1.3.3风险分级管控与隐患排查治理制度.docx
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1、安全生产风险分级管控制度1. 目的为落实企业安全生产主体责任,建立健全风险分级管控体系,规范生产过程中各种危险源辨识并进行风险评价,确保各项防控措施落实到位,促使企业安全基础得到明显改善,本质安全水平显著提高,有效防范各类事故。2. 适用范围适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评价和控制。3. 风险点确定:按照车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分。4. 危险源辨识及风险评价程序采用工作危害分析法(JHA)对作业活动类风险点进行危险源辨识,即: 针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容,识别出与此步骤或内容有关的危险源,建立作业活动清单,工作危害分析评价记录表。采用安全检
2、查表法(SCL 法)对设备设施类风险点进行危险源辨识,建立设备设施清单,安全检查分析记录表。5. 风险评价方法和管控措施制定和实施5.1 风险评价方法公司选用风险矩阵评价法对公司的风险点进行判断分级。其基本原理是根据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。(1) 确定危害事件发生的严重程度(S)对照表 1 从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值,取五项得分最高的分值作为其最终的S 值。9人员伤害情财产损失、设备法律法规符况设施损坏合性表 1 危害事件发生的严重程度(S)等级环境破坏声誉影响1
3、一般无损失完全符合基 本 无 影本岗位或作无损伤响业点2 1 至 2 人轻伤一次事故直接经 不符合公司 设备、设施济损失5000 元规章制度要周 围 受 影以下求响一次事故直接经作 业 点 范没有造成公众影响引起县级媒3 至 6 人轻3伤造成 1 至 2济损失在 5000元以上不符合公司程序要求围 内 受 影响体报道,一定范围内造成公众影响人重伤一次事故直接经潜在不符合造 成 作 业43 至 6 人重济损失在 10 万法律法规要区 域 内 环伤或严重职业病元以下求境破坏引起省级主流媒体报道1 人及以上 一次事故直接经死亡53 人及以上重伤济损失在 10 万 违法元及以上造 成 周 边 引起国家
4、主环境破坏流媒体报道(2) 确定危害事件发生的可能性(L)对照表 2 从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值,取五项得分的最高的分值作为其最终的L 值。表 2 危害事件发生的可能性(L)赋偏差发员工胜任程度(意控制措施(监控、值生频率安全检查操作规程无检查(作 无操作规识、技能、经验)联锁、报警、应急措施)每次作 业)标准或5业或每 不 按 标 准月发生 检 查 ( 作业)程或从不执行操作规程不胜任(无上岗资 无任何监控措施或格证、无任何培有措施从未投用; 训、无操作技能) 无应急措施。检 查 ( 作每季度 业)标准不4都有发 全
5、或 很 少生按 标 准 检查(作业)有监控措施但不能操作规程 不够胜任(有上岗 满足控制要求,措不全或很 资格证、但没有接 施部分投用或有时少执行操 受有效培训、操作 投用;有应急措施作规程 技能差) 但不完善或没演练。发 生 变 更 发生变更监控措施能满足控后检查(作 后未及时 一般胜任(有上岗 制要求,但经常被业)标准未 修订操作 资格证、接受培停用或发生变更后3每年都 及 时 修 订规程或多 训、但经验、技能 不能及时恢复;有有发生 或 多 数 时 数操作不 不足,曾多次出应急措施但未根据候 不 按 标 执行操作 错)变更及时修订或作准检查(作 规程业人员不清楚。业)每年都 标 准 完
6、善2有发生 但 偶 尔 不或曾经 按 标 准 检操作规程齐全但偶尔不执行监控措施能满足控胜任(有上岗资格 制要求,但供电、证、接受有效培 联锁偶尔失电或误训、经验、技能较 动作;有应急措施发生过 查、作业好,但偶尔出错) 但每年只演练一次。标准完善、 操作规程从未发 按 标 准 进 齐全,严1生过行检查、作 格执行并业有记录高度胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富, 技能、安全意识 强)监控措施能满足控制要求,供电、联锁从未失电或误动作。(3) 确定了 S 和 L 值后,根据 R=LS 计算出风险度 R 的值,依据表 3的风险矩阵进行风险评价分级。根据 R 的值的大小将风险级别分为以下五
7、级: R=LS=2025:关键风险(级),需要立即停止作业; R=LS=1516:重要风险(级),需要消减的风险; R=LS=912:中度风险(级),需要特别控制的风险; R=LS=48:低度风险(级),需要关注的风险; R=LS=13:轻微风险(级),可接受或可容许风险。5.2 管控措施确定典型控制措施的制定由工作小组制定后,风险点识别、评价、管控措施表中按照系统或子系统汇总,逐级上报,各级工作组应针对典型控制措施是否适宜进行评审,并根据评审结果进行完善,最终由风险管控隐患治理领导机构批准,作为一个时期内完善风险控制措施的基础信息。风险管控隐患治理领导机构应结合隐患排查,制定风险管控措施计划
8、,通过提取安全生产费用给予资金保障,系统开展风险管控措施的完善,进行隐患治理。6. 风险分级管控制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。设备设施类危险源通常采用以下控制措施:安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑:制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。不同级别的风险
9、要结合实际采取一种或多种措施进行控制,对于评价出的不可接受风险,应制定补充建议措施并实施,直至风险可以接受。风险控制措施应在实施前针对以下内容评审: 措施的可行性和有效性;是否使风险降低到可以接受的程度; 是否产生新的风险;是否已选定了最佳的解决方案; 是否会被应用于实际工作中7. 文件管理应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料,并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录,以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文件化成果;涉及重大、较大风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等,应单独建档管理。8. 持续改进每年至少对风险分级管控体
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- 1.3 风险 分级 隐患 排查 治理 制度
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