学生财务管理制度.pdf
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1、 第 1 页 共 27 页 学生财务管理制度 学生财务管理制度 1 一、购买物品及票据管理。各部门购买物品消费金额不足 100 元时,应在购买物品前向生活部长说明;当消费金额超过 100 元时,必须向王老师说明,征得同意后方能购买,否则视为无效。二、与合作单位的合作。1.计算机与控制学院团委学生会已经与天外天自选店(东区)、学贤文具(东区)、博雅复印打印店(东区 8 教、尧山 1 教二楼)、一得阁文具(尧山商业街)、惠学林(尧山商业街)/一得阁文具店、翔宇数码影象中心、天外天自选店(东区)/建立长期合作关系。请需要打印、复印、购买体育用品、文具、纸张、药品等物品的部门与他们联系。注意:在上述指
2、定地点购买的物品需要在指定地点作好记录(包括时间,物品名,单价,数量,钱数,经手人,购买用途),以便做好统计。2.关于在合作单位记账的规定:记账总金额超过 30 元、低于100 元的需向生活部部长申请,100 元以上的需向王老师申请,征得同意后方可记账。记账人一般为各部部长或部长指定的某位同学,记账时需要出示相关证件(三用证或学生证)。3.原则上一得阁文具店的文具购买只能由宣传部记账,如其 第 2 页 共 27 页 他部门有特殊情况,则需向生活部部长说明。4.记账同学务必严格分清团委学生会与社团、各年委账目,一旦发现社团、各年委有误记现象应立即向生活部提出,由生活部与社团、各年委沟通,解决账目
3、误记问题。5.在指定合作单位所记账目总数,在一学期完后/达到一定数额后/生活部将会对所记账目进行清算,然后重新记账,如此反复循环。三、活动经费预算。1.各部门开展活动需要经费时,应以节约为原则制定活动经费预算方案,并列入工作计划。每次活动之前,由活动负责人进行经费预算(预算金额与实际所用金额原则上要控制在10%以内),如宣传、联系、评委、奖品等费用,逐项列清并制作资金预算表(见附件 2)。2.活动前期活动负责人应填写好 三院团委学生会预决算表交由王祥老师过目。活动后期负责人应将预决算表填写完整后向生活部报决算,并对预决算间差异做出相应评估,在备注栏内写明理由。对于预决算差距过大的活动负责人将会
4、在例会上做出批评。3.活动所得赞助经费,原则上提成 10-15%(由拉到该赞助的同学负责),剩余的上交团委学生会作为活动使用经费。其中,所 第 3 页 共 27 页 拉赞助的风险及投入由个人自负。四、物品管理。1.各种物品购买前,购买人需认真查看团委学生会储存室内是否已有该物品可供使用,若经查看确认没有该物品后方可购买。若对物品重复购买,一经发现,将由购买人自付全部费用并由生活部在例会上对购买人提出批评。2.各部所购得物品,请节约使用。各部所购买的物品中,如果是非一次性物品,则该物品在使用完之后,经手人有责任保管好或者放到物品储存室,并写好物品出入表(见附表),以便下次续用。生活部要及时统计剩
5、余物品,对于剩余物品任何人不得转为私人所有,一经发现将给予严厉批评。3.使用或借用储存室的物品时,一定要填写好物品出入表(见附表四)。4、对于比较大型的活动,借出的东西较多,只需要填好借出去的情况,等一天完后,再对物品进行检查及整理。五、票据及账目管理。1.学生会内部报销原则上以正规发票为凭证,收据无效。发票正面必须填写的内容包括:客户(桂林电子科技大学)、品名全称、金额、日期。背面须用铅笔在右下角注明用途、经手人、付款人、日期。注意:餐饮、娱乐类发票不能报销。当消费金额较少时 第 4 页 共 27 页 (小于 10 元),可以不要发票,以收据为证,交给生活部部长报账。2.生活部部长将作好财务
6、的统计,定期(一个月)向学生会内部公布开支情况,将相关的发票和收据保管好,在一个活动全结束当月的下月初向王祥老师报销,在每月的 5 至 7 日经手人(指定人)可到生活部领取金钱。报销前生活部部长,及经手人将认真填写报销单据封面(见附表 1)并整理好报销发票,报销过程中将认真填写现金领取表。(即:各部门报销的时间为月初的 5 到 7 日 各部门报账的时间为任何时间 生活部制做报表及向王老师报销的时间为月初 1 到 4 日)另:若一次性消费达到 200 及以上者,可及时向王祥老师讲明,写好现金领取表后,方可提前报销此资金。后将现金领取表交于生活部保留,以便下月初做报表及总计。3.作为生活部的成员,
