企业请购及采购业务管理完整流程.docx
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1、公司文 件 名 称文件编号修订版次企业请购及采购业务管理完整流程修订日期发行日期核准:审核:制定:年月 日制定年月 日实施请 采 购 业 务 管理 规程文件编号:目的适 用 范 围制、修、废管理者职 责 区 分(请购部门)(仓储部门)(采购部门)(收料部门)1. 总则1.1 为使本公司的请、采购作业有所依循,特制定本规程。1.2 本规程适用于物料、设备、工程、劳务(修缮、租车)、办公用品及杂项物品的请、采购作业。1.3 本办法的制定、修订及废止须呈总经理核决后实施。1.4 本办法的管理者为公司总经理。2. 组织2.1 请采购作业按其职责区分如下:2.1.1 请购部门:负责请购单采购,且除下列类
2、品外,其请购部门均为需求部门。(1) 仓库常备库存品:由仓储部门负责请购。(2) 生产类物品及属固定资产类物(品使用年限在一年以上,价值在500元以上)由采购部负责。办公类物品采购(低值易耗品,使用年限在一年的内,价值在500 元以内)及公司固定资产管理由人事行政部负责。2.1.2 仓库部门:(1)负责请购物品数量核对。除文具用品、印刷品、赠品等行政事务用品由行政部门负责办理外,其它由仓储部门现场办理。2.1.3 采购部门:(1) 负责请购物品包含(工程劳务、修缮类、外包事务、公司所有租车)的采购作业及信息存档。(2) 负责请购物品料号编码的编订并输入公司用友T+系统,并将验收数 据输入及审核
3、。2.1.4 收料部门:(1)负责采购物品的收料数量点收、验收单据的开立,并汇总请款相关单据送采购部门办理请款,收料部门原则上为仓储部门,但亦可视情况由仓储部门指定或由采购部门与仓储部门同时在现场点收。(质量验收部门)( 请采购作业流程)请 购 作 业(异常处理)采 购 作 业2.1.5 质量验收部门:(1)负责请采购单的质量验收作业。3. 作业规定3.1 请购、采购作业流程,如附图1 所示。3.2 请购作业:各部门因工作上需要人力、物力时,应由请购部门填写附表2请购及采购单注明质量验收条件,并由仓储部门复核后,按附表4请采购核决权限表的规定呈权责主管核准,才算完成请购作业程序。3.2.1 为
4、提供作业效率,请购部门提出请购前应先向公司用友 T+系统或向仓储部门查询是否有可用库存。3.2.2 如属同类物品(规格不同)或可归属同一供货商的物品应使用附表 3请购单附表。3.2.3 重大设备改善工程的请购单须提出事先核准凭证或效益评估报告。3.2.4 请购计算机软硬件、照相机及摄影机时,请购部门应先向固定资产管理部门查询是否有可用库存后,再呈权责主管核准。3.2.5 请购检测设备时应先知会技术部。3.2.6 请购部门如对请购物品有特殊要求时(如厂商限制的因素等等)应予注明并说明原因,供采购部门选择询价厂商参考。3.2.7 仓储部门接到请购及采购单,应先确认可用库存量。如有足够可用库 存,则
5、将请购及采购单退回请购部门并通知办理领用,如无足够可用库存,则填写可用库存及由请购人编制料号类型、并在仓库栏签名确认后,交由需求部门按附表4请采购核决权限表的规定呈权责主管核准,3.2.8 异常事项处理:(1) 请购单如因故变更或撤销,应由请购部门通知采购部门,再由采购部门将协调结果通知仓储部门。(2) 如因特殊紧急需求,不能按正常作业程序时,应将请购及采购单呈主管核准(主管不在时则由职务代理人代签)后复印一份送采购部门办理请购及采购单则按正常程序办理审核,核准后送采购部门。3.3 采购作业:采购部门收到请购及采购单后,其作业程序如下:(1) 核对单据有效性及附件、规范等数据是否齐全。(2)
6、如属经常性用料请购及采购单由采购部门填写前一次的采购记录。若为框架合同厂商,只需填写框架合同厂商即可,但需注明“按合同价” 不必进行询价、比价、议价。(3) 询价、比价、议价:无长期供料合作商,选择厂商进行询价、比价、议价并将询价数据记录于请购及采购单上(原则上选择三家厂商互相比较,必要时应发出询价单进行作业)。(4) 将拟办意见填写于请购及采购单上的“采购拟办”栏内。(5) 按附表4请采购核决权限表规定呈权责主管核准。(a) 如采购中有实做实算的项目(如:安装费)应注明单价并预估数量,并算入总费用计算呈权责主管核准。(b) 工程追加款申请时,应由经手部门签字并保留单据并注明(工程追加款+原核
7、准金额)提交权责主管审批。(6) 采购部门收到呈核批准后办理订购,其方式如下:发出订购单(附表5)办理订购或以电话通知订购。(7) 进货跟催。修缮类采购作业租车/公务车租赁使用申请3.3.1 所有备件送外修须由技术部统一向采购部提出申请送外修需求,技术部须收集如下信息一并提交采购部(1) 详细登记故障情况,故障告警拍照存档。(2) 机器设备型号、条码、备件型号、整机拍照存档。(3) 填好外修申请表以邮件方式呈送交付部门主管。(4) 采购咨询外修厂家进行报价并议价,确定商务事宜。(5) 报价审核通过后联络外修厂家送修。有合同或有合作类价格已审批部分:直接送修。(6) 维修未返超过7 个工作日告警
