标准化质量管理细则.pdf
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1、XX 电子产品有限公司 目目 录录 总则总则 第第 2 页页 第一部分:组织机能与工作职责第一部分:组织机能与工作职责 第第 2 页页 第二部分:产品开发、生产第二部分:产品开发、生产 第第 4 页页 第一章:预研第一章:预研 第第 4 页页 第二章:开发第二章:开发 第第 4 页页 第三章:试产第三章:试产 第第 6 页页 第四章:量产第四章:量产 第第 6 页页 第一节:进料控制第一节:进料控制 第第 7 页页 第二节:制程控制第二节:制程控制 第第 10 页页 第三节:不合格品控制第三节:不合格品控制 第第 11 页页 第四节:出货检验控制第四节:出货检验控制 第第 12 页页 第三部分
2、:售后服务第三部分:售后服务 第第 13 页页 附件一(附件一(15 页)页)新产品开发流程图附件五(附件五(19 页)页)粘附测试标准 附件二(附件二(16 页)页)工程变更流程图 附件六(附件六(20 页)页)模拟运输测试标准 附件三(附件三(17 页)页)投掷试验操作标准附件四(附件四(18 页)页)擦油测试标准 附件七(附件七(21 页)页)辞海系列手持式产品检验标准 共 1 页 第 1 页 XX 电子产品有限公司 XX 时尚标准化质量管理细则时尚标准化质量管理细则 总总 则则 第一条 目的 为保证本公司标准质量管理制度的推行,并能提前发现异常、迅速处理改善,借以确保及提高产品质量符合
3、管理及市场需要,特制定本细则。第二条 范围 本细则包括四个部分:第一部分:组织机能与工作职责 第二部分:产品开发、生产 第三部分:售后服务 第一部分:组织机能与工作职责第一部分:组织机能与工作职责 第三条 组织机能与工作职责 研发工程部研发工程部负责产品的研发和测试成型;?项目工程师:总体负责产品项目的立项(说明)和运作,负责监控项目相关的所有内容的进程,是与客户的接口责任人。?硬件工程师:负责项目产品的硬件结构设计与调整优化,并负责测试;?软件工程师:负责项目产品的软件程序设计与调整优化,并负责测试;?测试人员:测试阶段性研发成果、校正完善产品资料库;品管部品管部生产管理方面的品质检验 一、
4、品管组?QE(品质工程):制程品质控制能力分析与品质改良;新产品开发与试制的参与及新产品品质计划的制定;进料、在制品、成品品质检验规范的制订;品管手法与统计技术的设计与督导执行;品质异常的研究;品检样品的制作;品质原因调查、分析、改善;量规、检验仪器的校正与控制。?QA(品质稽查)品质运作体系、规范的核查 质量原因的调查与分析 改善措施的跟踪、反馈 对所有品质问题的分析 对每日品质信息的统计分析 执行质量改进计划 二、品检组:?IQC(进料检验):执行公司进料检验程序。识别和记录进料品质问题,拒收进料中的不合格材料。共 2 页 第 2 页 XX 电子产品有限公司?FQC(制程检验;半成品控制)
5、:执行公司生产线巡回检验程序;识别和记录产品质量问题;拒收生产中检查出的不合格品;制程中问题点的研究与分析;?FQA(制程检验;成品控制):装配制程巡回检验及异常品质事故的原因追查;装配领用库存成品的抽查及品质鉴定;制程品质控制能力的分析与控制;对现场作业(操作)规范提出修正意见与建议;制程过程问题点的研究与分析;品质状况的记录。?OQC(出货检验):执行公司出货检验程序;识别和记录产品质量问题;拒收不合格成品;本职位由本公司驻厂代表兼任。生产部生产部生产管理的执行?IE工程师:按照具体产品型号制定产品工艺流程图、产品工艺指导单和产品工艺流程图、产品工艺指导单和生产线各工位的操作说明生产线各工
