公司品质不合格品控制流程图范本2p196.pdf
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公司 LOGO 文件标题 文件编号:DX-2010068 保密级别:机密 文件版次:A01 文件发放范围:序号 单位 签收 序号 单位 签收 序号 单位 签收 1 总经办 7 冲压车间 13 人事行政部 2 市场部 8 压铸车间 14 财务管理部 3 销售部 9 精加车间 15 供应链管理部 4 工程部 10 膜切车间 16 交货管理部 5 模具部 11 组装车间 17 生产计划部 6 自动化部 12 切片车间 18 仓储中心 审批:王江山 审核:陈立山 编制:王俊杰 不合格品控制流程图 不合格采购品 不合格在制品 不合格产成品 不合格标识或隔离 信息反馈 采取处置方式 不合格品评审 按量奖惩条例执行 制定纠正预防措施 欢迎下载交流!【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】
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