超实用-标准仓库管理制度.pdf
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1、仓库管理制度仓库管理制度一目的目的:为了规范公司仓库的物料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各订单所需物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求,保证仓库物料供应不延误生产计划的进度,提高公司仓库标准化的管理,特制定本管理制度。二范围范围:适用于本公司仓库部日常事务处理,及对物料,帐目,人员的管理。三责任责任:仓库主办,各部门协办。四制度内容制度内容:1仓库的责任仓库的责任:仓库在生产和贸易过程中,负责收料,发料,储存管理物料,妥善及时处理不良物料和废旧物料.(收发管料)做好仓库安全防盗、防火工作,确保公司物料的安全。(防火防盗)仓库准确及时
2、做好仓库电脑账目,为计划部、财务部提供准确便利的信息.(做好账目)仓库在生产和贸易过程中,编制物料需求报表,跟踪物料消耗情况。(跟踪消耗)2物料收货程序物料收货程序:供应商送货:供应商送货到厂区后,及时将 送货单 呈交到采购部,采购员根据 送货单 开出 采购到货单,送到仓库收料组,收料员接到采购到货单后,指定供应商将物料送到来料待检区。如果是生产急单所需物料,收料组人员可通知仓库部和品管部,再将物料收放到生产备料区。如果物料过多,可申请直接送到仓库,以节省公司的人力劳动。供应商将物料卸到指定的物料待检区后,收料组人员将物料与采购到货单核对物料箱数,确认无误后,开出来料验收单与采购到货单呈交到相
3、关仓库。来料仓库验收:仓管员接到来料验收单和采购到货单后,立即核对采购到货单与物料申购跟踪表,核对采购有没多购,少购,错购物料,如果有误,立即通知采购部确认原因,直到无误为止。仓管安排物料员核对物料箱数,型号,规格是否一致。再按5-20%的比例抽查单箱数量,如果抽查的平均数量少于单箱的标准数量,在来料验收单记录数量异常数据,并在供应商送货数量抽查表上记录抽查数据.仓管员将来料实际数量填入来料验收单中,再将来料验收单转交到品管部IQC 组存档。来料品质检验:品管部 IQC 收到来料验收单,按公司制定的来料检验控制程序、来料检验规范进行检验。IQC 检验来料,如果物料合格,则在物料外包装明显位置上
4、贴上绿色(IQC PASS)合格标签,在来料验收单上注明检验结果,并填写来料检验报告,再将来料验收单和来料检验报告回执给仓库.如果来料不合格,在来料检验报告 填写不良原因,呈交品管部主管,召集相关部门会审,根据 特采工作控制程序特采选用,或根据不良品控制程序退货并联系供应商重新送货.来料入仓入账:仓库接到 IQC 回执的来料验收单和来料检验报告后,如果来料有异常,要将来料检验报告呈交到采购部处理。仓管员安排物料员将已检验的合格物料写好物料标识牌记录物料单件的物料名称、订单号、数量、进仓日期、保质期、供应商。再将物料搬运到仓库指定的区域,摆放整齐,并在物料卡上填写实际入库数量、时间、订单号、经手
5、人名字。仓管员根据单据开所来物料的进仓单,连同来料验收单 采购到货单一起交给仓库文员。仓库文员依单据录入电脑账目.仓管员在订单物料需表和物料申购跟踪表上记录所来物料的型号和数量。并将末到够,末到齐的物料,数量告知采购员.物料收货流程图:供应商送货补货来料仓库验收或改单否(通知采购)单据是否一致是来料品质检验退货否(通知采购和仓库)是否合格是物料入库入账录入电脑账目收料所涉及的程序文件:来料检验控制程序 来料检验规范 特采工作控制程序 不良品控制程序 (IQC PASS)合格标签收料所涉及的表格单据:送货单 采购到货单 来料验收单 IQC PASS 合格标签 来料检验报告 进仓单3.物料发货程序