6、位的操作说明,并对以上内容负责和调整;产品工艺指导单 是以书面形式描述操作者在生产作业过程中如何操作、异常事故如何排除、及如何反映生产情况的文件。语言通俗易懂,并有立体图示。每份指导单,只涉及一个岗位,或一项工作。详细内容包括:产品加工路线图产品加工路线图 操作技术说明操作技术说明 检验项目及合格标准检验项目及合格标准 使用的物料情况使用的物料情况 操作时使用的机器、工具及其调校参数操作时使用的机器、工具及其调校参数 批量产品品质允收率批量产品品质允收率 制订、修改、批准文件部门、人员等。制订、修改、批准文件部门、人员等。?结构工程师:对硬件结构的工艺制定及完善、调整负责;制作、调整部分产品生
7、产、检验所需的夹具。共 3 页 第 3 页 XX 电子产品有限公司 第二部分:产品开发、生产第二部分:产品开发、生产 产品开发的范围:包括新产品的研发和原有产品的调整。按产品进程分:预研 开发 试产 量产 按产品调整程度划分:a)产品研发:采用新原理、新结构、新材料、新技术研制成功的产品。b)产品改进:采用各种改进技术,性能有一定提高;c)产品换代:采用新材料、元件、技术制成,性能有重大提高;d)特殊产品:为适应新用途和新市场需要,具有特殊的性能;附件一:新产品开发流程图 第一章 预研第一章 预研 第四条 产品预研前,由本公司品牌部、市场部、产品部提出产品定位的方案,由产品部对产品进行功能分析
8、,确定产品各项物理参数;初步评审产品开发、制造的可行性。最后由总经理主持相关部门评审后,确定预研定位。第五条 预研工作的流程及执行部门:预研方案 评估方案 确认方案 开发开发 品牌、产品、市场部 开发、产品部 产品部 研发工程部 第六条 将讨论后的产品,由产品部制作预研产品方案,方案包括:编写功能说明 制作产品 SPEC 预估产品成本 产品定位说明 a)产品功能说明应含以下内容:主要功能及相关数据;电气特性(主要元器件和电性参数);外观及包装说明。b)产品 SPEC(模拟原机演示版)应含以下内容:目录排列、主要操作流程及相关要求、产品所植入的资料。c)产品部提供产品制作所需的资料库,所有资料必
9、须经过校正后才能使用,版权及使用权归北京乾坤时尚电子产品有限公司所有。d)根据功能说明预估产品制造成本。e)产品定位包含以下内容:产品最终成本、产品最终落货期、产品卖点综述。第七条 由产品部将预研方案的相关部分交于研发工程部评估,研发工程部应在 15 个工作日内给出评估(修改)方案;方案包括:可实现的功能、可完善的功能、从研发、生产至落货期的详细时间进程表、产品最终的成本(BOM清单清单包含详细零配件价格,重要基础配件需要提供供应商资料)。第八条 经以上过程的方案提交后,由总经理召集相关部门讨论并决议,交由产品部将评估方案修改制定成开发方案,正式方案稿备案后,交于研发工程部进行正式产品开发。第
10、二章 开发第二章 开发 第九条 研发工程部在接到开发方案后,应立即指定项目工程师及配合人员,按照产品订单合同制定方案进程时间表,开始产品开发工作。第十条 研发工程部在开发产品时,如遇到与开发冲突与阻碍时,应在第一时间填写开共 4 页 第 4 页 XX 电子产品有限公司 发异常处理单,处理单内容包括相应的处理建议,将处理单传送至本公司产品部,经产品部研究并书面确认后,再继续进行下一步的开发工作。第十一条 产品部在接到研发工程部的开发异常处理单后,应在第一时间汇报至项目经理(抄送总经理)批阅,签字确认后,留底传回研发工程部实施执行每一次调整均需要研发与我公司产品部双方书面确认,其中内容等同于产品方
