激烈的市场竞争环境,我们要继续以中央精神为指南,认真贯彻集团公司的各项战略意图,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的_精神,科技创新,开源挖潜,居危思进,从俭从紧,进一步转变观念,以改革求发展,以科技创效益,继续实行经济责任制,岗位星级管理等一系列行之有效的管理办法。实施目标标杆管理,加快各类人才培养。在确保完成200_年生产、经营目标的同时,争取早日建成_,靠新促强,在集团公司的正确领导下,通过全体员工的共同努力,我们有信心、有能力完成全年的生产、经营目标:产销完成_万吨,实现利税_万元。根据公司今年的工作方针和工作目标,结合去年完成的实
9、绩及今年的市场预测,我们对各项指标进行了逐一分解、落实,实事求是地安排了今年的财务预算。(一)成本费用预算200_年计划生产$万吨,水泥平均单位制造成本预算为_.93元,要求比上年实际降低_.25元。1、分步及各品种_单位成本预算。(1)_:单位成本_.12元,要求比上年实际降低1.40元;(2)_:单位成本_.84元,要求比上年实际降低9.44元;其中:_单位成本_.35元;_单位成本_.37元。(3)_:单位成本_.95元,要求比上年实际降低_01元;(4)_:单位成本_.61元,要求比上年实际降低20.01元。2、产品销售费用:全年预算_万元。3、管理费用: 全年预算_万元。4、财务费用
10、:全年预算_万元。(二)利润及税金预算第一范文网,全国公务员共同天地1、200_年计划销售_万吨,全年_平均单位售价预算为_.43元,全年实现销售收入预算为_万元,实现利润总额预算为_万元。2、税金(含增值税、营业税、城建税和教育附加费)全年预算完成_万元。3、全年利税合计预算完成_万元。各位代表:200_年的奋斗目标已经明确,应当看到,这个目标是本着实事求是的原则,结合200_年的生产、经营实绩,针对200_年市场出现的严峻形势和集团公司要求完成的效益目标,通过认真的分析,科学的测算而制订的。在新的一年里,我们要加大改革力度,内抓管理,外拓市场,在预算的执行过程中,开源挖潜,从俭从紧,严格控
11、制_成本,努力降低原、燃材料采购成本,充分调动营销人员工作积极性,降低应收帐款,促进资金回笼,从严控制各项费用开支,抓营销、拓市尝抓管理、促效益,全体员工团结一致,统一思想,积极发挥主人翁精神,参与企业生产经营管理,总结经验,明确目标,确保200_年生产经营目标的顺利完成,努力打造_。财务个人工作总结报告 篇2在各层领导的指导下、以及各阶财务人员的大力支持下,本人有效的完成了村各项财务工作任务,确保了村委工作的有序运作,也较好地履行了本人的会计职能,为保证村委的中心财务工作顺利进行发挥了我应有的作用,在此我简单的做了一个个人总结。一、完成村里的各项基本工作:1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账
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