7、要有义务也有责任做好财务的保管,分类,记录并指导各部门的消费等工作,保证工作的顺利和正常进行。4.生活部有权对各部门的消费情况,消费金额进行调查,核实。5、即不能有发票又不能开收据单(如桶装水)可到生活部领取凭条(见附表),按要求填写好。第 5 页 共 27 页 6.活动期间的钱可由任何人先帮付,完后再结清。(在发票的后面写上付款人的姓名)至于发票、收据单、统一交于生活部管理(报帐可随时交于生活部)。学生财务管理制度 2 为了进一步完善我院学生组织管理制度,加强我院学生组织财务管理,更好地协调配合各部门工作,保证各部门高效率、高水平地完成各项工作。_学院秘书处特制定本财务管理制度。财务管理部门
8、及职权分工 一、学生组织各部门应本着财务独立、科学预算,节约使用的原则,合理高效地使用学生组织资金设备等财产。另外,秘书处要认真做好财务管理和服务工作。二、学生组织实行资金统一监管调拨的基本财务制度。学生组织全部资金由院团委统一管理,秘书处协助操作,财务管理工作受院团委和学生组织主席团的监督。三、秘书处负责学生组织日常经费的收支和赞助资金的保管、结算账目工作的具体操作;创业公关部负责联系赞助资金工作,各部门负责人及活动组织者必须严格遵照本制度进行财务的支取及报销工作,并以此作为学生组织部门考评的重要依据之一。四、学生组织各部门应在每月月初向秘书处提交本部门本月的活动经费预算表(附件 1)。再由
9、秘书处将预算表提交学生组织主席团,院团委书记审核签字后生效。第 6 页 共 27 页 若要预支大型活动如大型晚会、体育节等活动的开支,则需在举办活动两周前向主席团提交活动经费预算表,经主席团讨论后提交院团委审核。各部门每月的实际支出应与本部门的预算相接近,超出部分不得多于预算的 10%,否则超出部分不予报销。举办大型活动时,活动主要负责人必须与秘书处成员当面清点所借用财物并做好记录,归还时必须放回原处。五、各部门要设立专人管理本部门的财务工作,在举办活动时要做好各项开支的记录工作。六、秘书处财务管理人员的主要职责及要求 按照本制度的要求做好记账和报账工作,做到手续完备、数目准确、账目清晰、及时
10、报账,保持资金周转流畅。做好学生组织资金的收支记载和汇总工作。每月做好财务资金收支状况统计工作,及时向主席团汇报。财务使用及报账程序 七、日常物品采购报账流程 (一)购买者购买物品需经本部门部长同意;(二)购买者购买物品后应向商家索要正规收据及发票;(四)每月月底由各部门财务管理人员向秘书处提交_学院学生组织花费明细表(附件 2),发票及收据。再由秘书处交主席团审核通过后报院团委。第 7 页 共 27 页 (五)学生组织活动开支每两个月报销一次。八、学生组织内部如笔记本、文件夹、纸、笔等日常办公用品统一由秘书处成员采购,否则账款将自行承担。另外,各部门在举办活动时若需购买奖品请参照之前制定的奖
11、项设置奖品标准(附件 3)。九、各部门购买物品时,应索要正规发票,并在发票背后认真填写部门名称、活动名称、具体花费项目、以及经手人签名等详细内容。发票及收据应字迹清晰,不得擅自涂改。有效票据为商家自家发票,并盖有商家印章;票据要真实,不得弄虚作假,票据内容应与所报项目有关。票据应当完整,文字清晰,关键数字不得有涂改。如确需改动,须用不同颜色的笔在一旁注明改动的原因并签字。不得虚开发票,一经发现,即予以严肃处理。固定资产 十、秘书处负责保管学院学生组织固定资产。所有借用学生组织固定资产的部门应在办公室处做好登记。原则上活动结束当天交还办公室。财产借出需在经手人在场情况下,正确填写登记表,各栏信息
12、必须填写详细且真实。否则将一律不予借出。学生组织内部成员使用不准带出办公室,若需带出,必须严 第 8 页 共 27 页 格按照财产借出审批程序进行。私自使用或带走学生组织物品等不符合财产审批的行为,将酌情给予惩罚。私自借出或使用学生组织物品造成学生组织财产损失者,将交由院团委处理。秘书处负责在活动结束后对可循环利用的物品进行回收和登记。所有属于学生组织公共财产的物品均应上交学生组织。财务违规处理 十二、如发现有关学生干部在财务管理和使用方面存在严重违规、失职、渎职情形的,按照相关规定,进行严肃处理。十三、在学生组织财务管理过程中,如发生下情况,相关责任人及负责人将交由院团委处理:部门活动开支项
13、目严重超过已获审批的预算,分管部门出现隐瞒收入、私设金库等重大违规行为,财务部成员疏于财务管理工作,导致财务管理混乱,部门出现隐瞒收入、私设金库、藏匿学生组织物资等重大违规行为,通过虚开、涂改、分摊发票或收据等形式,虚报、瞒报工作支出,骗取学生组织经费等。十四、学生组织内部成员若出现丢失或损坏学生组织财产,必须照价赔偿。其他事项 十五、学生组织各部门应对本部门的日常收支情况进行记录 第 9 页 共 27 页 以便核对和汇报。主席团及老师有权随时检查活动经费的使用情况,审查秘书处登记的账目,活动中经费支出以节俭为本,不得奢侈浪费。十六、本条例自通过之日前实施。十七、本制度最终解释权为_学院学生组