11、案执行。第十二条 研发工程部(测试人员)应对产品使用的资料库进行最终校对,发现问题应及时改正(所有改进调整的资料部分均需要留底备案,在产品正式定稿前将所有修改交由产品部最终确定)。第十三条 研发工程部人员应在规定的时间内完成开发工作,以每15 个工作日个工作日为周期,汇报一次产品开发的进展情况。第十四条 研发工程部如无法按规定时间内完成开发工作,必须在第一时间内书面通知产品部,并告知顺延准确的开发完成日期,产品部将保留对研发工程部违约处罚的权利。第十五条 在开发过程中,如果由于特殊原因,产品部需要修改开发方案,研发工程部重新评估修改方案后的可行性和开发完成日期,经双方协商确认后,按照修改后的方
12、案继续开发工作。第十六条 产品部遇到特殊情况时(如市场情况急剧恶化、产品开发方向改变等),经总经理批准后,书面通知研发工程部,停止一切开发工作。第十七条 研发工程部在接到产品部停止开发工作的书面通知后,应立即停止一切开发工作,将已完成的开发工作封存,有专人妥善保管,防止泄漏。第十八条 在开发过程中,研发工程部应提供下列产品给产品部,予以确认。外型结构及内部结构图 电脑演示版 DEMO 机 手模机 a)研发工程部如不能在向产品部提供结构图、电脑演示版、结构图、电脑演示版、DEMO机和手模机机和手模机,研发工程部将承担产品上市后产生问题的一切责任。b)产品部在收到研发工程部的产品时(结构图、电脑演
13、示版等),应在 5 个工作日内提出修改方案,产品部二人以上签字确认后,将修改方案确认书传回研发工程部;研发工程部对修改方案进行确认,经双方签字确认后方可进行下一步工作。c)产品部在收到手模机(或 DEMO 机)后,由产品部召集相关人员进行设计评审,主要对产品的外观、功能、安全性、可维修性、生产的可靠性进行审核。d)在产品手模机确定后,研发工程部要提供详细的产品使用说明书,送产品部确认。手模机要求:手模机要求:必须按实际生产的元器件进行组装,并提供各项元器件的技术参数、测试参数和测试工具。第十九条 产品部负责申请新产品的条码、新产品标准制定及送呈技术监督局备案。第二十条 产品部审核应做以下确认:
14、手模机(DEMO 机)确认 外观确认 包装确认 产品部 品牌、产品部 品牌、产品部 手模机确认包括:功能确认;操作流程确认;各项物理参数确认。功能确认;操作流程确认;各项物理参数确认。外观确认:颜色确认;材质确认;结构确认。颜色确认;材质确认;结构确认。包装确认:大、小外包装颜色、材质和设计确认;大、小外包装颜色、材质和设计确认;附件(说明书、皮套、保修卡、烯塑)确认。附件(说明书、皮套、保修卡、烯塑)确认。第二十一条 手模机确认后,研发工程部提供产品的标准测试数据及测试方法。共 5 页 第 5 页 XX 电子产品有限公司 第二十二条 产品部和品牌部将确认好的产品,将封存为母版并由研发工程部和
15、产品部各自保留一份,由总经理核准后执行产品试产计划。第二十三条 产品部与研发工程部有关产品开发的确认,以往来的行文为标准(传真件有效),各自保留为凭。第三章 试产第三章 试产 第二十四条 研发工程部制定试产计划并交由生产部实施执行,产品的主要研发人员必须全程参与试产的全部过程跟踪。第二十五条 产品生产分为三个部分进行:COB板生产 LCD及其它配件生产 成品 绑定 贴片 热压 后焊 组装 生产完毕生产完毕 第二十六条 生产部依据试产计划进行物料及工模、夹具、测试架的准备;IE 工程师制定生产工艺流程图。第二十七条 评审会议评审会议:试产前由生产部主管召集项目工程师、产品部驻厂代表及各部门相关人
