仓库管理规定职责.docx
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1、仓库管理规定职责Revised by BETTY on December 25,2020仓库管理制度仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S 管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和;且在广的范畴内是由一 系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“”等等。中文名仓库管理制度所属类别规定管理对象仓库工作人员范?畴等目录. 1. 2. 3. ?. ?. 4. ?. ?. ?仓库管理制度目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员
2、的作用。仓库管理制度范围仓库工作人员仓库管理制度职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;仓库管理制度验收及保管1 物资的验收入库仓库管理制度物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。a)
3、未经总经理或部门主管批准的采购。b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。c) 与要求不符合的采购物资。因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。2 物资保管仓库管理制度物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四定位。a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。c) 四定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现数量有误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。3 物资的领发仓库管理制度
4、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。4 物资退库仓库管理制度由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。废品物资退库,库管员根据废品损失报告单进行查验后,入库并做好
5、记录和标识。仓库管理制度规定1 仓储管理规定仓库主要的作业主要分为入库,出库,保管三大部分。对于生产部门领料的话根据BOM 表(或生产计划部门审核通过领料单据)照单发料,然后登记进销存帐或录入ERP 系统。对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP 系统。把你每月进销存整理好,交给财务,他们要做帐及成本核算。合理安排你的仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库,检查一下帐物是否相符,如果不是,就要查找原因(收发错误,合理损耗等等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,更改账面数字
6、,以做到帐卡物相符。以上是本人的工作经验,不过由于行业的不同,各个行业的仓管的工作内容可能会有所不同,但工作的整体思路是一样的。物料收货及入库需严格按照”仓库收货单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。采购将“送货”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。仓库与采购共同确认入
7、库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在 2 小时内进行整理归位。原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要 将良品和不良品进行区分放在指定区域。仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量
8、和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产 品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同 入库数量)。“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。物料出库(出库领料)需严格按照“物料领用表”来发物料,并填写“出库单”“借用单”进行作业。包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门,并要求其签名确认。 内部领料需要部门主管签字,部门经理签字方可发货。工具借用
9、“工具领用表”来发工具,并填写 “借用单”进行作业。“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。工具归还.1 已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还工具或开具相关单据作归还手续。.2 工具归还时仓库办理人均需要签名确认,借用人未签名的不予办理借用。物料及工具报废“工具及材料报废比表”进行作业。发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。退货物料处理 “退货通知单“的进行作业。采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并
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