公司物资采购管理制度(5篇).docx
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1、公司物资采购管理制度(5篇)公司物资选购管理制度1 公司各部门: 依据公司高管办公会议争论准备,迁入新厂后依据新制定的选购流程选购生产及办公物资,选购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的选购原则。非公司授权部门不得白行选购物资,如有违反财务部不予审核报销,并由人力资源部依据管理人员绩效考核方法对责任人进行考核,对数额巨大的将进行经济惩处。现将公司授权履行选购职责的部门及选购范围明确如下: 一、选购部门选购范围 1、生产用原辅料、药材、包装材料; 2、生产劳保用品(含工作服)及消耗材料; 3、五金配件、电工电料、生产工器具(原生产部选购员划归选购部); 4、组织选购工程器材、生产设备
2、设施、质量分析大中小型仪器;项目部、生广部、质量部有优先建议权,并参与选型及考察过程; 5、生产用清洁用品类(含洁具、消毒洗涤用品等); 6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。 7、其他由总经理批准的选购项目。 二、办公室选购范围 1、办公用品(笔墨纸张、名片、耗材类); 2、办公设备、器材、清洁用具等; 3、办公家具、电器、饮用水; 4、食堂物资及宿舍楼修理维护材料; 5、其他由总经理批准的选购项目。 三、请购及审批程序 1、各部门需要选购的物资,由部门经办人填写请购单,部门经理初审、分管总监签字审核后,提交总经理批准,重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后,由米购部
3、门开展米购业务。 2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等特殊规物资经部门请购,总经理批准后可由提出请购需求的部门选购。 3、印字包装材料变更依据专用程序进行审批和选购。 特此通知,请各部门遵照执行。 有限公司 二。一五年五月二十八日 公司物资选购管理制度2 为简化、规范办公物资管理,经公司争论准备,由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理,特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等,其中办公用品及固定资产依据公司相关管理制度执行。 二、职责 1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。 2
4、、公司财务部负责对公司月度物资申购方案进行对比核查、对量大价高的物资价格进行对比审查核实、并督促办公物资盘存工作。 3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查,并负责申购方案审核、物资价目库及选购供货商的建立、参与选购、物资调配工作。 4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案,并对上月选购、领用、库存物资进行对比检查核实。 5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。 6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的对比核实、对量大价
5、高的物资选购进行审查核实,并对特殊大件及应急物资的选购进行审批,以整体把握成本费用支出。 三、流程原则 1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量,各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库,以确保各部门的正常领用。 2、各部门物料物资的申购原则:由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊状况,需紧急选购的,经部门经理审核,行政人事主任同意后发起临时申购。 四、选购流程 (一)流程说明 1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后,依据对比询价后的预算价格履行财务借款手续,执行23人共同选购。 2、因行政人事部暂无库房设置,与各部门属于异地入库。由各部门主任依据选购清单代为验收
6、确认入库,视同从行政人事部集中批量领用。 3、行政人事部行政人事主管隔日依据选购清单开具公司入库单一式三份,一份交由行政人事主任签字;一份交财务列帐,一份存档。并同时开具出库单一式三份,一份交领用人签字;一份交财务记帐;一份存档。为单独核算成本费用,各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。 4、各部门在提交次月办公物资申购单(附表3)时,需同时提交当月盘存表(附表1)及领用登记表(附表2),均需由总经理一并审核后,提交至公司行政人事部备案。 (二)选购工作流程 为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要,以上办公物资选购工作流程的时间节点遇假日顺延,并以提倡节俭、合理使用和把握成本费
7、用原则,公司各部门应当各尽其责,加强沟通和协作。 (三)库房管理 1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应依据物资的易耗分类进行分类存放,应当保持库存物品存放地点整齐、干燥,并入柜或入袋保存。 2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放,四周无明火、远离热源,配备灭火器,保持包装完好。 3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时:应保持干燥,尽量保持通风。 (四)物品领用 公司各部门在员工领用办公物资时,应建立领用登记表(附表2)。 公司物资选购管理制度3 第一章总则 第一条为进一步规范公司物资选购程序,加强内部把握,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法
8、律法规特制定本制度。 其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、关心材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资选购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 其次章物资选购规定 第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购,关心材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特殊状况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的选购。 第六条全部负责物资选购的人员必需充分把握市场信息,准时猜想市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货准时。 第七条推行合同管理制度,物资选购原则上要与供
