采购工作流程与管理制度.pdf
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1、采购工作流程与管理制度第一章总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,特制定本制度,所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作,供应部依据本制度对采购员进行考核和管理、对库管员进行监督。第二章采购原则1、严格执行采购议价程序:凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在 7000 元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格(临时性应急购买的物品除外).采购员在执行议价程序时,必须将所选择的供应商的客户名称、所议价格记录备案.2、合同会签原则:固定资产、市场预测采购计划、大
2、额采购的合同,必须经过相关部门如办公室、供应部、财务部、生产部、质检部、营销部等各方意见,经总经理、董事长批准后签约.3、职责分离原则:原则上采购人员不得参与物资与服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由供应部、质检部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。4、一致性原则:采购人员所采购的货物必须与购货单所列要求规格、型号、数量等相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供请购部门更改请购单作参考;如确因特定条件,数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5-10。5、最低价搜寻原则:采购人员随时收集市场价格,建立供应商信息档案,了解市场
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