差旅费管理标准.doc
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1、差旅费开支管理标准1 范围本标准规定了公司差旅费开支管理的要求及程序。 本标准适用于公司差旅费开支管理工作。2 职责财务部严格按照公司差旅费开支管理标准对出差人员差旅费进行核算。3 管理内容与方法3.1 出差人员住宿费、市内交通费、出差补助费实行限额包干的办法。各部门要严格控制出差事项,对出差员工定任务、定人数、定时间,如因特殊原因,实际出差天数超过原定计划天数的,须经分管经理批准,总经理同意,否则对其超过天数的费用财务部门不予报销。3.2 不实行包干办法,按分项规定标准核报3.2.1 参加各类长、短期培训、学习、实习的人员。3.2.2 借调到上级机关支援工作的人员。3.2.3 长期驻外人员。
2、3.3 公出人员的交通费和住宿费开支标准3.3.1 乘坐车、船、飞机交通费、住宿费、补助费的等级标准,按下列规定执行(规定标准见附表)。3.3.2 表列其他交通工具不包括出租汽车,确有特殊情况需经总经理批准方可予以报销,并相应核减市内交通补助费。3.4 交通费开支办法3.4.1 乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜六小时以上的或连续乘车时间超过十二小时的,可购同席卧铺票(硬卧)。3.4.2乘坐动车高铁董事长、总经理、副总经理及年龄50岁以上相当职称的专业技术人员可以乘坐动车,一般情况可以乘坐二等座,如遇特殊情况,可以乘坐一等座。3.4.3 乘坐飞机要严格控制,出差人员必须符合下列条件之
3、一者方可乘坐飞机:a)公司董事长、总经理、副总经理及年龄五十岁以上相当职称的专业技术人员。b)其他人员确因工作需要,需经总经理批准方可乘坐。 c)经批准的乘飞机人员,必须事先填写乘飞机申请单,凭手续完备的乘飞机单随同出差请款单一起向财务部门办理请款手续并留作核销依据。 d)陪同以上人员一起出差的随行人员,可以随领导一同乘坐相应交通工具。3.4.4市内交通费工作人员出差期间,不分职务,每人每天发给市内交通费 15 元,包干使用,不再报销出租车费和公共汽车票。自带车辆赴省内外任何地方均不发市内交通费。因特殊原因城市交通费支出超过补贴标准的,经分管领导批准后可凭票据据实报销,但不再享受市内交通费补助
4、。3.5 出差人员的伙食补助费3.5.1 公司员工出差按每人每天 40 元标准发给伙食补助费。3.5.2 参加各类培训、学习、进修及训练班人员的伙食补助标准:凡到省内外参加各类培训学习、进修及训练班人员的伙食补助,如培训费用包括食宿费用者,不再享受伙食补助,不包食宿者,实行分段补助:学习时间在一个月内按出差规定补助,学习时间三个月内,按每天 15 元补助,三个月以上,六个月以内者,按每天 10 元补助。学习时间超过六个月部分一律不予补助。参加学历教育的人员不享受伙食补助费。凡到省内外参加各类培训、学习、进修、借调和挂职人员一律不享受交通费补助。3.5.3 外出参加会议人员费用的报销a)工作人员
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