2023年关于财务管理违规问题专项治理自查自纠报告.docx
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1、2023年关于财务管理违规问题专项治理自查自纠报告报告是一种正式文件格式,具体指调查本身的陈述或调查得出的结论,反映工作的基本情况、经验教训、存在的问题和未来工作的设想。 以下是为大家整理的关于财务管理违规问题专项治理自查自纠报告的文章12篇 ,欢迎品鉴!第1篇: 财务管理违规问题专项治理自查自纠报告我部为进一步贯彻落实中华人民共和国中国人民银行法、中华人民共和国人民币管理条例、中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法、中国人民银行办公厅关于做好20xx年下阶段反假货币工作的通知的要求,加强反假货币工作管理,规范银行业金融机构假币收缴,鉴定和冠字号等行为,维护人民币的信誉,提升本行公众可信度,树立文
2、明服务窗口形象,保护金融消费者合法权益。我行组织员工认真学习相关文件,并进行自查,现就我行反假货币自查工作情况汇报如下:一、假币收缴、鉴定工作方面1、在制度建设方面,我行制定假币收缴、鉴定操作规程和内部管理制度,并对现金从业人员定期展开反假货币理论和技能培训。2、在假币收缴方面,发现假币立即予以收缴,收缴时能做到双人、当面、及时录入假币信息等,告知持有人享有的权利;按照规定,向公安机关报告异常情况和提供相关线索。3、在假币保管方面,收缴的假币实物单独管理,并建立假币收缴代保管登记薄,账实相符;杜绝存在截留或私自处理收缴假币的现象;杜绝将已收缴的假币重新流入市场。4、现钞设备功能方面,点验钞机具
3、、取款机、存取款一体机、清分机等人民币现钞处理设备按照规定及时进行了维护和升级,经检查防伪性能符合要求。5、在公示内容方面,按照要求,在营业场所公示中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法;在营业场所摆放反假货币宣传资料,向社会公众提供符合质量要求的点验钞机具。二、冠字号码查询工作的情况1、在制度建设方面,制定本单位记录、存储冠字号码,以及利用冠字号码查询解决涉假纠纷工作的管理制度和操作规范;建立健全冠字号码检索制度,明确检索业务的处理程序。2、在进度方面,在人民银行规定的目标框架下,制定本单位柜面渠道、取款机渠道、存取款一体机渠道冠字号码查询工作计划,采取有效措施,积极推进冠字号码查询工作。3、在
4、信息存储方面,冠字号码文件要素符合人民银行规定的内容:金融机构及网点名称、业务类型、机具编码、日期、时间、版别、币值、冠字号码文本、冠字号码图像等;冠字号码文件保存地点符合制度规定;冠字号码文件保存时长为至少3个月。第2篇: 财务管理违规问题专项治理自查自纠报告联社财务科:为进一步贯彻落实中华人民共和国人民币管理条例和中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法、中国人民银行残缺污损人民币兑换办法以及中国人民银行不宜流通人民币挑剔标准的相关规定,切实规范信用社人民币收付业务,维护人民币信誉,提升信用社公众可信度,树立文明服务窗口形象,我社组织职工认真学习了相关文件,并对员工进行了业务培训,现就我社人民币
5、现金收付和反假货币自查工作情况汇报如下:一、加强现金需求预测,确保现金供应。现金供应问题是关系到金融稳定乃至社会稳定的全局性问题,通过学习,职工对现金需求预测工作的重要性有了进一步的认识,按时向联社上报现金需求预测,科学预测信用社业务所需现金数量、券别,同时积极了解客户对现金的需求倾向,提高现金预测的准确性。二、规范人民币收付业务,提高流通中人民币整洁度。我社柜员能按照不宜流通人民币挑剔标准要求对残缺、污损人民币进行挑剔整点,按标准捆扎、盖章并及时上缴联社。三、加强内部管理,严格执行现金调缴款业务规定。我社调缴款项时,严格执行存取款预约制度,对缴存联社大库的款项,做到了符合五好钱捆的标准:点准
6、墩齐挑净捆紧印章清晰,钱捆封签应用透明胶带粘贴,严禁使用浆糊粘贴,残损人民币中夹杂完整券比例不超过30%。四、增强社会责任感,树立窗口服务意识.我部认真贯彻执行中华人民共和国人民币管理条例中国人民银行残缺污损人民币兑换办法等法规,无偿为公众提供人民币券别调剂和残缺污损人民币兑换服务,无相互推诿拒绝兑换现象发生,无将回收的残损人民币对个支付给客户行为。五、重视反假货币工作,建立长效机制.临柜人员能自觉遵守中国人民银行假币收缴鉴定管理办法,严格按假币收缴流程进行操作,对收缴的假人民币纸币,当面在正反两面加盖假币字样的蓝色戳记,对假硬币当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖假币字样戳记,并在专用袋上
