PMC部门作业流程-生管、采购与仓库管理制度(1).pdf
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1、用心、精心、决心、匠心生产计划作业流程目录生产计划作业流程目录1、生产计划作业管理办法 22、物料管控作业管理办法 63、进料作业管理办法 214、领(发)料作业管理办法 275、仓库管理制度 286、盘点管理制度 347、进料作业管理办法 428、领(发)料作业流程 469、退料作业管理办法 4910、补料作业管理办法 5211、成品进仓作业管理办法 5512、成品出仓作业管理办法 5813、物控管理条例 6114、呆废物料处理作业流程 6615、各类表单 72生产计划作业流程生产计划作业流程序号流程负责人业务/业务部副总表单客户订单作业内容业务员将客户订单报业务部副总审核后,于 1 小时内
2、分发给生产计划部经理。1 12 2NG客户订单客户订单订单评审产能、负荷OK审核OK物料筹备制作主生产计生产计划组织采购、工程、品质、生产等部门对客户生产计划订单中的产品进行产能、/采购/生订单评负荷评估,并确定是否有能产/工程/审记录力接受订单。若无法满足订品质/业务单需要,则反馈给业务员处理。生产计划部经理生产计划部经理以产品为对主生产象单位编制主生产计划,计划表并交计划员月生产计划/发外加工计划计划员根据主生产计划,进行详细的排产分析,并制作月生产计划。如需外发加工,制作 发外加工计划。3 3制作月生产计4 4NG计划员5 5NG制作周生产计NG OK审核生产计划部经理生产计划部经理对月
3、生产月生产计划、发外加工计划进计划/行审核。若无误,则签字返发外加交计划员。计划员分发物控工计划员、生产部各一份。有误,则通知计划员修改。呕心沥血整理 word16 6用心、精心、决心、匠心BOM/物控员根据月生产计划,编制物料需物控员/物料需结合BOM求计划/求计划,交采购编制采购采购部采购计计划,双方共同组织、实施划物料筹备工作。计划员周生产计划周生产计划计划员根据月生产计划,结合物料需求单情况,制作周生产计划。生产计划部经理对周生产计划进行审核,无误,则下发生产部,有误,返交计划员修改计划;各生产部主管按周生产计划作好物料、工艺等产前准备。计划员协调、处理异常情况。生产部主管组织员工按
4、周/日生产计划表组织实施生产。生产计划部经理每周一、三、五组织、召开生产协调会,并对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整。作业内容7 78 8生产计划部经理9 9生产部主管1010生产员工1111生产计划部经理/计划员序号流程负责人生产部主管/计划员表单1212生产统计1313半成品/成品进、1414信息处理生产部主管每日填写生产生产日日报表交计划员,计划员报表根据生产进度情况进行相应处理。生产部将生产好的半成品/生产部物成品及时办理入库手续,仓料员/库对完工好的半成品/成品仓管员办理出库手续。生产计划部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析,召开生产例会议,对生产计相关人员划执行
5、情况进行检讨、分析与总结,拟定改善措施,并跟进改善结果。生产计划作业流程生产计划作业流程1 1.0 0 目的目的为规范生产计划作业,确保生产计划有序、有效执行,产品得以顺利实现,制订本作业流程。2 2.0 0 范围范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。3 3.0 0 职责职责3.1 业务部:负责接收、审核、分发客户订单;呕心沥血整理 word2用心、精心、决心、匠心3.2 计划部:负责对订单、产品进行产能、负荷分析,编制并组织实施生产计划,确保生产顺畅进行;3.3 生产部:负责执行生产计划,进行生产统计与生产控制工作。4 4.0 0 作业程序作业程序4.1 业务部接到客户订单或公司备货指令
6、后,立即注明收到的时间,正常订单 4 小时内、紧急订单 1 小时内报业务部副总进行审批;4.2 业务部副总于接到客户订单的2 小时内完成审批工作,并将客户订单交还业务员,业务员及时将客户订单交给生产计划部经理;4.3 生产计划部经理组织相关部门对客户订单中的产品进行产能、负荷评估,并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要,则及时反馈给业务员处理。若无误,生产计划部经理在 4 小时内以产品为对象单位编制主生产计划,并交计划员;4.4 计划员根据主生产计划,进行详细的排产分析,于每月初制定月生产计划。若需外发加工,则制作发外加工计划;4.5 生产计划部经理于 4 小时内完成月生产计划、发外加工
