公务活动经费管理办法10662.pdf
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1、公务活动经费管理办法 第一条 日常办公用品 1、公司办公用品由公司办公室集中采购,统一管理。2、采购时,公司办公室列出采购计划,经分管领导审批后采购.3、领用时,各单位、各部门领用人在“办公用品领用单”签字后,公司办公室按“领用单发放,并在“办公用品领用单汇总表”中登记价格及金额.4、每月月底,公司办公室将办公用品采购发票、“办公用品领用单汇总表”经分管领导签字审批后,送公司财务部处理帐务。5、每季度由办公室统计数据报财务部,费用纳入相关单位、部门的考核.第二条 通讯费用 公司领导、各单位、部门人员的手机通讯费用实行定额包干制度.1、公司董事长、总经理 350 元/月;2、其他董事、公司副总经
2、理 3000 元/年,漫游费不再另行报销;3、公司监事会召集人 100 元/月,部门经理、负责人 100元/月,其他监事 50 元/月;4、采购供应部、贸易部采购员、销售部销售员 100 元/月,公司各办公室固定电话费用由各单位控制,各生产单位、各职能部门固定电话通讯费控制在 50 元/月以内.其他因公出差人员所发生的漫游费凭票按财务制度规定的程序报销。第三条 差旅费 出差人员住宿费、伙食补助实行总额包干,超支自负的原则。出差天数为住宿天数加往返路途天数,各部门对出差人员费用从严掌握,同时要定任务、定数量、定地点、定时间。1、市内每人每天伙食补助 10 元,确需住宿的,一般工作人员 40 元/
3、人.天,中层管理人员 60 元/人.天,公司领导 80 元/人。天。2、省内一般工作人员 60 元人。天,中层管理人员 80元人。天,公司领导 120 元人。天。3、特区(包括深圳、珠海、汕头、湛江、厦门、海南)以及生活和经济水平较高的北京、上海、广州等特大城市出差,住宿标准由分管领导审核,总经理签批后据实报销,伙食补助按 30 元/人。元.4、省外(特区除外),一般工作人员 80 元人。天,中层管理人员 120 元人。天,公司领导 150 元人.天。5、出外开会,由会务组统一安排住宿的,据实报销住宿费,没有安排会议就餐的,可按市内10元人.天,省内15元人。天,省外(特区除外)20 元人.天
4、,特区 30 元人。天计发补助.6、一般人员随同领导出差,按随同领导的标准执行。7、二人以上出差按照 16 条的标准执行,一人单独出差,在 16 条的基础上市内另外补助 20 元/人。天,省内其它地区、省外其它地区以及特区另外补助 50 元/人。天。8、公司领导、中层管理人员因公未带车出差,可按住宿天数给予市内交通补助,省内 40 元/人。天,省外 50 元/人。天.其他人员可按住宿天数给予市内交通补助,省内 30 元/人.天,省外 40 元/人.天.凡因公带车出差者不再给予交通补助。9、路途补助按一人一次:省内 40 元,省外 120 元。10、根据业务需要,给予公司财务部出纳 150 元/
5、月,结算员 100 元/月,采购供应部材料采购员 120 元/月的定额交通补助,各单位不再报销境内的交通费用。11、报销审核程序:除业务招待费以外的费用报销时,经各单位负责人核准数据、分管领导审核签字,总经理签批;公司领导报销时由公司办公室核准数据,总经理签批.通过以上审批后财务部办理报销手续.12、报销管理制度:各单位人员出差后必须在返回之日起一个月内报清所有帐务,超过一个月扣除报销总额的 20,帐务超过一年的不予报销。出差人员往返乘车,可乘坐火车硬卧、汽车卧铺,没有乘卧铺的,可按硬坐票额的 55计发卧铺补助,乘坐轮船者参照三等舱以下的标准执行,因特事急事需乘坐飞机的由总经理加注意见确定报销
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- 公务 活动 经费 管理办法 10662
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