内控审计岗位要求5篇.docx
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1、内控审计岗位要求5篇【第1篇】内控审计主管岗位职责任职要求 内控审计主管岗位职责 岗位职责: 1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督; 2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误; 3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书。 岗位要求: 1、全日制本科,3年以上内部审计工作经验;审计师资格或中级会计师优先考虑; 2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规; 3、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有职业判断和决策能力; 4、具有一定的数据挖掘
2、和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验; 5、具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验; 6、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。 内控审计主管岗位 【第2篇】内控审计项目经理岗位职责任职要求 内控审计项目经理岗位职责 岗位职责: 1、制定并优化工程项目审计制度及相关流程, 2、对工程项目的策划/招投标/合同等相关内容和过程进行审计; 3、工程项目预算决算过程及结果的审计; 4、工程施工合同执行情况/工程施工过程的审计工作; 5、部门内部交叉监督。 岗位要求: 1、土木工程、工程预决算或其他建筑相关专业; 2、造价师; 3、工程项目管理、预决算等3年以上工作经
3、验; 4、可以短期出差、出国; 5、有国外工程项目经验优先; 内控审计项目经理岗位 【第3篇】内控审计部经理岗位职责任职要求 内控审计部经理岗位职责 职责描述: 1、公司内部控制自我评价执行:参与统筹、规划、协调集团公司年度内控评价工作及中期安排的内控评价项目,包括制定内控评价方案、人员安排等,确保内控评价工作严格符合五部委联合发布的企业内部控制配套指引要求及其他相关专业标准的要求; 对各参与内控评价项目的人员进行培训,确保能够按评价关注的重点开展工作; 对选样的实地测评项目进行过程跟进指导,对内控评价底稿及分项报告进行复核;根据各分项报告编制集团公司整体年度内控评价报告、编制中期内控评价相关
4、报告;针对相关内控评价项目进行数据库的收集整理及项目归档,对相关发现的内控缺陷问题进行后期的整改追踪跟进及落实; 2、公司内部控制审计工作对接:对接协调外部事务所对公司开展的年度内部控制审计工作,负责资料的收集、复核及相关问题的协调处理,跟进支持相关内控评价报告的披露工作; 3、 重点管理改善项目执行与管理改善推动:结合年度评估及日常审计发现问题,持续、动态识别集团公司的内控风险及内控缺陷,包括集团及各事业部重大及重要的共性内控风险及内控缺陷,并定期或不定期跟进、推动相关控制缺陷的整改;通过部门数据库分析、管理层不定期沟通等方式确定新的风险领域并选择开展管理改善推动项目。包括单独或联合业务部门
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