7、计划的审核工作。若无误,则交计划员,计划员分发物控员一份。有误,则通知计划员进行修改;4.6 物控员于接到月生产计划的两天内,完成编制物料需求计划,并交采购一份,采购部于接到物料需求计划的两天内,完成编制采购计划。双方共同组织、实施物料筹备工作;4.7 计划员根据月生产计划,结合物料需求计划情况,于每周一上午10:00 前完成编制周生产计划;4.8 生产计划部经理于每周六 15:00 前完成对下周周生产计划的审核工作,无误,则分发给物控员、生产部主管各一份,有误,返交计划员修改;4.9 生产部主管按周生产计划物料、工艺、人员安排等产前准备;4.10 仓管员参照物料需求计划的数量发放物料,生产部
8、主管组织员工严格执行周生产计划,并确保进度与品质;4.11 生产计划部经理每周一、三、五组织、召开生产协调会,对生产情况进行跟进与处理。若有异常,各部门以生产异常联络单方式向生产计划部提报,生产计划部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整;4.12 生产部主管每日填写生产日报表,并于第二天 9:00 前交计划员,计划员根据生产进度情况进行相应处理;4.13 生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续,仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续;4.14 生产计划部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析,生产计划部经理组织、召开生产管理例会,对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结,
9、拟定改善措施,并跟进改善结果。5 5.0 0 考核内容考核内容5.1 业务部、生产计划部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的;5.2 下发的生产计划未经生产计划部经理审核的;5.3 生产部未执行周生产计划的,影响订单完成的;5.4 计划员未跟进生产进度,对排产计划不能执行又未进行调整,影响订单完成的;5.5 生产部各主管未按时完成生产日报表传送的;5.6 其它未尽规定情节,参照相关规定执行。6 6.0 0 相关表单相关表单6.1客户订单6.2主生产计划6.3月生产计划6.4发外加工计划呕心沥血整理 word3用心、精心、决心、匠心6.5生产日报表6.6物料需求计划6.7采购计划6.8周/日
10、生产计划物料管控作业流程物料管控作业流程流程流程责任人责任人生产计划部经理表单表单主生产计划作业内容作业内容生产计划部经理负责编制下月主生产计划。主生产计划月生产计划确定物料需求分NG编制物料 NGOK审核OK计划员根据主生产计,编制月生产计划生产计划/月生产计划及发外加工计划交生划/发外生产计划产计划部经理审核、确认加工计划部经理后,由计划员分发给物控员。物控员物控员根据月生产计月生产计划,结合BOM对用料划/BOM进行分析。物控员将分析结果形成物料需求计划,如需发物料需求外加工,则根据发外加计划工计划编制发外加工申请单。生产计划部经理对物料需求计划、发外加工申请单进行审核,有误,则通知物控
11、员进行修改。无误,返交物控员,由物控员分发给采购部。采购部根据物料需求计划,进行采购分析,编制采购计划交生产计划部经理审核。采购主管对采购计划进行审核,有误,则通知采购员进行修改。无误,返交采购员编制采购订单。NG编制采购物控员NG审核OK编制采购订生产计划部经理/物控员物料需求计划/发外加工申请单采购部采购计划采购主管采购计划采购员采购订采购员编制采购订单单/发外或发外加工订单)。加工单呕心沥血整理 word4用心、精心、决心、匠心流程流程责任人责任人表单表单作业内容作业内容NG审批OK物料跟催物料检验、入领(发)料作生产制造采购组长或生产计划部经采购组长理分别对 采购计划 或 发采购订/外
12、加工订单进行审核、审单/发外生产计划加工订单批。有误,则通知采购部进行修改。无误,返交采购部部经理实施采购、发外作业。物控员/采购部/退料发外加工生产计划补料部经理送货单/进料验收检验单/入库单物控员、采购部对物料交期,交量进行控制与跟催。生产计划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查。仓管员库存监控仓管员/信息处理生产物料员信息处理生产部主管仓管员接收经检验合格的物料进仓,提供进仓信息给物控员、采购部,并对进料进行适当的储存和保管。领(补)料单仓管员按计划员下发的生产计划及BOM中核定的用料量发放给生产部使用。生产部主管按生产计划组织、实施生产。呕心沥血整理 word5用心、精心、决心、匠心仓