14、织所有。学生财务管理制度 3 为了加强协会经费的筹集、管理,并做到有效使用,根据协会章程规定,特制定协会经费收缴管理使用制度:一、在第一次全会期间,依据本协会章程和年度工作计划,由协会秘书处负责协会经费的筹集管理事务,每年向理事会提出报告,接受理事会监督;二、协会为非赢利性组织,协会经费来源主要为:会员缴纳的会费;接受企业、社会团体和个人的赞助与捐款;通过正当方式自筹;三、协会经费遵循“来自会员,服务会员”和“勤俭节约,合理使用”的原则,严格按照协会财务管理制度进行开支。协会经费主要用于协会的日常办公、会议、活动及其它必要开支。任何其它单位或个人不得挪用、借用;四、会员每年向协会缴纳一次会费。
15、缴费时间是:会员在每年的 10 月份之前缴清,新会员应在被通知入会的半个月内缴清。第 10 页 共 27 页 缴费方式有两种:1、直接将会费交本协会秘书处;2、将会费存入协会专用帐户;五、协会会员会费缴纳的数额具体标准是:会员每年缴纳会费 10 元;六、不按规定缴纳会费的会员,经理事会或理事会授权的会长办公室审定后,按自动退会处理;七、经费报销:1 必须有正式的单据即发票或收据,单据的内容即名称,单价,数量,金额,日期等必须齐全。2 报销金额在 30 元以内的,需有经办人的签名和会长、秘书长的审核签字:报销金额超过 30 元的,需有经办人的签名和主管领导的审核签名;八、定期公开财务支出和收入,
16、接受全体会员和领导的监督和管理。九、此制度即 20_年 11 月 3 日生效。_大学生摄影爱好者协会 20_年 11 月 3 日学生财务管理制度 4 一、学生社团经费公开化 各学生社团负责人每学期必须定期向社团全体成员公开账目,第 11 页 共 27 页 增加社团经费管理制度的透明度,如有中途加入社团的应正常收取会费并向全体会员公开以及上报学生会办公室。真正做到经费“取之于社员,用之于社员。”如违反本条款规定,将直接追究负责人的全部责任。经费应用与社团活动的开展,活动经费预算应在活动策划书和申请表上写明,经学生会办公室及学生处审核通过后方可执行。二、会员会费 各学生社团可在每学年末向学生会办公
17、室提交下学年社团招新期间预算、收取会费标准的申请及会费将如何服务社员等详细说明,经学生会办公室审核上报学生处批准通过后方可按规定执行。收会费时需向社员开出收据。招新工作结束后需及时向学生会办公室提交会费收据及新社员名单进行财务核查。三、账目管理 各学生社团必须要有本社团的正规账本。且必须有专门的财务负责人管理社团财务、发票,并且要制定详细合理的财务制度。社团财务负责人不能是社团第一负责人。财务的出入要有社团负责人和财务负责人共同签字并定期公开给会员知晓。财务负责人具体属实地登记好每一笔财物去向用途,做好现金记账。任何人不得插手干涉。否则,追究其责任。四、票据正规化 第 12 页 共 27 页
18、各学生社团成员在活动购买用品或是社团财务有支出时需索取正规的发票,条件不允许时可用收据(20元以上须用正规发票)。发票填写必须全面真实无涂改。发票须要有经手人、证明人及社团财务负责人签字后才方可入账。若确实遇到特殊情况无法开出发票或收据,则必须有社团负责人和财务负责人书面证明该款项的具体用途及无法开出发票的原因。如发现虚开发票、虚报人民币金额或伪造票据,立即撤消当事人的职务,并追究其责任。五、拉赞助 所有学生社团向其他单位拉赞助开展活动时,须向学生会办公室声明,应拟有书面的活动方案,说明赞助经费金额和预算使用情况,必须在活动开展之前向社团全体成员说明拉赞助的成效与金额数目,必须具有正规的赞助合
19、同,确保对方的权利和义务。活动结束后,三天之内,必须出示此次活动的全部正规账目材料与票据上交到学生会办公室以供核查、备案。如核查发现社团存在不正常的经费收支情况,追究当事人全部责任。学生财务管理制度 5 一、学校食堂必须设立专账,设一名兼职或专职会计和一名兼职出纳,对学校的食堂财务进行核算和管理。二、学校学生食堂设立专用银行存款账户,学生食堂所有收入必须按时缴存学生食堂账户,超过 1000 元现金必须开票入账。第 13 页 共 27 页 三、所有的支出必须有票据,会计凭票入账。购物一次超过100 元以上须报请学校校长审批,并由 2 人同时采购。发票必须有售货人或单位签章及经办人员、校长签字后才
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