新宁物流内部审计管理制度(2011年4月) 2011-04-20.pdf
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1、江苏新宁现代物流股份有限公司 内部审计管理制度 1 江苏新宁现代物流股份有限公司江苏新宁现代物流股份有限公司 内部审计管理制度内部审计管理制度(2008 年 9 月 12 日第一届董事会第五次会议通过并实施)(2011 年 4 月 18 日第二届董事会第三次会议修订)第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为进一步保证江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)内部审计工作质量,实现内部审计工作规范化,完善公司内部控制,提高经济效益,根据中华人民共和国审计法、中华人民共和国审计法实施条例、审计署关于内部审计工作的规定、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范
2、运作指引等法律法规和江苏新宁现代物流股份有限公司章程的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。第二第二条条 本制度所称内部审计,是指公司内部机构或人员,对本公司、控股及全资子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。第三条第三条 内审部在审计委员会的直接领导下,依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度,对公司各职能部门、全资子公司及控股子公司进行内部审计监督,独立行使审计职权,对审计委员会负责并报告工作。第四条第四条 内审部可以接受监事会委托进行审计,并向监事会报告工作。第五第五条条 本制度适用于公司各职能部门、全资子公司及控股子
3、公司。第二章第二章 内部审计机构和审计人员内部审计机构和审计人员 第第六六条条 公司设立内审部,作为公司董事会审计工作的执行机构,负责组织实施公司内部审计工作,指导、监督公司系统内部审计工作,内审部负责人向审计委员会负责并定期报告工作。第第七七条条 内审部在工作中独立行使审计监督权,不受其他部门或个人的干涉;内审部与其他职能部门保持相对的独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。江苏新宁现代物流股份有限公司 内部审计管理制度 2 第八条第八条 内审部负责人必须专职,内审部负责人没有违纪违规行为或其他不符合任职条件的行为,不得随意撤换。第第九九条条 内审部应根据内审工作需要配备
4、合理的、稳定的人员结构,配备符合内审工作要求的专业人员,并保证审计人员所学的知识和实际工作能力胜任审计工作。第第十十条条 内部审计人员应当依照法规及公司有关制度审计、忠于职守、坚持原则、勤奋工作,做到独立、客观、公正、廉洁奉公、遵纪守法、保守秘密。内部审计人员与办理的审计事项或与被审单位(部门)有利害关系的,应当回避。第三章第三章 内部审计机构的主要职责内部审计机构的主要职责 第十第十一一条条 内部审计人员依照法规和公司制度对本公司及本公司所属全资子公司及控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。第十第十二二条条 督促建立健全完整的公司内部控制制度,对内部控制制度
5、设计的完整性、科学性进行监督检查,杜绝各种隐患,确保公司及所属全资子公司、控股子公司的资产完整与安全。第十第十三三条条 对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查,并将检查发现的内部控制缺陷及异常情况报告审计委员会。第十第十四四条条 内审部负责公司范围内的审计规章制度的制定,并对本公司各职能部门、全资子公司及控股子公司的下列事项进行内部审计监督:(一)对与财务收支有关的一切经济活动和经济效益进行审计监督;(二)对资金、财产的安全、完整和管理情况进行监督检查;(三)对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督并签署意见;(四)对长期投资、固定资产投资项目、在建工程投资
6、项目的实施情况进行审计监督;(五)对所筹集资金的来源及各项专用资金的使用进行审计监督;(六)对公司经理、员工及全资、参股、控股子公司经理的任期经济责任进行审计。江苏新宁现代物流股份有限公司 内部审计管理制度 3 第十第十五五条条 贯彻执行国家审计法规并参与研究或制定公司有关的规章制度。第十第十六六条条 办理审计委员会交办或监事会委托办理的审计事项,配合社会中介审计机构对公司进行审计。第十第十七七条条 内审部应至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结
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