13、管员/生产计划部经理生产物料员根据生产情况进行物料退仓或补领,补领领(补)对料单/半须生产计划部经理审批;成品入库采购部/单/委外需发外加工的工序由采购送货单部具体实施发外加工;并最生产物料员物控员终达成产品的实现。物控员对库存物料(包括材料、成品等)状况进行监控。物流专员根据生产计划部经理编制的订单出货计划、开具成品出仓单,出门放行条,组织成品出货。各部门责任人负责相关各类表单的编制、传递。生产计划订单出货部经理/计划/成品出仓单/仓管员/出门放行物流专员条责任人1.01.0 目的目的物料管控作业流程物料管控作业流程为了规范物料的申购、生产加工行为,确保公司的物料流通得到有效管控,控制库存物
14、料水平,制定本流程。2.02.0 范围范围适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。3.03.0 职责职责3.1 生产计划部(物控):负责物料请购、进度跟进及用料控制工作,负责编制出货指令,监督出货作业;3.2 采购:负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作;3.3 生产计划部(仓库):负责物料的保管储存与发放工作;3.4 品管部:负责物料品质的验收与监控;3.5 生产部:负责生产物料耗用成本的控制,及时进行退、补料作业;4.4.作业程序作业程序4.1 生产计划部经理于每月月底编制下月主生产计划,并下发计划员处理;4.2 计划员根据主生产计划,进行具体的产能、负荷分析后,编制月生产计划
15、(如有发外加工,则编制发外加工计划)交生产计划部经理审核、确认后,将月生产计划分发给物控员;4.3 物控员根据月生产计划,结合BOM、库存状况等对用料进行分析;4.4 物控员将分析结果形成物料需求计划,对需发外加工的物料或产品,则根据发外加工计划编制发外加工申请单;呕心沥血整理 word6用心、精心、决心、匠心4.5 生产计划部经理对物料需求计划、发外加工申请单进行审核,若发现有误,则通知物控员进行修改,无误,则签字确认后,返交物控员,由物控员分发给采购员;4.6 采购员根据物控员分发的物料需求计划,结合在途量、最小订购量、安全存量等资料,进行采购分析,并编制采购计划交上级审核;4.7 采购部
16、主管对采购计划进行审核。若发现有误,及时通知采购员进行修改。无误,返交采购员编制采购订单或发外加工订单,并将采购主管审批通过的采购订单下达给供应商或加工商;4.8 物控员、采购员分别对物料交期,交量进行控制与跟催。双方加强物料进度信息的沟通。生产计划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查;4.9 品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验,仓管员接收经检验合格的物料进仓,提供进仓信息给物控员、采购员,并对进料进行适当的储存和保管;4.10 仓管员按计划员下发的生产计划及BOM中核定的用料量发放给生产部使用,加强对物料领用的控制;4.11 生产部按生产计划组织、实施生产;4.12 生产物料员根据生产
17、情况进行物料退仓或补领作业,补领需经生产计划部经理审批;采购部、物流专员对需发外加工的工序实施发外加工,并最终达成产品的实现;4.13 物控员对库存物料状况进行监控,包括材料、成品等,并随时进行补充或调整;4.14 生产计划部经理负责编制出货通知单、物流专员开具成品出货单、出门放行条并组织成品出货。业务部可对出货进行现场监督。4.15 相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单,物控员、仓管员、采购部等分别对相关信息进行统计、分析,并提出物料管控改善措施。5.5.绩效考核内容绩效考核内容5.1 物控员提出的物料需求计划不能满足月生产计划需要的,或盲目超计划订料造成物料积压的
18、;5.2 收料员未严格按采购订单数量收料,超过规定数量且未经厂长批准的视为违规;5.3 物控员未能严格控制物料数量,因自身失误造成呆、废料的;5.4 采购部未根据物料需求计划中相关内容,如实编制采购计划,导致物料需求计划与采购计划不符的;5.5 因其他原因而生产的工作失误,按相关流程的规定处理。6.6.相关表单相关表单6.1主生产计划6.2月生产计划6.3发外加工计划6.4BOM6.5物料需求计划6.6发外加工申请单6.7采购计划6.8发外加工订单6.9采购订单6.10订单出货计划6.11成品出仓单呕心沥血整理 word7用心、精心、决心、匠心6.12出门放行条采购作业流程采购作业流程流程流程
19、责任人责任人表单表单作业内容作业内容物料申购提出采购计划编制NG审核OKNG采购订单编制NGOK审批生产物料由物控员以物料需求计物控员/物料需划方式提出申购;工、量具及辅助部门负责求计划/用料等非生产物料由相关部门用 请人请购单 购单申购,部门负责人审批。申购指令统一交采购部处理。采购根据物料需求计划,进行分采购计析,编制采购计划交采购组长或采购部划生产计划部经理审核。采购组长采购计/生产计划划部经理采购部采购订单采购组长或生产计划部经理对 采购计划进行审核。有误,则通知采购部进行修改。无误,返交采购部编制采购订单。采购部按要求编制采购订单。采购组长或生产计划部经理分别对采购订单 进行审核、审