16、员参与试产前评审会议,由项目工程师介绍产品开发进度及现状,听取各部门反馈意见,准备试产事项,产品部驻厂代表(全程确认)、项目工程师(全程确认)、品管部 QE 工程师(品检难易程度确认)及生产部 IE 工程师(生产确认)要参与试产过程。第二十八条 产品试产数量不少于 200 台。第二十九条 试产完成后,由QE工程师对样品按操作标准进行测试,包括附件三:投掷试验操作标准、附件四:擦油测试标准、附件五:粘附测试标准、附件六:模拟运输测试标准、升温试验、寿命周期试验、非正常操作试验、并做出相关试验报告,副本交研发工程部,抄送至产品部;全部试产产品发往北京总部产品部,进行检验审核。第三十条 生产部主管召
17、集、试产后评审会议,参与人员包括产品部驻厂代表、项目工程师、品管部 QE 工程师及生产部 IE 工程师,对试产中所有不合格项目进行检讨,参考产品部意见,拟定改进措施,指定专人跟进,直至问题全部解决。如属重大问题,项目工程师应进行产品设计更改。第三十一条 项目工程师负责整理产品资料,建立产品档案,包括产品规格、BOM 清单、安规、电路原理图等,副本抄送产品部备案。第三十二条 QE 工程师负责准备测试合格的样品、成品测试报告、产品规格等文件,由项目工程师在试产完毕 5 个工作日内送当地技术监督局检测,出据 产品质量检验报告。第三十三条 项目工程师将产品工艺流程图交 IE 工程师,由 IE 工程师依
18、试产情况制定各工序作业指导书,同时品管部 QE 工程师要制定产品工艺标准及各工序测试标准。第三十四条 试产产品经产品部确认后(书面),试产报告(生产部提供,项目工程师签字)经总经理签字批准后,由生产部转入量产阶段。共 6 页 第 6 页 XX 电子产品有限公司 第四章 量产第四章 量产 第三十五条 量产前生产部主管必须召集投产会议必须召集投产会议,投产会内容:a)由项目工程师向品管部门签发生产样板;b)将工装夹具转交生产部门,教会其使用方法;c)向相关部门派发工程资料、各类产品图纸、文件;d)确定批量生产的日期、明确各部门的工作任务;e)由研发工程部和生产部向品管部提供各岗位检验执行标准,并提
19、供标准实物;投产会议纪要必须抄送产品部;会后产品部驻厂人员及相关人员跟进。第三十六条 量产过程中,各工位严格按照项目工程师的工作指导书和 QE 工程师制定的产品工艺标准及各工序测试标准实施执行。产品部驻厂代表进行监督,发现违规操作,立即矫正;情节严重的有权停止生产,直至问题解决,并把处理方案传回产品部(由此造成的损失由生产部承担)。第三十七条 量产过程中,如果出现物料数量不足、设备老化、人员安排不合理等因素严重影响到生产进度,产品部驻厂代表可以及时和生产部主管协调解决(由此造成的损失由生产部承担),第三十八条 在量产过程中,如出现产品有重大质量隐患等原因,需要作工程变更,按附件二:工程变更流程
20、图操作。第三十九条 由提案人填写工程变更需求表(ECR),经总经理批准后,提报产品部,抄送项目工程师。第四十条 项目工程师将 ECR 建档编号,转相关部门主管会签。第四十一条 项目工程师依 ECR 内容详细评估可行性。第四十二条 如 ECR 经评估后不可行而不予接受时,则予以取消并通知提案人修正或提供更详细资料,再次提案或放弃提案。第四十三条 如ECR提案成立,项目工程师必须提出工程变更通知工程变更通知(该变更内容需经产品部确定),随后决定生效日期,及有关物料处理及相关部门配合事项。第四十四条 ECR 分重大更改及微小更改:a)微小更改则由驻厂代表、项目工程师及品管部主管会签及核准;b)重大更
