机械制造公司个人实习报告范文2782.pdf
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1、机械制造公司个人实习报告范文 机械制造公司个人实习报告范文 短短两天的实习就这样快速的过去了,在这两天里,我学到了很多东西,也接触到了课本不能给的东西,也看到了一线工作人员的辛苦。20 xx 年 9 月 12 日早上,和我们班同学一起来到了水城,饭后休息了一会,就去了贵州水城矿业集团有限公司机械制造分公司。贵州水城矿业(集团)有限责任公司机械制造分公司,位于六盘水市中心城区,现有钟山区人民西路和水城县双戛乡新、老两个厂区,交通便利,周边辐射贵州省西部煤田,产品销售有着得天独厚的地理条件。是贵州省煤机制造行业骨干企业,多次荣获省、部级荣誉,连续 20 年被评为省级文明单位。公司占地面积共计 23
2、.9 万平方米,其中钟山区厂区占地 6 万平方米,水城县双戛乡厂区占地 7.9 万平方米,年制造能力 1.5 万余吨。现有职工 515 人,拥有专业技术人员 60 人,其中,高级工程师7 人。公司是集机电设备和配件制造、修理,机电试验、机械加工,锅炉安装、修理,制氧,机电设备、管道、供电线路的安装及修理,汽车运输,技术咨询、服务,建材销售,房屋租赁及各类非标设备加工制作专业一体化的综合性企业,拥有完善的检测手段和严格的质量保证体系,分别获得 26 个生产、检修许可证,4 种综采液压支架和其它 41 种产品的煤安标志,并通过了 iso9001:20 xx 国际质量体系认证。公司的主导产品是各种型
3、号的综采支架、矿车、带式输送机及刮板输送机等四大类产品,生产的各类带式输送机、刮板输送机、矿车、绞车、水泵、小洗煤机、扒斗装岩机及二类压力容器远销全国各地,深受用户青睐。近年来,公司认真分析工作中存在的不足,制定切实可行的解决办法和发展规划,调动各方面积极性,努力将机械制造分公司建成省内一流、国内知名的机械制造企业。装备方面。机械制造分公司具有老厂区现有的煤机制修通用设备和丰富的生产管理经验;新厂区的建成投产为企业发展注入大量新型、先进设备,形成了新、老厂区生产经营管理经验优势与设备技术优势互补的良好局面。人力资源方面。职工队伍 80%达到中技文化水平程度,职工队伍素质适应技术密集型企业发展需
4、求。工程技术人员对西南片区矿井生产条件较为了(经营情况报告范文_公司经营情况说明范文 路桥公司现有职工 2115 人,其中市场化用工 417 人。公司下设11 个机关管理部室、10 个分公司和 4 个辅助生产单位。公司注册资金为 1.98 亿元,年施工生产能力(综合产值)可达 6.5 亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设,施工资质已经达到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。XX 年,在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下,公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署,结合“成本效
5、益年”活动,抓经营管理,抓市场开拓,积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力,我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素,在经营管理工作中取得了一定成绩。1、XX 年公司承担的经营业绩责任合同指标 (1)实现目标利润 1872 万元;(2)上交资产收益 1495 万元;(3)对外创收 13865 万元;(4)上缴上级管理费 160 万元;(5)计提折旧 2248 万元。2、经营指标完成情况 为保证上述指标的顺利完成,年初,我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上,确定 XX 年市场开发目标5 亿元;工程施工收入目标 3.5 亿元,其中:油田内部 2 亿元,外部1.5
6、 亿元;其它营业收入 1093 万元,其中:管理局拨款 725 万元,其它业务收入 368 万元。制定了公司XX 年改革与管理工作总体方案,进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法,并积极推进各项管理办法的落实,使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。截至 9 月 25 日,各项指标完成情况如下:(1)承揽到油田内、外部工程项目 58 项,其中:油田内部项目47 项,油田外部项目 11 项。工作量 5.3 亿元,完成年计划的 106%,其中,跨年部分约 2.2 亿元。(2)完成建安工作量 2.7 亿元(不含设备费 395 万元),完成年计划的 77%,为去年
7、同期的 101%;其中油田内部 14188 万元,为年计划的 71%;油田外部 12812 万元,为公司年计划的 85%。(3)实现经营收入 28149 万元,完成年计划的 78%。其中其他业务收入 754 万元,完成年计划的 205%。(4)成本支出 29203.4 万元,主营业务税金及附加 152 万元,累计支出 29355.4 万元。其中:上级管理费为 0;上交资产收益为 0;计提折旧 1809.3 万元,完成合同指标的 80%。(5)累计盈余为-1206.4 万元。从目前经营状况分析,由于油田内部活源缺口较大,尽管已经得到上级领导的关心和帮助,努力落实了 1.4 亿元,但是距年度计划目
8、标仍差 6000 多万元,并且施工项目零散,施工组织费用增加,利润减少。外部市场开发情况虽然不错,跟踪的数十个项目,相继中标 7 项,产值 3.3 亿元,但由于充实人力物力,加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响,获利空间也相对很校所以,油田内部活源不充足的问题,制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此,我们路桥公司领导班子有决心,也有信心带领路桥公司两千多名职工,在有限的时间内,通过深入扎实开展“成本效益年”活动,进一步落实各项管理办法,认真算好每一笔帐,节约用好每一分钱,多创产值,提高效益,努力完成公司承担的经营业绩责任指标:(1)预计全年完成工程产值 3.2 亿元,完成年
9、计划的 91%。其中油田内部 1.5 亿元,为年计划的 75%,油田外部 1.7 亿元,为年计划的 113%,完成经营业绩责任指标的 123%。(2)预计实现营业收入 3.3 亿元,完成年计划的 91%。其中工程产值 3.2 亿元;其他业务收入 1000 万元。(3)预计可完成公司经营业绩责任指标:上交上级管理费 160 万元;上交资产收益 1495 万元;计提折旧 2248 万元,并力争实现盈余。(年初,管理局财务资产部核定的利润指标为 377 万元)1-9 月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0,如果考虑这两项成本支出 930 万元(管理费 160 万元,资产收益770 万
