质量控制流程图1495.pdf
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1、 文件编号:SFQCQA-20130508 流程名称 成品质量控制流程图 涉及部门 质检员、仓库、供应商、采购部、业务部 责任部门 质检部、跟单部 编制 陈鹏 审批 根据 注1:斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注2:虚线方框字-在流程中指接口的载体表单。注3:方框字-在流程中指过程活动。第1页共1页 文件编号 QC20130710-001 桐乡菲尚服饰有限公司 编制:通知检验 仓管员 跟单验货报告 质检员检验 我司验货标准 FZT 81012-2006 围巾、披肩验货标准或客户标准、生产MI 吕质主管 记录审核 内厂检验报告 合格 入仓 不合格 挑选出货 特采 递交检验报告和品质反馈通知
2、书 仓管员 可用数 退货 不能出货 分析不合格原因 退仓单 来料问题 质量反馈通知单 与供应商交涉 确定改进方法 跟踪改进效果 制定预防措施 采购部 质量反馈通知单 质量反馈通知单 品质部 品质部 供应商 质量反馈通知单 记录存档 出货 客户验货 合格 不合格 质量纠正及预防 参照质量纠正及预防措施控制流程表 送货单 验货报告 装箱单 送货单 版本/版次 A/1 成品质量控制规范 审核:总页数:3 发布执行日期:2013。07.10 批准:文件修订履历表 序号 修订日期 版本版次 修订内容 修订页次 修订人 桐乡菲尚服饰有限公司 成品质量控制规范 编号:SFQC20130508 版次:A 版
3、页次:1/1 质量控制流程:1.根据产品不同,跟单员须进行有效跟单(提供早、中、晚验货报告),并将跟进结果每日汇报部门主管,必要时须附实物说明 2。订购合同双方(我方和供应商)三天内签字盖章后转交跟单部,同时完成生产任务计划表(采购部&质检部跟单部通用)相应表格填写并转交跟单部,跟单主管审核转交资料是否正确完整并给予接受或退单处理;3.跟单部主管审核完成生产任务计划表(采购部&质检部&跟单部通用)相应表格填写转交质检部,质检部主管根据内场人手情况和订单交期缓急合理安排任务,三方签字确认后按计划进行;订单离工厂交期 15 天,质检部主管须提醒跟单部主管特别监控,尤其是辅料签收,确保按三方约定进行
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