9、货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由选购人员负责。 第八条实行比价选购制度,物资选购要货比三家,确保所选购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。 第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品,选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严峻处理。 第三章发票入账及付款程序 第十条选购物资进厂后,选购人员必需严格依据要求办理物资入库手续,具体要求如下: 1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电
10、子入库单,入库信息录入电脑。 2.关心材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。 3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。 4.选购经办人要认真填写选购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下: 经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。 第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度,特殊状况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理选购预付款手续。 第十二条选购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款
11、两条线分步进行的形式。具体程序如下: 1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2.申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。 经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款 3.需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第四章附则 第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责解释。 第十四条本制度从年月日起下发执行。 公司物
12、资选购管理制度4 公司物资选购管理制度 为了规范公司的物资选购行为,降低选购成本,加强对选购的监督管理,依据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,特制定本制度。 一、本制度是公司选购重要物资、一般物资、关心物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、物资需求(选购)方案的分类 1、月度物资需求方案即月选购方案; 2、临时物资需求方案即物资选购方案单。 三、选购工作应遵循的原则与方式 (一)选购原则: 1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外; 2、供方评定原则; 3、职责分别原则,选购人员不得参与物资检
13、查验收; 4、全都性规定,选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相全都。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 (二)选购方式: 1、招标选购; 2、固定厂商、长期报价选购; 3、即时询价选购。 (三)付款方式: 1、预付部分款项; 2、货到凭发票报销付款; 3、货到后分期付款; 4、货到延期付款; 5、以上方式的结合。 四、选购方案请购和实施 (一)提出与确认:料库依据公司生产方案和物资消耗定额,依据库存状况核定选购数量,编制月份选购方案。经部门主管、公司主管领导签字后,传递到供应部,物资选购请购审批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用部门提出申请并填写物资选购
14、方案单,由部门领导审核,经料库审查确认,主管副总审批后交供应部实施。设备选购由技术部协作。 (二)选择选购渠道,确定选购价格。供应部接到经批准的物资选购方案单,先核对选购内容,查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后,依据选购物资的缓急程度,参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料,除经批准的紧急特殊状况外,精选三家以上的供应商进行询价(设备选购由技术部协作)。对于厂商的报价资料进行整理后,选购经办人员应深化分析,拟订议价方式及各种有利条件,和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表,经供应部部长审核后,进行选购
15、。必要时与供应商签定购货合同,按合同审批程序审批后再进行选购。做好选购质量记录。 五、质量验证与检验。质检中心负责对选购物资进行验证(设备选购由技术部协作),选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续,特殊状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后,由料库填写检验通知单,经质检中心检验并将检验结果送至料库,由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严峻不合格的.物资要求全部退货,严禁进入生产过程。 六、物资验收入库结算程序。选购物资到厂后,料库提请质检中心对选购物资进行检验或验证。检验或验证合格后,填写各类物资入库
16、验收单,签字后物资登记入库。实行预付款方式的选购物资,由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表,填写借款单,经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资,在选购物资到厂入库后,由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表,物资入库验收单,以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。 七、规定要求 (一)物资需求(选购)信息传递规定: 1、物资需求使用单位必需在月选购方案或临时物资选购方案单上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特殊要求填写具全。 2、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单
17、位应月度选购方案或临时物资选购方案上注明相关事项。 3、物资需求使用单位要准时把握所需物资的市场信息状况,在月选购方案或临时物资选购方案上将所需物资的市场信息状况列明。 4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必需立刻通知供应部,双方协商乐观协作处理好有关事宜。 (二)物资选购规定: 1、物资选购部门必需依据“质量第一”和“公开、公正、公正”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的选购供应工作。 2、供应部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格
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