10、元),则 1-9 月份实际亏损额为 2136.4 万元。公司预计全年实现营业收入 3.3 亿元,目前已实现营业收入 28149 万元,即 10-12 月份将实现营业收入 4851 万元,如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标(上交管理费 160 万元、资产收益 770 万元,实现净利润 377 万元),则 10-12 月份成本支出要控制在 2337.6 万元以内。1、工作量落实方面 年初,公司财务预算工作量 3.5 亿元,其中内部 2 亿元,外部1.5 亿元。目前已落实 89%,并且内、外部比例失衡,主要效益来源的内部工程只落实预算的 75%;外部市场虽呈现良好的发展态势,但工程收益率相对
11、较低,影响公司的创效能力。2、关联交易方面 一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调,加之关联交易条款的约定,但是目前的市场占有率也只达到 60%左右。即便是管理局投资的道路工程,如八百垧综合治理工程,也未能很好执行专业分工,水泥混凝土路面 5万平方米,只落实给我们 1.5 万平方米,特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍,工程后期无法完工,还要来找我们的队伍去帮忙,对此,我们有些无法理解;二是投标中人为降低费率标准,让利基数不合理,合同条款不规范,工程结算中更改结算标准、定额标准,并且手续繁琐,时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅
12、,往往活干了,但结算不回来。四是在效能监察中,对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的,仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量,有悖于国家工程质量管理规范和质量管理法的要求。3、生产组织方面 油田内部施工项目计划下达晚,图纸到位不及时,加之征地、动迁等因素的制约,导致项目施工无法正常运行,整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月,错过了道路施工的黄金季节,进入雨季施工时,难度大、投入多,增大了工程成本;路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺,在参与高等级路桥工程投标和施工中,也影响施工生产组织运行。4、资金周转方面 截至目前,应收账款余额 25833 万元。其中
13、三年以上应收帐款及其他应收款 4813 万元,三年以上存货 268 万元,不良资产 729 万元,总计 5810 万元;工程款挂帐 17083 万元,营运资金缺口 8000 万元,严重影响公司资金周转能力。同时,部分外部项目投资不到位;内部工程按照合同约定,甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款,但很少项目能够达到 70%的比例。垫资施工和贷款施工,全年增加利息支出约 1000 多万元。5、固定成本支出过高 一是集体职工有偿解除劳动合同 1640 万元,本年应分摊 820 万元,上半年已进成本 410 万元;二是新增市场化用工 417 人,增加成本费用 493 万元;三是采
14、暖费取费不足,全年予计支出采暖费 2300万元,但预算取费仅 900 万元,差额 1400 万元;以及稳定工作增加成本 604 万元(包括市场化用工费用 493 万元;落实十一条增加费用56 万;劝阻各类上访活动增加费用 55 万元。),致使今年固定费用较上年大幅度提高,加之今年预计施工总收入 3.2 亿元较保本点3.5 亿元有 3000 万元的缺口,给全面完成合同指标增加了难度。今年 3 月份以来,公司从大局出发,一直把稳定工作当作重点,积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求,我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬,全面落实管理局稳定工作各项部署,共劝阻和防止各类上
15、访人员 XX 多人次。我们还按照局里的统一要求,及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”,更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然,由此也给企业带来的严重经济损失,尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则,但由于稳定工作增加的费用支出达 604 万元。1、新增市场化用工 417 人,组织招工费用以及用工人员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达 493 万元;(按半年计算)2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”,共计支出 56 万元,其中主要包括:成立服务中心费用 12 万元,房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用 44 万元;3、为防止和劝阻各类上访活动,公司派出警力 140 天、2220
16、 人次,出警值勤车辆 390 台次,每天工作十几个小时,各项费用达 44万元。4、为防止“qqq”份子破坏有线电视网。20XX 年 X 月 XXX 公司根据固定资产管理的相关规定,对分公司20XX-20XX 年报废资产进行清查,发现有加油机 30 台;泵 3 台;发电机 3 台已超使用期且性能已不符合目前使用需求,经分公司领导会议研究后,决定对以上资产进行报废处理。20XX 年 X 月 X 日,分公司各部门负责人、资产管理人员、财务相关人员等,根据资产现状确定处置价格,由分公司领导监督,XXXX 公司和 XXX 公司参与竞争,价高者得,最终报废资产已 XX 元(打包价格)由 XXX 收得。以上
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- 机械制造 公司 个人 实习 报告 范文 2782
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