7、标明币种券别面额枚数冠字号码,对应的假币收缴凭证编号等细项,加盖收缴人、复核人名章.按月上缴假币实物。六、加大反假宣传力度.我社利用网点优势,加大反假宣传力度,常年摆放反假货币宣传材料,切实做到宣传到位反馈及时,作用持久,管理有序,客户受益.对外公示了中国人民银行假币收缴鉴定管理办法中国人民银行残缺污损人民币兑换办法不宜流通人民币挑剔标准,设立了残损人民币兑换窗口,挂放标识牌,公布了人民银行重庆营管部及市联社举报电话。七、反假货币检查.我部在日常工作检查时,将人民币收付业务及反假货币工作作为例行检查的事项,重点检查了临柜人员人民币收付管理情况,兑换残缺污损人民币时掌握兑换标准是是否准确,程序是
8、否规范,是否准确掌握不宜流通人民币挑剔标准,是否根据合理需要原则为公众输券别调剂业务,是否对回笼款及时进行整点挑剔,流通券与残损有无互相夹带现象,收缴假币操作规程执行情况及实物上缴情况。我社要求临柜人员必须反复学习人民银行有关管理制度及市联社下发的各项规定,严格规范操作,提高履行执行政策和管理规定的能力,切实做好人民币收付业务和反假货币工作。第3篇: 财务管理违规问题专项治理自查自纠报告根据XXX发202325号文件中国人民银行岳阳市中心支行办公室关于开展20xx年岳阳市银行业金融机构反假货业务专项检查的通知,我社就本社反假币业务进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:1.制度建设。专门制定了假
9、币收缴制度,开展了反假币理论和技能培训。2.假币收缴。临柜人员持有反假货币上岗资格证书,假币收缴程序合规,并开具一式两联假币收缴凭证,且告知持有人享有权利,建有假币收缴代保管登记簿,登记要素齐全。3.假币保管管。收缴的假币专夹放入保险柜保管。4.假币解缴。收缴的假币按要求次月上缴。5.假币印章管理。假币收缴章印模已在人民银行备案。6.现钞处理设备性能。点钞机具有清分,记录冠字号功能。建有现金处理设备管理登记簿。第4篇: 财务管理违规问题专项治理自查自纠报告为增强两机构一账户单位基金安全责任意识,把用好医疗保障基金落到实处,根据市局统一安排部署,认真组织,精心部署,扎实推进,现将医保基金专项治理
10、自查自纠工作开展情况汇报如下:一、高度重视,精心组织(一)高度重视,迅速传达,贯彻市局文件精神,认真宣传学习。将医保基金专项治理自查自纠工作作为当前的重点工作来抓,专门召开会议研究安排部署。(二)成立专项治理领导小组,下设办公室,抽调人员具体负责活动的实施与组织协调。(三)加强宣传,营造氛围。结合开展的打击欺诈骗保集中宣传月活动,加强医保领域政策法规宣传,引导两机构一账户单位学法守法,营造遵纪守法氛围,保障群众合法权益。二、工作开展情况1、组织医保经办机构认真开展以待遇保障是否到位,内审制度和基金审核是否健全,是否存在监守自盗、内外勾结违法行为等为重点的自查自纠工作。2、组织定点医疗机构对照市
11、基本医疗保险基金检查问题指南认真查摆自身问题,要求各定点医疗机构落实主体责任,认真严肃对待自查自纠工作。3、结合自查自纠工作,组织开展对定点医疗机构的监督检查,查看各定点医疗机构自查自纠查摆问题是否深入彻底,是否存在弄虚作假、谎报瞒报的情况。三、下一步工作将按照市统一部署,持续纵深推进专项治理工作,要求相关单位查真查实。探索建立自查自纠工作常态化、制度化机制,切实保障医保基金安全,不断提高人民群众医疗保障水平。第5篇: 财务管理违规问题专项治理自查自纠报告近期在我县发现个别单位存在私车公养的问题,针对这一问题,县纪委立行立改,从今年9月下旬至12月底,围绕私油公供、私车公修、私车公洗、私费公报
12、等4类问题,将对2023年1月1日以来各乡镇、各部门、各单位干部职工(含聘用人员)私车公养问题、党员领导干部和公车管理使用相关工作人员开展一次私车公养问题专项治理。据悉,专项治理分自查自纠、集中查处、总结提高3个阶段进行。在9月底之前,要求各乡镇、各部门、各单位组织干部职工开展私车公养问题自查自纠并将情况书面报告县纪委,自查发现私车公养等问题的,须在9月30日以前,主动将违纪款项上缴县廉政账户;从10月1日至11月30日,县纪委将根据已经掌握的情况和自查自纠情况,视情节轻重,运用监督执纪问责四种形态进行区别处理。对自身存在私车公养等问题主动进行自查自纠和自我整改,于2023年9月30日以前主动