20、批。有误,则通知采购部进行修改。无误,返交采购部实施采购作业。OK采购信息发出OK采购跟进OKNG品质判定OK收料处理更NG采购组长采购订/生产计单划部经理采购部采购管制表采购部信息处理IQC处理退、补料和不良信息仓管员仓管员/采购部/会计员采购部采购部将 采购订单 下达到供方处,并要求供方确认回签;将确认后的订单内容列入采购管制表。采购部随时与供方保持联系,跟催供方按质、按量如期交货。有更改时要即时书面通知供方确认。采购组长或生产计划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查。IQC 对进料进行检验并判定是否合进料检格、允收。并将进料检验报告交验报告采购部。材 料 进 仓编制材料进仓单,收料入仓、
21、登单卡、入帐。仓管将材料进仓单分发采购、财务;采购部将采购结果列入采购管材料进制表,并将材料进仓单转交给仓单供方做结算凭证;财务会计核实材料进仓单内容,与供方对帐。采购部及时处理退货处理的后续工作;及时处理因短缺补采等处理工作;向供方反馈不良信息,并要求供方改善及确认补货交期。采购作业流程管理办法采购作业流程管理办法1.01.0 目的目的呕心沥血整理 word8用心、精心、决心、匠心为了规范和完善采购作业程序,确保物料的申购,采购得到合理、有效的管控,制订本作业流程。2.02.0 范围范围适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。3.03.0 职责职责3.1 生产副总(必要时总经理
22、):负责物料采购的最终审批工作;3.2 生产计划部(物控):负责物料请购单的制作与下发、物料控制工作;3.3 生产计划部采购:负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作;3.4 生产计划部(仓库):负责物料数量的验收工作;3.5 品管部:负责物料的品质验收工作。4.04.0 作业程序作业程序4.1 生产物料由物控员以物料需求计划方式提出申购,经生产副总审批;样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由相关部门以请购单 方式提出申购,经部门负责人审批。所有经过审批的申购指令统一交到采购,由相应采购部负责处理;4.2 采购部根据物料需求计划,结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料,在进行采购
23、期、量分析后,编制采购计划。若存在不能满足物料需求计划内容等异常情况进,采购部必须在 4 小时内向物控员反馈;4.3 采购部将编制好的采购计划交采购组长或生产计划部经理审核;4.4 采购组长或生产计划部经理对采购计划进行审核。有误,则通知采购部进行修改。无误,返交采购部编制采购订单;4.5 采购部按要求编制完整、准确的采购订单,必要时,附上样板、图纸等资料,并交上级审核、审批;4.6 凡采购总金额在 100 元以下的直接采购品、小量补采物料不编制采购订单,直接以请购单方式采购,但必须交采购组长或生产计划部经理审核审批;4.7 采购组长或生产副总、生产计划部经理分别对采购订单进行审核、审批。若有
24、误,则通知采购部进行修改;无误,返交采购部实施采购作业;4.8 审核、审批时间规定:紧急订单 30 分钟内完成,常规订单 2 小时内完成;4.9 审核、审批通过,由相应采购部将采购订单下达给供方,紧急订单 30 分钟内完成,常规订单 2 小时内完成并要求对方书面回签。采购订单审批不通过,采购部必须适当说明理由,以回复相关部门负责人;4.10 采购部将审批通过的采购订单于 4 小时内分发给内部相关部门(包括仓库、财务),并保管好所有物料需求计划、采购计划、采购订单及请购单,以备对帐时提供给财务人员审查;4.11 采购部负责对下达给供方的采购订单进行回签跟催,要求供方在 2 天内完成回签确认工作,
25、并将采购订单内容列入采购管制表;4.12 采购部当天将供方确认后的订单在采购管制表予以标识、记录,并随时与供方保持联系,要求供方按质、按量如期交货;4.13 采购组长或生产计划部经理定期或不定期对采购部的跟催情况进行检查;4.14 如因公司内部原因而产生采购订单内容需作变更时,采购部须先进行确认,待确认无误后,及时与供应商协商变更事宜,以尽量减少本厂损失。若因供应商原因而产生 采购订单内容需作变更时,采购部须尽快通知物控员、采购组长或生产计划部经理处理;4.15 供方送货到厂后,仓库收料员负责送货单与采购订单的核对工作,并在采购订单上作好相应记录,以备追溯与查核;呕心沥血整理 word9用心、
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