8、催促外修商,15 个工作日未返催促外修商紧急返还并警告扣款。(7) 修复率,单次或/月修复率低于80%时警告外修商,低于70%时更换外修商。(8) 外修返还由验收部门检测。3.3.2 需求部门填写附件附件12.用、租车申请单填好预算价,并按权责划分手册呈核请、采购。3.3.2.1 需求申请核准标准:a. 临时租车需求审批由交付部主管审批。b.长期租车由交付主管审核,副总审批c.超过两台长期租车由副总审核,总经理审批3.3.2.2 采购申请核准标准:a. 租车费用2000 以下由采购主管审核,财务主管审批。b. 租车费用2000 以上由财务主管审核,总经理审批。c. 如不是采购租车,由采购主管对
9、价格审批完,由用车人报销,在报销时由财务审核。采购支出费用所有不经总经理审批过的,都必须经财务审核,不合理的费用打回处理,有可能由个人承担不合理部分。3.3.2.3 其他事项a. 租车必须由采购部门审核价格的合理性,采购部门并按请采购核决权限表的规定呈权责主管核准。b. 租车费用由申请人每月向财务报销,临时租车报销单据需由交付部门和采购部门签字后方能报销,长期租车由副总和总经理签字方能报销。c. 租车必须购买基础保险和第三方保险d. 租车需按风险系数由低到高进行优先选择(如外请带车司机的价格和单纯租车的价格相差200 以内应优先选择带车司机降低风险)e. 由采购部门出示租车优惠方案并进行风险评
10、估最终选择核定租车方式。3.3.3 原则上所有请购作业必须经由采购部执行,技术部如因紧急需求急需自购备件或材料,采购前须先与采购部门对碰相关价格通过后呈权责主管核准,方能进行自购,并将购得的备件、单据交由仓储部门补登记并签字后,方能按产品出库技术人员自购部分 申请流程向仓储部门补申请。财务部根据仓储部门签字的单据进行报销,自购备件须满足如下条件:费用与资金使用上限类型需求部门主管审核权限采购负责人审核权限备注工具、仪器等固定资产100500 按请采购核决指单笔采购费用上备件100权限表进行500 按请采购核决限指单笔采购费用上材料(线材、胶布等消耗品)80权限表进行500 按请采购核决限指单笔
11、采购费用上租赁、租车等120权限表进行300 按请采购核决限指单笔采购费用上委外维修类100权限表进行200 按请采购核决限指单笔采购费用上办公用品50权限表进行200 按请采购核决限指单笔采购费用上权限表进行限(合同订立原则)3.3.4 合同订立原则:(1) 订立合同时间(a) 工程类、设备类、劳务类、外包类、修缮 类 (b)厂商要求订金。(c) 国外采购订单。(d) 经常性或使用量大物品。(2) 采购合同订立均须由财务部门和法务部门最后由总经理核准,且须附质量异常处理条款,必要时明确违约条款(含延期完工交货罚则及拒收条件),合同原件由采购部门及厂商留存,法务部门存合同原件,请购部门(财务部
12、门如有需要)则保存复印件,并由采购部门负责复印。(3) 订立合同的核准权限为总经理。(4)采购过程中严格按照流程签订合同方能进行申请付款。3.3.5 如因特殊情况需使用现金采购时(例如:到市场采购产品),要使用预付款项申请单申请支付。(详财务部备用金申请管理办法)。( 预付款项)(异常处理)验 收 作 业验收作业流程(工程、劳务、修缮)(非工程、劳务、修缮)验收流程3.3.6 按财务制度申请相关费用。3.3.7 异常处理原则如下:采购订单如交货条件(交期、规格、数量)无法与请购部门需求配合时,则采购部门应先以电话通知请购部门并协调处理方式后,通知仓储部门。3.4 验收作业:3.4.1 工程类、
13、劳务类、修缮类:质量验收部门:监工(请购部门或交付部门)。修缮类验收单据留存验收签收单(附表7-1) 负责请采购单质量单据的开具及签署。负责粘贴合格品和不合格品标签。工程或劳务类由监工(请购部门)负责开具工程/劳务验收报告单(附表7),并依据请购及采购单或合同进行验收,呈权责主管核准后送采购部门结算,其核准权限请参考请采购核决权限表进行呈核国外采购待货物送达指定地点后,参照国内采购完成验收作业。3.4.2 非工程类、劳务类、修缮类:(1) 质量验收部门:按请采购单的验收条件进行验收作业。(a) 试用后验收:使用部门。(b) 数量、重量目视验收:仓储部门 。 (c)请购部门验收:请购部门。如(i
14、)设备类。(ii) 计算机软件(计算机硬件:固定资产管理或人事部。(iii) 其他一般性质量验收(如:办公用品、印刷品)。(d)品质检验:技术部。(2) 厂商交货后由仓储部门打印收料验收单(见仓库管理规范),并依据请购及采购单作数量点收后,通知质量验收部门进行质量验收后,由仓储部门将验收结果输入公司用友T+系统。(3) 如收料部门非仓储部门时,则收料部门将送货单转送仓储部门并打印收料验收单或由收料部门以手工开立收料验收单依上述验收规定进行验收,并将验收单据送仓储部门结存。3.4.3 国外采购订单待货品送达指定地点后,参照国内采购订单进行验收作业。3.4.4 验收不合格时,由质量验收部门负责与采
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