6、:下达生产命令:计划部门根据生产计划和物控部提供的资料,签发生产指令单给物控部。物控部根据生产指令单编制发料单,并送到生产部和仓库部。物料发放:仓管员接到发料单后,首先与生产订单核对,有误时及时通知物控部修改发料单,直至无误,再安排仓库物料员依单发料.仓管员根据发料单仔细确认物料的型号、规格、数量,根据“先进先出的出仓原则和“一盘底、二核对、三写卡、四发货、五检数、六整理的发料步骤,将物料依单配好,同时在物料管理卡记录发料的时间、数量、订单号、经手人名字。以备以后补料,和账不对时查账。仓库物料员将备好的物料贴上物料标识牌,将物料放至备料区,与车间的物料员交接物料。车间物料员核对物料订单号、型号
7、、规格、数量,确认无误后,在发料单签上自己的名字,并将物料接走。如果车间物料员发现物料备错,应立即告知仓库物料员,仓库物料员上报仓管,并换回发错的物料。发完料后,仓库物料员取回相应单据,交给仓管员。仓管员将审签发料单后,交给仓库文员,仓库文员依单据录入电脑账目。仓管员并在订单排期表注明已发物料的订单。物料发货流程图:物控部发发料单(仓库)(车间)依单配好物料物料员到仓库领料重发到备料区交接物料或补数否仓库所配物料是否正确是仓库录入电脑账目车间将物料接回车间生产发料所涉及的文件:生产计划控制程序收料所涉及的表格单据:生产指令单发料单订单成本预算物料管理卡物料标识牌4退料补料工作程序:退料工作:车
8、间物料员将不良物料分类汇总,填写好退料单,送至品管部 IQC 组。品管检验后,开出物料检验报告。车间物料员再根据检验结果将物料分类,贴上物料标识牌。物料可分为:报废物料、可退物料、选用物料,良品物料。将报废物料进行报废处理,再将其他物料退到仓库。仓管员根据退料单,核对所退物料的型号、规格、数量.根据物料检验报告将所退物料收入到不同的区域里,摆放整齐,并在物料管理卡上记录所退物料的时间、数量、不良原因,处理方法,经手人名字。补料工作:退料后需要补料的,车间物料员根据退料单所退物料,开出换料单,并呈送生产主管和仓库主管签名。仓管员审签换料单,并安排仓库物料员发料。仓管员将退料单与换料单交给仓库文员
9、录收电脑账目.退料换料流程图:车间:退料分类汇总品管:检验次品车间物料员整理次品、退仓仓库:接收次品,做好标识补换物料记录次品库存表录入电脑账目退料换料所涉及的文件:废料次品呆料的管理退料换料所涉及的表格单据:退料单物料检验报告物料标识牌物料管理卡换料单5仓库储存管理:仓库储存管理三原则:防火、防水、防压.定点、定位、定量.先进先出。物料管理:为防止公司物料、资产流失,公司一切所购买物料、物品都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库入账直接领用的做法。所有物料进仓必需有供应商的送货单,或采购到货单,否则不给予进仓.所用从仓库领用的物料、物品,都必须有发料单、领料单或出仓单,经相关领导审核签名,
10、仓管员才能发放物料、物品。所有外卖材料,出仓送货单必须有公司总经理、和跟踪外卖材料人员签名,才能发材料。所有进仓物料,必须有IQC PASS 合格标签,退料的物料要有物料检验报告、物料标识牌,仓库才能收物料。物料区内,不能让无工作需要的人员进入。在工作中,要保持物料区内整齐干净,不能有丝毫凌乱。仓库储存物料,所有物料要分类管理:良品与呆料、次品要分开区域来摆放。相同型号物料,如果有色差,工艺参数不同的不能放在一起。常用物料放在易取的地方,不常用的物料放在仓库里边。将物料按 ABC 物料管理法实行分类管理.A 类贵重的物料要入箱上锁,并有专人保管.所有物料不能直接摆放在地上,要放在卡板或物料架上
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