浙江海利得新材料股份有限公司内部审计工作制度.pdf
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1、 浙江海利得新材料股份有限公司 内部审计工作制度 浙江海利得新材料股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据审计法、审计署关于内部审计工作的规定、深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司内部审计工作指引等法律、法规、规章和公司章程、制度,结合公司实际情况,特制定本制度。第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作,同时也是其它管理系统保持诚实、有效的方法之一。内部审计机构将按照公司的要求开展审计活动。第三条 内部审计机构的宗旨是:通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动,运用系统化和规范化的方法,评价和改
2、进公司风险管理、控制和治理过程的效果,其目的在于为组织增加价值和提高组织的运作效率,帮助组织实现其目标。第二章 组织机构和人员 第四条 公司设内审部为内部审计机构,对内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果等情况进行检查监督。第五条 内部审计机构在董事会、审计委员会领导下,向董事会、审计委员会报告工作。第六条 内部审计机构是公司组织的一个组成部分,独立于公司其他机构和部门发挥作用。内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。第七条 内部审计机构人员的设置应根据组织的性质、规模、内部治理结构及相关规定,配备一定数量
3、具有相应资格的内部审计专职人员,不得少于三名。第八条 内部审计负责人负责内部审计机构的工作,由审计委员会提名,董事会任免,内部审计负责人协助公司董事会下设的审计委员会工作。第九条 内部审计人员应运用并信守公正、客观、保密、胜任的原则,有责任保证遵守职业道德和专业标准,在执行审计过程中保持应有的职业谨慎。第十条 内部审计人员依照本制度执行审计任务,受董事会的支持与有关制度的保护,任何组织和个人不得拒绝、阻碍审计人员执行任务,不得对审计人员进行打击报复。第三章 职责和范围 第十一条 内部审计机构和人员的职责是:根据国家法律法规、上市公司规则、公司章程及制度等规定,按照中小企业板上市公司内部审计工作
4、指引、中国内部审计准则等要求,通过实施一系列审查和评价活动,向董事会、审计委员会和管理层提供分析、评价、建议、忠告和资料,帮助组织改善风险管理、控制和治理过程,为实现组织的目标服务。第十二条 内部审计的工作范围主要包括:(1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会 计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法 性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自 愿披露的预测性财务信息等;(3)协助公司建立健
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