公司财务报销管理办法.docx
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1、财务报销管理办法第一章总则第一条 为了进一步加强XX的财务管理,规范分公 司各项费用的报销行为,根据中国铁路通信信号上海工程局集团 有限公司(以下简称局集团公司)总部报销管理办法,结合分公 司实际情况制定本办法。第二条本办法适用于分公司各部门、各项目部日常费用报销, 主要包括差旅交通费、电话费、业务招待费、培训费、会议费、 办公用品、低值易耗品、车辆费用、福利费、物料消耗费,以及 劳务费,材料费,专项支出以及其他费用支出项目的报销。第二章审批权限第三条报销单据的审批规定(-)基本审批规定1 .项目部责任成本报销单据,经项目部经理(副经理/总工复 签)审核,由分管领导审批;项目部经理的报销单据由
2、项目部副 经理或总工审核,由分管领导审批。2 .项目部非责任成本报销单据,经分公司本部归口部门负责 人审核,由部门分管领导审批。-2 - 值易耗品原则上按预算编制管理部门进行管理,并指定专人负责, 各部门按需领用。各项目部根据工程实际情况,按照勤俭节约、 合理配置、充分使用”的原则进行采购。(-)预算管理部门每月根据需求及库存情况编制购置预算,实际购置时填写办公用品、后勤备品采购申请单,按相关流程 进行审批。(三)预算管理部门应建立实物台账,详细登记办公用品的进 出情况。报销时必须有正式发票,按照规定的流程审批后进行报 销。(四)预算管理部门可在预算范围内,根据实际需求自行购买 低值易耗品,报
3、销时需凭发票以及附低值易耗品领用单。(五)特殊情况下其他部门急需购置时需经分管领导审批。第十四条车辆使用费报销规定(-)车辆使用费是指分公司车辆工作过程中发生的油料费、 过桥费、停车费、维修费、检车费、保险费等费用。(-)符合统一办理油卡的车辆,油料由综合办公室统一办理, 由综合办公室统一在0A协调平台申请;各项目部车辆用油,需向 综合办公室提交采购申请,由综合办公室统一在0A协调平台申请。 不符合办理油卡的车辆,根据实际用油情况进行加油,由项目负 责人负责审核。(三)分公司本部专职驾驶员因工作需要(长途出差或其他特-11 - 殊情况)用现金加油者应征得综合办公室同意方可报销加油费。(四)分公
4、司本部汽车每年一次性必须支出的费用,如:年保 险费、车船使用税、年审费、检测费等统一由综合办公室按报销 程序和审批权限进行报销;各项目部汽车每年一次性必须支出的 费用,如:年保险费、车船使用税、年审费、检测费等统一由工 程技术部按报销程序和审批权限进行报销。(五)车辆维修费,报销时需附具体维修项目明细单,清单内 容应体现维修车辆车牌号码、维修项目及收费金额等必要信息。(六)路桥费、停车费按照据实报销方式进行报销。(七)分公司本部辆车所需零星购买的配件、工具备件、清洁 用品等,由向综合办公室提出申请,经批准后才能购买并报销; 分公司各项目部辆车所需零星购买的配件、工具备件、清洁用品 等,应向工程
5、技术部提出申请,填写办公用品、后勤备品采购 申请单经批准后才能购买并报销。第十五条福利费支出报销规定根据分公司文件规定体检费等福利费用支出,由归口人力资 源部负责人审核并登记后,方可报销。第十六条物料消耗报销水电、煤气、燃煤等物料消耗,报销时需提供发票、领料单。 第五章材料费报销规定第十七条材料费-12 -(-)各项目部对于自购的零星材料,在报销时需填写领料 单,其中发料人统一由项目部材料员签字,领料人由报销人(或 实际领料人)签字,如发票金额超过2000元,需附点验单,其中 保管员由项目部材料员签字,验收人员由参加采购人员签字确认, 并先交给分公司物资人员进行材料点验、领用处理,分公司物资