13、将违纪款项上缴县廉政账户的,可以适用监督执纪的第一种形态、减轻或免予处理。对于心存侥幸,自查自纠过程中故意隐瞒私车公养等违纪问题,或者2023年10月1日以后仍然顶风违纪,继续私车公养的,将从重处理;12月,县纪委将对全县私车公养专项治理工作情况进行全面总结并上报市纪委。为确保专项治理有力推进,县纪委将根据工作进展情况进行督导,对私车公养问题治理工作滞后、治理不力的,将按照有关规定追究相关单位及相关责任人员的责任,对于查处的私车公养等问题的典型案件,将点名道姓通报曝光。第6篇: 财务管理违规问题专项治理自查自纠报告工总行下发的员工行为守则员工行为禁止规定、员工违规行为处理规定构建了一套完整的与
14、员工行为规范守则,作为一线员工的我从职业道德、职业素养、职业纪律、职业安全等进行了深刻的自我剖析,自我检查:一、职业道德方面我牢记员工行为守则职业道德提纲提出的七条要求牢记使命,忠于工行;履行职责,回报社会;胸怀整体,顾全大局;爱岗敬业,恪尽职守;品行端正,诚实守信;服务为本,客户至上;稳健合规,防范风险。二、职业素养方面我明确了作为一线员工的基本服务规范、行为礼仪规范、经营操作规范和客户服务规范,用三声服务和微笑服务感动客户、以自己最饱满的热情去面对客户,让他们感觉到我们的真诚。把真心、诚心的服务风采展现给客户,为客户提供全方位、贴心的服务,表达我们至纯至真、真诚灿烂的笑容。每天带着微笑与客
15、户说的第一句话:您好!请问您要办理什么业务?从谢谢、对不起一些看似不经意的小事做起,服务体现周到,细节决定成败。因为,我们代表的不仅仅是我们自己,而是整个工商银行。三、职业纪律方面我没有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;没有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为;利用工作便利收受客户红包、礼品、手续费,索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为。没有组织或参与涉及黄、赌、毒等违法活动;信用卡恶意透支,的行为等,一切遵照行为规范严格执行。四、职业安全方面我意识到遵循职业安全不仅是对自己的保护,也是对他人的关爱,在工作中提高警惕意识和
16、安全意识,掌握安全基本技能,平时按照规则制度和业务流程办理业务,积极参加各种形式的应急演练,以避免不必要的风险事故。通过对员工行为规范手册和操作风险防范手册的学习和自查,加深了我对员工行为的规范和防范风险意识的建设,更坚定了我执行行为规范的决心。第7篇: 财务管理违规问题专项治理自查自纠报告据中国银监会办公厅印发的中国银监会办公厅关于开展银行业金融机构自助设备专项检查的通知我社区支行非常重视此项工作,于当日日终后组织职工学习了该通知精神,并在会后对照自身工作情况进行了讨论及自查,现将自查整改情况报告如下:一、自查对象和范围我社区支行自助设备为在行穿墙式设备。二、自查内容(一)基础管理情况:1、
17、我社区支行坚持每天早晚2次检查自助设备运行情况,保证自助设备全天24小时正常运行。2、已做到机具每天清洁卫生、定期保养维护自助设备,按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。3、加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点加钞完毕后做取款测试。4、加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,已做到每月3次查看监控录像。5、自助设备管理人员按规定更换密码并记录,按月更换密码,备份密码及钥匙按要求分别保管。钥匙使用完毕后,按要求入库(柜)保管;备用钥匙按要求封存保管;交接按要求进行记录。6、更换自助设备
