Amyszq财务核算流程.doc
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1、生活需要游戏,但不能游戏人生;生活需要歌舞,但不需醉生梦死;生活需要艺术,但不能投机取巧;生活需要勇气,但不能鲁莽蛮干;生活需要重复,但不能重蹈覆辙。 -无名财务处核算业务工作流程 随着教育事业的不断发展,多种渠道筹集资金不断加大,财务基础工作显得越来越重要。为了使财务核算业务正常、有序地进行,提高工作效率,现将财务基本核算业务流程明确如下:核算业务(一)日常业务报销1. 各单位会计人员和办事人员办理日常业务,首先根据原始发票填写报销附签,填写内容包括:a) 单位名称b) 日期c) 经费来源及金额d) 附件张数e) 项目负责人签字f) 单位财务负责人签章g) 领款人签字2.报销附签填写齐全后,
2、连同发票交前台工作人员审核制单。制单人审核无误后核销指标本,输入计算机、制单并打印记账凭证。3. 复核人员对记账凭证复核签字并且领款人签字后,交出纳人员,出纳人员根据记账凭证所打金额付款。基本流程:根据原始单据 填制报销附签 财务主管签字 审核制单 (二)支取和报销差旅费1.支取差旅费由出差人填写出差申请单和经费支用单,申请单填写内容包括:申请单填写内容:a) 单位名称b) 出差路线及任务c) 经费来源d) 出差人姓名、人数、职称e) 出差时间、借款金额2.经费支用单填写内容:a) 单位名称b) 经费来源c) 金额、用途d) 经费申请人签章填写好的申请单和经费支出单位,在由本单位财务主管签字后
3、,带指标本到财务处综合核算室,经审核制单、核销指标、复核签字、领款人签字后,到出纳领取现金。申请单留存财务处,作为报销时的依据,连同报销单一并入账。基本流程:填写出差申请单和支用单 单位财务主管签字 申请人签字 审核制单 复核签字 领款人签字 出纳付款2. 报销差旅费工作人员出差回单位一周内(节日、假日、寒暑假期除外),到财务处综合核算室报账。报账人要根据出差票据类别分别填写。其中飞机票栏填写飞机票金额。会务费、保险费、机场建设费等一律填写在杂项栏。以上各类票据由报销人整理粘贴好后,方可报账。基本流程:填写外埠出差报销单 单位财务主管签字 审核制单 复核签字 领款人签字 出纳付款(三)各种补贴
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