助理个人年终工作总结5篇.docx
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1、助理个人年终工作总结5篇最新助理个人年终工作总结【篇1】 选购工作中依据公司需求做好了办公物品和生活物资的购买,其中针对办公物品的购买则主要是为了预防库存资源不足的状况,而且由于各个部门都存在的确定数量的需求自然要提前做好相应的支配,若是在办公物品方面消逝的短缺则明显是相关选购工作做得不到位,另外则是针对公司生活物资的大量需求提前做好相应的选购工作,无论是清洁剂还是卫生纸之类的物品都要有所预备才能让员工享受到公司福利,否则若是连这点物品都不能赐予保障的话又怎能让员工感到安心呢? 依据物资的选购做好相应的票据记录并交由财务部门进行报销,除了在价格和数量方面进行详细的描述以外还需要讲明各种物资的相
2、关用途,而且发票上面的信息不能消逝任何的遗漏才能让财务部门感到满意,作为选购助理的话自然需要做好各个部门之间的沟通才合乎公司的相关规定,另外选购清单也要交给后勤部门进行备份以防消逝公司资金用途不明的状况,而且为了在选购工作中获得信任还需要在实际的购买中检验物品的质量,依据多次对比找出性价比较好的商家并建立固定的合作是今年选购工作的成就之一。 依据后勤部门的反馈提前获知需要选购的物品并做好财政申请,在实际的选购工作中除了依据公司需求以外还要与后勤部门的数据进行对比,从中了解到自己选购数量与价格相对于往年而言是否存在着进步的空间,而且在选购重要设备的时候还要做好价格方面的指导从而避开问题产生,而且
3、由于财政申请并非那么简洁还需要获得领导的同意才行,由于自己在这方面的选购工作中表现得还算不错从而获得了公司诸多员工的认可。 相对于正式的选购工作来说自己还是以关心与指导为主,关心处理好选购工作中的日常事务并指导员工应当如何去做才是自己的主要职责,因此在总结完今年的选购工作以后我发觉自己在大局把控方面还存在着不足,即便在细节方面做得不错也应当针对选购工作中存在的不足实行有效措施,这样的话我便能在时间的积累中慢慢成为更为优秀的选购助理。 最新助理个人年终工作总结【篇2】 一转瞬,20_年已经过去了,在过去的一年里,我在劳碌之中不断的学习和熬炼自己,取得了一些成果,开发了不少新顾客,业绩也跟上个月比
4、有了大幅度的提升。当然,在这个月工作中我也有一些不足之处,例如对顾客的心理变化还是不够敏锐,没能准时满足顾客的需求。这个问题的根源还是我的阅历不够丰富,在美发沙龙接受的熬炼还比较少,对顾客的推断力气和处理突发性大事的力气还比较弱。 但是,我的优势就是我还年轻,我还是一个宠爱学习的美发助理。虽然每天的工作很忙,很多,但是我确定会准时发觉问题,并且找出问题所在,准时解决问题。解决不了的我也情愿向同事和上级主管准时询问,在这个过程中,我觉得自己的力气得到了提升和熬炼。当然,由于长时间在美发沙龙,我难免会对工作产生懈怠心情,工作激情不够昂扬,没有乐观主动的开发新顾客,平常做销售的时候自信念也不是很足,
5、不能够谈大单和顾客沟通沟通。感觉我的专业学问和职业素养还有待提升,尤其是我对美发产品的理解和美发手法的把握都不够娴熟等。 很庆幸在_月我基本完成工作目标,业绩也略有超标,对此我还是感觉很欢乐,也感谢各位同时对我的关怀和支持。在接下来的工作中,我也会连续努力,不断给自己制定新的目标,不断超越自己,只有严格要求自己,才能成为一个合格的美发助理。接下来,我会向各位经理多学习产品学问、学习新的手法、对我们新的仪器也争取尽快把握,以的姿态、更自信的姿态去给我的每一个顾客做好服务。 作为服务行业,服务质量是公司的关键之一。回顾即将过去的这一年,在公司领导的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和
6、效益目标上,紧紧围绕公司提出的重点开放工作,紧跟公司各项工作部署。 最新助理个人年终工作总结【篇3】 今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司20_年度工作的总体要求和审计方案,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作方案和领导交办的审计任务,现就20_年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 20_年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预
7、算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内把握度执行、内控流程x作等状况进行贴合x检查,发觉各种问题,准时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推举,指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发觉问题41项,提出推举36项。1011月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个x是针对整改不到位单位,提出指导x看法并敦促其切实执行。通过审计,严峻了集团公司财
8、务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc年7月,公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。为协作公司集团经营管理,审计部细心研读文件精神,深化企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严峻x,同时也确定了二级企业勤奋、用心的经营成果。 3、完善投资企业审计,带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要,依据集团公司领导支配对投资企业进行审计,对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深化、综合评价投资公司的管
9、理效益。个x是太壹公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营猜想,为投资决策带给依据。 4、加强离任审计,带给人事管理参考 20_年,宝_原总经理、新x湖副总经理岗位变动,依据集团公司支配进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核带给参考。 5、完善基建工程审计 20_年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场,开呈现场工程监督、材料审计等,订正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价把握的系统化工程审计模式。20_年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843.44万元,核减金额
10、286.84万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额1,392.40万元,核减金额384.39万元。 依据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公正、公正进行工程结算审核。20_年引进外部力气进行工程造价审核1项,结算报审金额228.13万元,核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价,节省超多的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键 20_年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长生疏管理与业务流程,给审计工作进展带来必需便利,推动年
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