21、改则须由总经理、产品部、项目工程师、品管部、生产部、业务部等部门主管会签及核准。第四十五条 微小更改定义 不更改原 BOM 清单内容;不改变最后完成品的形式和整体结构;不影响产品功能;仍能符合本公司的产品规范;不造成生产中成品、半成品、原物料及生产设备报废整修;增加现有产品料号的新序号;发布新的产品料号。第四十六条 非四十五条所述的更改均为重大更改,重大更改按新产品研发生产流程操作。第四十七条 由项目工程师指定各调整事项和配合人员,并组织各部门严格贯彻执行。第四十八条 项目工程师负责追踪相关事项并填写完成日期。第四十九条 提案完成后,文件由项目工程师保存,负责 ECN(工程变更后作业)、更新文
22、件,同时复制分发至所有相关部门执行。共 7 页 第 7 页 XX 电子产品有限公司 第五十条 量产整个过程包含下列几个控制环节:进料控制 制程控制 不合格品控制 出货检验控制 第一节 进料控制第一节 进料控制 目的:确保进料的品质、数量、规格符合公司的要求,使投入生产的物料能满足所生产产品的品质标准。范围:原料、外协加工品的检验。职责:a)物料部:来料的验收、保存等作业;b)IQC:来料品质判定、检验、分类、标识及处理;c)产品部(驻厂代表):来料检验标准确定(签样)及终审;d)生产部、品管部:来料的终审决定。e)采购部:供应商联络及评估。第五十一条 来料时,先由物料部门收料员对供应商送货单据
23、及实物初步验收,依“物料接收程序”处理。第五十二条 收料员经初步验收后,填写物料入库验收单交IQC进行来料检验,验收单最迟应于收料后第二天送交IQC,如紧急需要的物料,在验收单上注明“急件”,由IQC优先检验,同时将来料置于IQC待检区。第五十三条 IQC 收到验收单后,对待验区的物料核对物料图纸或实物样板是否符合规格,及核对合格供应商名单是否为合格供应商来料。第五十四条 如有异议由 IQC 填写IQC 检验报告交 IQC 主管初审,经品管经理批示,如属退货或报废依有关程序处理。第五十五条 如无异议时,由 IQC 依制定的检验标准、物料样板、图纸或产品部驻厂代表指定的特殊要求,按照 MILST
24、D105EII 级单次正常抽样方案及本公司品质允收水准进行检验,品质允收水准 AQL 值为:电气元器件:CR(严重不良,安全性品质问题):0 MAJ(主要不良,功能性品质缺点):0.25%MIN(次要不良,外观缺点):1 五金零配件:CR:0;MAJ:0.4%;MIN:1.5 塑胶件:CR:0;MAJ:0.65%;MIN:2 重要零部件的检验在以上检验标准之上提高一个标准。重要零部件的检验在以上检验标准之上提高一个标准。第五十六条 如品管部无法做检验或须进行破坏性检验的物料,必须由供应商出具检验合格的证明文件(产品试验报告或检验报告)。第五十七条 如 IQC 无法判定来料品质时,应向 IQC
25、主管申请由品保、项目工程师、产品部驻厂人员等部门会同检验,并在IQC 检验报告相关栏目中签注。第五十八条 当来料整批判定合格时,IQC 填写IQC 检验报告相关栏目,由 IQC 主管审核签发,一份由 IQC 主管存档,另一份随物料入仓,由货仓主管存档。IQC在该批物料包装箱上贴绿色的“IQC 合格标签”,并在标签上盖上检验日期及IQC 检验报告编号,同时填写物料入库验收单相关栏目及在送货单据上加盖“抽检合格”印章,连同IQC 检验报告交收料员办理物料入仓手续。第五十九条 当来料整批或部分不合格时,由IQC主管初步审核后,经生产部、项目工程师、品管部、产品部驻厂代表对来料进行会审,产品部驻厂代表
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