18、管理员、加钞员严格按照总部要求进行备案,按要求进行记录。7、我社区支行严格执行总部统一制定的自助设备业务管理制度和操作规程,保证自助设备正常运行。8、严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。9、客户操作区有隔断挡板及一米线,使广大储户能够安全用卡、放心用卡。10、管理员、加钞员已完全熟练掌握了加钞、操作机具、修改密码、调阅监控等操作技能。11、每天4次巡视,以确保周边无可疑装置和粘贴物及虚假广告。(二)安全防范设施建设情况:1、已安装视频监控装置,可以清晰的看到客户正面图像及进、出钞口现金装填过程的实时录像;回放录像客户面部特征及进、出钞口现金装填过程图像清晰。2、已安装防窥罩,
19、所有摄像机都不能看到客户密码操作。3、图像数据记录采用数字录像设备。4、视频图像叠加时间和日期信息,数据储存时间大于30天。5、已有总部统一安装的安全提示和24小时服务电话。6、视频监控系统时间与自助设备时间保持同步。7、有独立的用户操作区域,已设置一米线、防窥罩、防窥挡板。8、自助设备采用实体砖。今后,我社区支行将进一步组织员工学习银行自助设备、自助银行安全防范规定。严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。提高员工思想认识,增强防范风险防控能力,严格按照总部要求及相关制度规范操作,确保我社区支行自助设备业务安全运行,稳健发展。第8篇: 财务管理违规问题专项治理自查自纠报告在区医
20、保中心的指导下,在各级领导、各有关部门的高度重视支持下,严格按照国家、市、区有关城镇职工医疗保险的政策规定和要求,认真履行xx市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议书。经以院长为领导班子的正确领导和本院医务人员的共同努力,xx年的医保工作总体运行正常,未出现费用超标、借卡看病、超范围检查等情况,在一定程度上配合了区医保中心的工作,维护了基金的安全运行。现我院对xx年度医保工作进行了自查,对照评定办法认真排查,积极整改,现将自查情况报告如下:一、提高对医疗保险工作重要性的认识为加强对医疗保险工作的领导,我院成立了有关人员组成的医保工作领导小组,明确分工责任到人,从制度上确保医保工作目标任
21、务的落实。多次组织全体人员认真学习有关文件,针对本院工作实际,查找差距,积极整改。着眼未来与时俱进,共商下步医保工作大计,开创和谐医保新局面。我院把医疗保险当作医院大事来抓,积极配合医保部门对不符合规定的治疗项目及不该使用的药品严格把关,不越雷池一步,坚决杜绝弄虚作假恶意套取医保基金违规现象的发生。加强自律管理、推动我院加强自我规范、自我管理、自我约束。进一步树立医保定点医院良好形象。二、从制度入手加强医疗保险工作管理为确保各项制度落实到位,医院健全各项医保管理制度,结合本院工作实际,突出重点集中精力抓好上级安排的各项医疗保险工作目标任务。制定了关于进一步加强医疗保险工作管理的规定和奖惩措施,
22、同时规定了各岗位人员的职责。各项基本医疗保险制度健全,相关医保管理资料具全,并按规范管理存档。认真及时完成各类文书、书写病历、护理病历及病程记录,及时将真实医保信息上传医保部门。三、从实践出发做实医疗保险工作管理医院结合本院工作实际,严格执行基本医疗保险用药管理规定。所有药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价,并提供费用明细清单。并反复向医务人员强调、落实对就诊人员进行身份验证,杜绝冒名就诊等现象,四、通过自查发现我院医保工作虽然取得了显著成绩,但距医保中心要求还有一定的差距,如基础工作还有待进一步夯实等。剖析以上不足,主要有以下几方面的原因:1、个别医务人员思想上对医保工作不重视,业务
23、上对医保的学习不透彻,认识不够充分,不知道哪些该做、哪些不该做、哪些要及时做。2、在病人就诊的过程中,有对医保的流程未完全掌握的现象。3、病历书写不够及时全面4、未能准确上传参保人员入、出院疾病诊断以及药品、诊疗项目等医保数据五、下一步工作要点今后我院要更加严格执行医疗保险的各项政策规定,自觉接受医疗保险部门的监督和指导,根据以上不足,下一步主要采取措施:1、加强医务人员的有关医保文件、知识的学习,从思想上提高认识,杜绝麻痹思想。2、落实责任制,明确分管领导及医保管理人员的工作职责,加强对医务人员的检查教育,建立考核制度,做到奖惩分明。3、今后要更加加强医患沟通,努力构建和谐医患关系,不断提高
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