北京北纬通信科技股份有限公司内部审计制度.pdf
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1、 1北京北纬通信科技股份有限公司北京北纬通信科技股份有限公司 内部审计制度内部审计制度 第一章 总则 第一条 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度,是维护公司合法权益,强化公司经营管理,提高经济效益,促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度,加强内部审计监督工作,根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定,结合公司董事会审计委员会工作细则,特制定本规定。第二条 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作,依照国家的法律、法规、政策以及公司的各项规章制度,对所属企业进行内部审计监督。第三条 第三条 本规定适用于北京北纬通信科技股份有限公司及其控股子公司(下简
2、称公司及子公司)。第二章 机构和职权 第四条 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司审计部(以下简称审计部),审计部应配备专职审计人员。审计部在董事会审计委员会的直接领导下行使审计职权,并向董事会审计委员会报告工作。第五条 第五条 审计部对公司及子公司行使内部审计职能,根据需要,可以配合中介机构开展工作。第六条 第六条 审计部在实施审计工作中,可行使以下职权:1、根据内审工作需要,要求报送有关生产、经营、财务收支计划,预算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件资料;2、审核有关的报表、凭证、账簿、预算、决算、合同、协议,查阅有关文件和资料、现场勘查实物;3、检查有关的计算机系统及
3、其电子数据和资料;4、参加有关会议,组织成员企业召开与审计有关的会议;5、参与研究制定有关的规章制度;26、对审计涉及的有关事项进行调查,并索取有关文件、资料等证明;7、对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的行为,经公司董事会批准,可采取必要的措施并提出追究有关领导及员工责任的建议;8、发现被审计单位转移、隐匿、篡改、毁损会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他有关资料的,有权予以制止,并报公司董事长责令其交出;9、经公司董事会批准,有权予以暂时封存相关会计凭证、会计账簿、会计报表及其他资料;10、提出纠正处理违法、违规行为的意见以及改进经营管理、提高经济效益的建议;11、对因违法、违规行为给
4、企业造成严重损失的直接责任人员,提出处理意见,并报公司董事会。对于重大违法、违规事项,由公司董事会决定交与执法机关处理。第七条 第七条 内部审计人员应当严格遵守审计职业道德规范,坚持原则、客观公正、恪尽职守、保持廉洁、保守秘密,不得滥用职权,徇私舞弊,泄露秘密,玩忽职守。第八条 第八条 内部审计人员在行使职权时受国家的法律保护,任何单位和个人不得打击和报复。第九条 第九条 由于被审计单位或当事人隐瞒真实情况或提供虚假证明,造成审计结果与事实不符的,应追究被审计单位财务负责人或当事人的责任。第三章 审计职责与内容 第十条 第三章 审计职责与内容 第十条 审计部应当履行以下主要职责:1、制定内部审
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