6、人员入账后把发票报销单交给财务,由财务进行发票过帐处理。(-)分公司统一采购材料根据分公司工程物资部文件要求 附相应资料。第六章劳务费报销规定第十八条劳务费用劳务费结算依据工程技术部劳务费管理办法执行,发票报销 时需提供劳务协议、劳务费结算单、工作量清单、劳务费发票以 及网上查验结果;成本入账凭证需附劳务费结算单、工作量清单; 第七章 专项支出财务报销规定第十九条专项支出主要包括固定资产支出、安全生产相关支 出、咨询顾问费、捐赠及其他专项费用等。第二十条专项资金支出报销的一般规定(-)分公司专项资金支出应由业务经办部门提出资金预算待 逐级审批后,按照合同或者协议审批权限签订专项”合同或者 协议
7、,并按照日常费用报销程序和审批权限办理报销手续。(-)分公司专项资金支出报销必须附正规发票、各项验收单、-13 -“专项”合同或者协议,财务人员依据合同或者协议约定办理付款手续。(三)期中安全生产费用,需项目安全员和分公司安质部审核, 报销时,需附相关协议、发票;购入安全生产用品的,报销时应 附领用单、人员领用清单。第八章其他费用报销规定第二十一条其他费用是指公司因工作需要而发生,并且上 述条款不包括的费用。第二十二条其他费用的报销坚持先申请、后办理,再报销” 的原则,按照日常费用报销程序和审批权限办理报销手续。第九章借款及预付款管理第二十三条 借款是指分公司员工因公务需要的临时性借款; 预付
8、款是指因分公司业务需要,需要预先支付的各种款项。第二十四条 借款管理规定(一)借支备用金:业务经办人员凭审批后借款单办理备用金 借支,业务完毕后尽快办理报销还款手续。(-)各项借款超过一定金额,应按照上海工程局集团公司北 京分公司备用金管理办法的规定,提前通知资产财务部,以便财 务部备款。(三)不允许以任何私人原因向分公司借款。备用金的使用专 人管理,严格按审批范围使用,禁止挪作他用,部门/项目部负责-14 - 人、分管领导应对业务经办人提出的借款真实性负责,并监督本 部门/项目部备用金的使用情况。(四)应在不超过1个月内办理报销还款手续,原备用金结清 之前不能再次借支备用金。特殊情况,当事人
9、事先应写申请、部 门/项目部负责人签字、分公司总经理签字后方可办理。3 .验工计价入账单(含销售发票)由项目负责人审核,分公 司工程技术部复核,由分管领导审批。4 .分公司本部人员的报销单据经部门负责人审核,由分管领 导审批;分公司本部各部部长的报销单据,由部门分管领导审核, 分公司总经理审批(党群工作部部长报销由分公司党委书记审批) 银行支付回单、手续费单据,由资产财务部部长审批。5 .分公司经营管理层人员报销单据,由分公司总经理审批。6 .分公司党委书记的报销由分公司总经理审批,分公司总经 理的报销由分公司党委书记审批。(二)专项审核规定.需经安全质量部专项审核的费用:安全生产费。1 .需
10、经人力资源部专项审核的费用:差旅费、体检费、回家 交通费、培训费等。2 .需经工程技术部专项审核的费用:劳务结算单、固定资产、 低值易耗品。3 .需经研发项目负责人专项审核的费用:科研费用。4 .需工程物资部专项审核的费用:材料费用。注:分公司其他制度规定专项费用的审核办法与财务报销管 理办法不一致时,执行专项费用归口管理部门的规定。(三)其他审批规定超过分公司相关制度规定使用的费用(如超过差旅费管理办 法中规定标准的交通费、住宿费;超过业务招待费管理制度 规定标准的业务费等),经分公司分管领导审核,由分公司总经理 审批。(四)单笔现金支付金额5000 (含)元以上,原则上应向分 公司申请转帐
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