工程管理审计岗位廉洁教育排查风险台账目录.doc
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1、审计处工程审计岗位廉洁教育排查风险台账目录一、管理事项(一)全过程跟踪审计(二)竣工结算审计(三)内部控制评审二、管理事项流程图(一)全过程跟踪审计流程图详见附件“建设项目全过程跟踪审计流程图”。(二)竣工结算审计流程图详见附件“建设工程项目竣工结算审计流程图”。(三)内部控制评审(主要为小型工程及相关材料设备的招议标工作)流程图审计处参与市场调研和考察审计处参与开标或谈判,履行监督职能管理部门提出招标采购计划财务处办理货款结算审计处审计、审签施工合同、物资采购合同审计处保存审计资料监督合同的履行内部控制评审寓于全过程跟踪审计和竣工结算审计过程中进行。三、风险点排查(一)全过程跟踪审计、工程结
2、算审计中的风险点全过程跟踪审计、工程结算审计在审计监督过程中会与施工单位、管理部门直接接触,施工单位可能会提出宴请审计人员或赠送礼品,甚至直接塞红包,或者用其他手段,若审计人员接受或碍于人情就会使审计结果显失公正,从而损害了国家和学校的利益。透露掌握的采购信息或者在评标过程中偏袒该商家,从而损害学校的利益。(二)内部控制评审中的风险点内部控制评审的对象均为相关职能部门及物资供应商,在审计过程中,审计对象可能会提出宴请审计人员或赠送礼品,如果审计人员接受的话,可能影响审计结论的客观和公正。四、预防措施针对上述两个风险点,从以下几个方面进行预防:1、坚持理论学习,提高个人党性修养,增强拒腐防变的自
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